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跨期帐项审计调整与会计调整
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 徐東蔯. 发表的提问:
广告费摊销 审计调整问题
你好,一般是按照一年摊销处理的这个
286楼
2023-03-12 08:54:52
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羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 云儿 发表的提问:
老师好,小企业会计准则中跨年度的损益如何调整?
你好 直接计入当期损益
287楼
2023-03-12 09:12:15
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云儿:回复羊老师 老师好,多记的收入产生的所得税怎么处理?谢谢老师!
2023-03-12 09:39:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 高旋 发表的提问:
跨年账务处理小企业会计准则涉及损益咋调整啊
同学你好 用利润分配未分配利润
288楼
2023-03-12 09:36:00
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高旋:回复朴老师 分录咋做的?能麻烦给一下吗?谢谢
2023-03-12 09:49:29
朴老师:回复高旋同学你好 具体什么业务呢?
2023-03-12 10:04:31
高旋:回复朴老师 公司的房租费开的专票,全部计入费用了,现在票也勾选认证了
2023-03-12 10:22:43
朴老师:回复高旋同学你好 借进项 贷利润分配未分配利润
2023-03-12 10:40:27
高旋:回复朴老师 好的,谢谢
2023-03-12 11:06:16
朴老师:回复高旋同学你好满意请给五星好评,谢谢
2023-03-12 11:34:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师好,我看前任会计做的凭证,还出现了借 应收账款 贷调整事项 借应付工资 贷调整事项等,这什么意思,会计科目里还有调整事项吗
你好,没有这个科目
289楼
2023-03-13 07:10:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 步伐 发表的提问:
老师,以前的会计给员工扣个人借款多扣了224.20 这个员工早就辞职了,多扣的这个钱不用给他了,这个我怎么做帐调整呢
借;应付职工薪酬 贷;营业外收入
290楼
2023-03-13 07:20:57
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步伐:回复邹老师 我是补做前两年的帐,不用以前年度损益调整这个科目吗?
2023-03-13 07:50:49
邹老师:回复步伐把营业外收入换成以前年度损益调整
2023-03-13 08:07:00
步伐:回复邹老师 具体科目怎么做,借贷方科目给我写一下
2023-03-13 08:20:41
邹老师:回复步伐借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整
2023-03-13 08:35:53
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 高大的哈密瓜 发表的提问:
财务会计与预算会计出现差异时如何调整差异
预算会计本身就是预估的 和实际有差异 只能分析原因 无法调增
291楼
2023-03-13 07:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Mo-Better 发表的提问:
17年房租本来应该当月发生就摊销,结果从下月做的摊销入的费用,要在纳税调整表里怎么调整?还是不调整也可以?是在(跨期扣除项目)那一行来调整吗?
你好!你是少摊销了一个月?
292楼
2023-03-14 06:37:49
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Mo-Better:回复宋生老师 从下月计入费用。导致本年少摊销了一个月的房租费,要怎么调整
2023-03-14 07:08:09
宋生老师:回复Mo-Better你好!你是少摊销了一个月?
2023-03-14 07:24:09
Mo-Better:回复宋生老师 是的,少摊销了一个月,没有从当月摊销,比如说合同约定的租期为17年4月1-18.3.31日,结果从5月份才开始按月摊销的,导致17年年底少摊销一个月费用计入管理费用,这样如何调。填写在哪里
2023-03-14 07:34:29
宋生老师:回复Mo-Better您好!你如果嫌麻烦可以延后一个月 如果你要改的话,就借以前年度损益调整 贷累计摊销
2023-03-14 07:46:46
Mo-Better:回复宋生老师 老师,是纳税调整明细表里,在哪里调整。还是可以不调整,是在跨期扣除项目第26行调整吗?
2023-03-14 08:13:14
宋生老师:回复Mo-Better您好!可以的。相当于补充预提费用。
2023-03-14 08:37:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
@甘老师,我调帐的分录的摘要是写:取现,还是直接写调整分录。哪个合适?
您好 现金没有实际从银行提款处理 摘要写调整 说明做附件
293楼
2023-03-14 07:03:47
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李梦露:回复bamboo老师 说明也要订到账本吗?我是打算把说明另存,这样不是很明显
2023-03-14 07:26:36
bamboo老师:回复李梦露那您写提现没有附件也不合理
2023-03-14 07:36:58
李梦露:回复bamboo老师 就是写调帐,如果真的有人查到再给看说明,如果说明放在上面太明显了
2023-03-14 07:57:54
bamboo老师:回复李梦露那这样处理也可以的 不查没事 其实有人查了 肯定要看的
2023-03-14 08:12:34
李梦露:回复bamboo老师 老师,我是2005年高中毕业,2017年拿了非全日制大专毕业证。2018年参加会计工作。我想考中级,未工作满5年,但可以开到工作证明,这样可以吗?
2023-03-14 08:33:21
李梦露:回复bamboo老师 初级职称是2018考到的
2023-03-14 08:53:31
bamboo老师:回复李梦露如果当地不需要提供社保证明的话 可以报名的
2023-03-14 09:14:12
李梦露:回复bamboo老师 工作证明一般是网上审核吗?好多公司都没给员工缴纳社保的
2023-03-14 09:35:20
bamboo老师:回复李梦露看您当地 有的地区网上有地区现场 社保也是看地区的 不是每个地区都需要
2023-03-14 09:57:48
李梦露:回复bamboo老师 老师,公司的借款单,借款协议,这些东西是应该出纳填写还是会计呀?还有公司的原始凭证会计应该不可以自己填写吧
2023-03-14 10:14:56
bamboo老师:回复李梦露借款单,借款协议应该借款人自己写啊 不是出纳或者会计的事 公司的原始凭证会计一般不填写
2023-03-14 10:29:55
李梦露:回复bamboo老师 我以为要出纳或会计填写借款单,然后借款的人只需要签字呢
2023-03-14 10:46:52
bamboo老师:回复李梦露不是的 都是借款人自己做好 出纳支付就好了
2023-03-14 11:08:12
李梦露:回复bamboo老师 借款人自己填写,出纳付钱,会计只负责拿单据做账。一般不填写公司的原始凭证对吧
2023-03-14 11:23:44
bamboo老师:回复李梦露是的 借款单就是原始凭证
2023-03-14 11:49:22
李梦露:回复bamboo老师 老师还有个问题。公司让我单独做了一本专项帐(扶贫项目)。政府拨款的100万(指定用途),其中80万让给农户购买发放物资,另外20万给公司自用。钱也都收到了,之前是公司和老板借钱垫付(有借款单),然后政府把钱打给公司。按理公司要给老板还几十万,但是老板说不还了。因为帐上也没钱了。让我做一笔分录借:其他应付款―杨总60万 贷:银行存款60万。没有原始凭证。
2023-03-14 12:13:24
bamboo老师:回复李梦露借:其他应付款―杨总60万 贷:银行存款60万 这是银行汇款给老板了么?
2023-03-14 12:25:45
李梦露:回复bamboo老师 就是没有还,但以后也不还了。但是项目完工了。这是专帐的资产负债表,本来是货币资金有60万,其他应付款有90多万。项目完工了不想帐上还体现有60万的货币资金,所以就想把其他应付款冲掉。实际帐上也没有钱,也没有还老板。政府拨款的这100万都用出去了,也有相应的发票抚平花名册都有。只是因为没还老板,所以帐上还有货币资金,其他应付款也有余额
2023-03-14 12:48:31
bamboo老师:回复李梦露那银行里面实际还有钱么
2023-03-14 13:04:54
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小仙女 发表的提问:
老师,接到一家账需要调账,可以直接反结帐到当月进行调整吗
可以的,这是我们学中常用的方法
294楼
2023-03-14 07:24:00
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小仙女:回复何江何老师 如果跟当时的报表不一致就去税务大厅调整报表就可以了吧
2023-03-14 07:49:41
何江何老师:回复小仙女是的同学没错的同学
2023-03-14 08:03:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
新接手了一家公司会计,以前是代理做帐,现金帐与实际差130万,银行帐户差200多万,该怎么调整呢?以前就没做过帐,就是代理报个税帐都不对着
你好,是什么原因造成 的差额
295楼
2023-03-15 06:31:38
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冬冬:回复邹老师 就是以前代理把没票的都没做帐,一直到现在
2023-03-15 06:50:26
邹老师:回复冬冬你好,如果银行有发生收付,需要把相关分录补齐的
2023-03-15 07:14:32
冬冬:回复邹老师 原来公司也不正规,老板用钱随便拿
2023-03-15 07:33:21
邹老师:回复冬冬你好,外账需要根据相关业务把分录补上的,没有票据汇算清缴调整出来就是了
2023-03-15 07:44:37
冬冬:回复邹老师 一年前的没手续怎么做呢?
2023-03-15 08:07:18
邹老师:回复冬冬你好,把相关原始单据补齐,然后做账就是了
2023-03-15 08:27:43
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
审计调整的应付利息余额年未如何调平
审计一般是调表不调账哦
296楼
2023-03-15 06:50:11
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ kun 发表的提问:
公司请了审计,审计查账后给出了审计调整分录,是不是就是在做汇算清缴了。我直接按审计调整后的报表申报就可以了,
审计给出调整分录,一般的话,你们是要调账的。调整了以后,更正财报,报出的哦
297楼
2023-03-15 07:00:58
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kun:回复许老师 调整后的报表,去税局网,把报表数据填在年报里是吗?
2023-03-15 07:25:02
许老师:回复kun嗯嗯,是这样处理的哦
2023-03-15 07:45:20
kun:回复许老师
2023-03-15 08:11:59
kun:回复许老师 未执行新准则和已执行新准则有啥区别
2023-03-15 08:24:12
许老师:回复kun如果没有执行新准则的话,就选这个呀
2023-03-15 08:52:06
kun:回复许老师 怎么看有没有执行?
2023-03-15 09:13:39
许老师:回复kun其实执行的话,主要是一些金融资产的计量问题。我估计,你们用不上这些吧?
2023-03-15 09:33:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 香蕉金鱼 发表的提问:
专管员让把公司的帐重新调整,因为公司是新开的,好多帐都不是很规范,没有走公帐。
你好,那只能是按规定调整了
298楼
2023-03-15 07:23:59
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香蕉金鱼:回复邹老师 有什么规定 我不知道从哪里调
2023-03-15 07:43:32
邹老师:回复香蕉金鱼错误的地方就需要调整,或者咨询专管员哪个地方需要调整
2023-03-15 08:08:26
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们公司的账要调整,可以反结帐到1月份去调整吗
同学你好,如果给税务报表了就不太合适了
299楼
2023-03-16 06:58:00
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容:回复波德老师 是不是之前每个季度上传的报表都不能动啦?
2023-03-16 07:13:49
波德老师:回复是的,要想动去税务那重新申报
2023-03-16 07:36:37
容:回复波德老师 那我之前做多的研发材料费怎么调整呢
2023-03-16 07:49:29
波德老师:回复你原来怎么做的账
2023-03-16 08:15:57
容:回复波德老师 之前我们的材料入到研发费用,入多了,要调减一部分
2023-03-16 08:31:21
波德老师:回复怎么我做的怎么用红字冲销相应金额
2023-03-16 08:54:31
波德老师:回复如果12月没结账就在12月调整
2023-03-16 09:17:38
容:回复波德老师 这样子12月的利润表很难看呢,费用调减下来,可能为负数,成本上涨
2023-03-16 09:35:15
波德老师:回复全年不受影响就行
2023-03-16 09:56:19
容:回复波德老师 要是这要的话,研发费用减少,管理费用减少,主营业务成本上升啊
2023-03-16 10:10:58
波德老师:回复全年累计数是正确的就行
2023-03-16 10:38:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 九剑 发表的提问:
忘记计提所得税费用,跨年用以前年度损益调整,那汇算清缴要调整吗?
你好 是的 要走以前年度损益调整来做补计提 需要调整
300楼
2023-03-16 07:20:59
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九剑:回复meizi老师 调整所得税费用吗?
2023-03-16 07:50:47
九剑:回复meizi老师 汇算清缴调整里面哪个表?
2023-03-16 08:09:28
meizi老师:回复九剑你好 如果你忘记计提所得税不影响你的利润总额的话 你不需要调整;你只需要走以前年度损益调整来补计提 ;借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 借未分配利润贷以前年度损益调整 ; 到时最终汇算清缴后根据实际的利润总额计提 多退少补;我刚刚想成费用成本去了;
2023-03-16 08:22:10
九剑:回复meizi老师 不影响,就是说等到汇算清缴后再一起多退少补?
2023-03-16 08:49:00
meizi老师:回复九剑嗯 是的 那你到时可以汇算之后一起来计提也行
2023-03-16 09:16:09
九剑:回复meizi老师 多交的所得税费用要怎么账务处理?还是会退?
2023-03-16 09:38:30
meizi老师:回复九剑你好 是的 你可以申请退税或者申请以后税费抵减的。 借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整 结转以前年度损益调整余额到未分配利润去
2023-03-16 10:02:24
九剑:回复meizi老师 退税分录怎么做?
2023-03-16 10:24:39
meizi老师:回复九剑你好 借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整 结转以前年度损益调整余额到未分配利润 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税
2023-03-16 10:41:03
九剑:回复meizi老师 如果收不回来是银行存款计营业外支出吗??
2023-03-16 10:57:39
meizi老师:回复九剑你好 这个税局是规定要退的。 怎么会收不回来 。 不给你们是要给你们退税金额的 按天计入利息的
2023-03-16 11:19:06

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