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实发工资比计提工多会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 阮^O^℡鸢 发表的提问:
公司月末计提工资及发放工资的会计分录应该怎么做,还有那个数额是怎么算呢?
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
121楼
2023-01-05 08:48:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 特立独行的朵朵酱 发表的提问:
计提工资,发放工资扣除保险会计分录怎么写啊?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
122楼
2023-01-05 09:16:07
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 半夏vienna 发表的提问:
你好老师,从计提工资到发放工资的完整的会计分录给我发一
同学你好 计提工资 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 发放工资 借,应付职工薪酬 贷,应交税费一应交个税 贷,其他应付款一个人社保 贷,银行存款等
123楼
2023-01-05 09:39:00
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好,关于工资和社保部分可以详细讲解一下吗?月末计提工资怎么做会计分录?社保怎么做会计分录?月末的时候需要结转吗?到下个发放工资的时候又怎么样来做会计分录?谢谢!
同学,你好,可以参照如下的
124楼
2023-01-06 09:09:17
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星河老师:回复微信用户1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2023-01-06 09:38:15
微信用户:回复星河老师 计提工资我弄明白了。支付员工工资的时候那个应付职工薪酬—工资的金额是银行实际付给员工的工资加员工个人要承担的部分之和吧,也就是要扣除企业为员工代缴的个人部分对吗?
2023-01-06 09:52:53
星河老师:回复微信用户同学,对的,你的理解正确,银行实发的工资是应发工资扣除掉社保之后的。
2023-01-06 10:08:44
星河老师:回复微信用户当然也是要扣除掉企业帮员工代缴的部分。
2023-01-06 10:21:54
星河老师:回复微信用户因为企业要交给社保局的。
2023-01-06 10:40:24
微信用户:回复星河老师 这里有点不明白,既然是企业承担的部分为什么还要扣员工的呢?
2023-01-06 10:56:34
星河老师:回复微信用户同学你好,企业承担的部分是进入到管理费用销售费用和生产成本当中的。
2023-01-06 11:14:38
星河老师:回复微信用户个人承担的部分要从应发工资里面扣除。
2023-01-06 11:37:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 矮小的小兔子 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录。包括五险一金的。
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
125楼
2023-01-06 09:26:51
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王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ Yyyy 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做?其中有公司承担的社保和个人承担的社保?这个不怎么清楚,还有发放工资的时候个人承担的社保怎么做?麻烦详细说下,我看了分录看不明白
你好,1、计提时,借:管理费用 (工资表上的应发工资) 贷:应付职工薪酬-工资(工资表上的实发工资) 贷:其他应付款-社保(员工负担的社保费) 贷:应交税费-个人所得税(员工的个税)。 2、再计提本公司承担的社保时,借:管理费用(公司承担部分) 贷:应付职工薪酬-社保。 3、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款。 4、缴纳社保时,借:其他应付款-社保(个人承担部分) 借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 贷:银行存款。 5、缴纳个税时,借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款。
126楼
2023-01-06 09:36:00
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Yyyy:回复王侨 假如企业先缴纳了社保,公积金,次月从员工工资中扣除,就是借。应付职工薪酬 贷,其他应收-社保,公积金。应交税费_个人所得税,银行存款。那之前计提是时候怎么计提啊?把其他应收换成其他应付?
2023-01-06 10:12:06
王侨:回复Yyyy你好,先缴纳社保的这种情况,那么1、计提社保时,借:管理费用 (公司承担部分) 贷:应付职工薪酬-社保。 2、缴纳社保时,借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 借:其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款。 3、计提工资时,借:管理费用 (工资表上的应发工资) 贷:应付职工薪酬-工资(工资表上的实发工资) 贷:其他应收款-社保(员工负担的社保费) 贷:应交税费-个人所得税(员工的个税)。
2023-01-06 10:34:19
Yyyy:回复王侨 老师为什么缴纳社保时,个人承担用其他应收呢?这个不懂
2023-01-06 10:58:50
王侨:回复Yyyy因为先缴纳的社保,再发放的工资。缴纳社保是相当于公司先替员工垫付个人部分,需要收回的,计入其他应收。
2023-01-06 11:15:41
Yyyy:回复王侨 哦,明白了,还有计提社保的时候可不可以这么做啊,借,管理费用等,贷,其他应付款_社保费?
2023-01-06 11:31:26
王侨:回复Yyyy计提单位部分的社保,要计入应付职工薪酬-社保科目。
2023-01-06 11:50:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录,发放工资带扣个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
127楼
2023-01-08 11:17:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐... 发表的提问:
单位有缴纳社保,计提工资和 发放工资,会计分录是怎样的?
你好, 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
128楼
2023-01-08 11:31:27
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 一默 发表的提问:
公司三月份计提工资135600元,十五号出纳发放工资时,公司要求扣回员工养老保险13500元;医疗保险8500元,公司代员工缴纳的宿舍租赁3000,二十五号公司缴纳员工养老保险38000,元医疗保险16000元,写出会计分录。
您好,计提工资时,借:管理费用-工资等科目,135600,贷:应付职工薪酬-工资津贴,135600,发放工资时,借:应付职工薪酬-工资津贴,135600,贷:应付职工薪酬-社保,22000,其他应收款-3000,现金或者银行存款,110600。交纳社保时,借:应付职工薪酬-社保,54000,贷:现金或者银行存款,54000。
129楼
2023-01-08 11:50:59
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一默:回复王雁鸣老师 谢谢老师
2023-01-08 12:17:47
王雁鸣老师:回复一默您好,不客气。
2023-01-08 12:47:42
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录?
一、计提工资 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
130楼
2023-01-09 08:47:00
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A????甜甜????????:回复江老师 个人社保,其他应收款怎么平的?
2023-01-09 09:00:14
江老师:回复A????甜甜????????一、计提社保,假定全部是管理人员 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费进行计提 二、交社保时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 这个是计入其他应收款,缴纳时计入借方,发放工资时从贷方扣款平账
2023-01-09 09:25:27
A????甜甜????????:回复江老师 好的,工资总额是应发数还是实发数?
2023-01-09 09:40:50
江老师:回复A????甜甜????????工资总额是应发的工资数据
2023-01-09 10:03:02
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 2333333 发表的提问:
计提工资和发放工资时会计分录怎么做
你好,计提工资时,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,发放工资时,借应付职工薪酬,贷银行存款,或库存现金
131楼
2023-01-09 08:54:22
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2333333:回复王晶老师 如果一个人的工资时3800 个人社保是100 公司社保也是100 个税是30 实发工资是3570 整个会计分录能详细点吗
2023-01-09 09:06:21
王晶老师:回复2333333借:管理费用等——工资 3800 贷:应付职工薪酬——工资3800 然后发工资 借:应付职工薪酬——工资3800 贷:银行存款等 (实际发的工资)3570 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分)100 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分)30
2023-01-09 09:25:56
2333333:回复王晶老师 借:应付职工薪酬——工资3800 贷:银行存款等 (实际发的工资)3570 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分)100 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分)30这个是不是有误 公司社保100元去哪了 上下借贷不平
2023-01-09 09:52:29
王晶老师:回复2333333公司缴纳的部分 借应付职工薪酬-社保100,贷银行存款 100
2023-01-09 10:09:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ I See 发表的提问:
有社保,个税,计提工资和发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
132楼
2023-01-09 09:22:52
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,请问公司计提工资,发放工资扣社保、扣个税的会计分录怎么处理?谢谢
当月份计提工资的分录 借管理费用/生产成本/制造费用等 贷 应付职工 薪酬-工资 计提公司承担社保分录 借 管理费用-社职 贷 应付职工薪酬-社保 次月发工资分录 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-代扣社保 ....... 银行存款 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷 银行存款
133楼
2023-01-09 09:32:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 一默 发表的提问:
公司三月份计提工资135600元,十五号出纳发放工资时,公司要求扣回员工养老保险13500元;医疗保险8500元,公司代员工缴纳的宿舍租赁3000,二十五号公司缴纳员工养老保险38000,元医疗保险16000元,写出会计分录。这个呢?
您好,计提工资时,借:管理费用-工资等科目,135600,贷:应付职工薪酬-工资津贴,135600,发放工资时,借:应付职工薪酬-工资津贴,135600,贷:应付职工薪酬-社保,22000,其他应收款-3000,现金或者银行存款,110600。交纳社保时,借:应付职工薪酬-社保,54000,贷:现金或者银行存款,54000。
134楼
2023-01-10 08:18:49
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 冷静的凉面 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么写
同学你好!计提的话 借:管理费用      贷:应付职工薪酬 发放的话 借:应付职工薪酬     贷:银行存款
135楼
2023-01-10 08:27:27
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