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实发工资比计提工多会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
计提工资的时候按照实发工资计提还是应发工资,比如说应发工资1万,其中社保个人缴纳部分1000,住房公积金1200,工会经费40;实发工资7760
你好,按照应发工资计提的工会经费也是个人承担吗?
91楼
2022-12-24 10:00:00
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郭老师:回复阿力亚借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资10000 借应付职工薪酬工资1万, 贷其他应付款个人负担的社保、公积金1200, 个人负担的工会经费40, 银行存款7760。
2022-12-24 10:30:10
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 西里 发表的提问:
计提了工资,实际发放的少,如何分录?如果因为疫情的关系减半发放怎么分录?比如计提4000,实际发1000 。
你好把多计提的做冲回处理
92楼
2022-12-25 09:35:43
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西里:回复佟老师 冲回后本年利润也要冲回?
2022-12-25 10:05:38
西里:回复佟老师 麻烦老师把具体分录讲一下,谢谢!
2022-12-25 10:22:42
佟老师:回复西里如果你是跨年了 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
2022-12-25 10:51:01
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Kaniannie 发表的提问:
老师,计提工资和实际有差别怎么办,然后怎么调,提多的情况,提少的情况,分录怎么做
计提多了,冲减多计提的,少计提了,补计提就可以
93楼
2022-12-25 09:47:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ z流年笑掷,未来可期z 发表的提问:
求工资三费计提比例及分录
这个是工资总额2%借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款 这个是工资总额14%借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬-福利费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-福利费   贷:银行存款
94楼
2022-12-25 09:52:25
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maize老师:回复z流年笑掷,未来可期z工资总额的8%这个借:管理费用-职工教育经费   贷:应付职工薪酬-职工教育经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-职工教育经费   贷:银行存款
2022-12-25 10:19:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 美好的哑铃 发表的提问:
实际应用时的计提发放工资会计分录如何做
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷银行存款 计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 发放工资,扣缴个人部分社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(个人部分)
95楼
2022-12-25 09:59:59
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
96楼
2022-12-26 08:55:18
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2022-12-26 09:23:36
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2022-12-26 09:52:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 初级必过 发表的提问:
多本月多发员工工资,从下月工资扣回,计提金额是对的,实发工资错误,怎么做分录?
你好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行 
97楼
2022-12-26 09:17:30
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初级必过:回复玲老师 好的,谢谢!
2022-12-26 09:30:13
玲老师:回复初级必过 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-26 09:48:45
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
计提工资和实际发放不一样,会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
98楼
2022-12-26 09:31:56
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大宝:回复吴月柳 我上月计提的工资是借:管理费用—工资3500 贷:应付职工薪酬—工资3500 下个月工资变成4000,我这个差额要怎么做?
2022-12-26 09:49:32
吴月柳:回复大宝补提500
2022-12-26 10:15:04
大宝:回复吴月柳 如果是减少,就冲减计提是吗?
2022-12-26 10:36:00
吴月柳:回复大宝是的,冲减计提.
2022-12-26 10:51:47
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 鱼子家 发表的提问:
老师,计提工资,和发工资的分录您给我写一下。 我们单位是上打工资,我看老会计的票不大懂
你好,计提时,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资,发放时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保,公积金,
99楼
2022-12-26 09:43:23
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庄老师:回复鱼子家计提社保,公积金,借管理费用,贷应付职工薪酬--社保费,公积金
2022-12-26 10:11:53
庄老师:回复鱼子家缴交时,借应付职工薪酬--社保费,公积金,其他应付款--个人社保,公积金,贷银行存款,
2022-12-26 10:29:10
鱼子家:回复庄老师 老师,她的结转是个啥,怎么理解
2022-12-26 10:51:48
庄老师:回复鱼子家你好,上面的比较乱,按我的思路来计提就可以,
2022-12-26 11:06:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 粗心的茉莉 发表的提问:
实际应用时的计提发放工资会计分录如何做
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷银行存款 计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 发放工资,扣缴个人部分社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(个人部分)
100楼
2022-12-26 09:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 眯眯眼的长颈鹿 发表的提问:
实际应用时的计提发放工资会计分录如何做
你好 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷银行存款 计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳个人所得税,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 发放工资,扣缴个人部分社保,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(个人部分)
101楼
2022-12-27 09:15:58
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眯眯眼的长颈鹿:回复邹老师 老师您好,是不是考试时与实际应用有点区别啊
2022-12-27 09:45:07
邹老师:回复眯眯眼的长颈鹿你好,其实考试与实际应用是一样的 如果题目只是问计提发放工资分录,就只需要这样做分录 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款
2022-12-27 10:08:11
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Mrs 廖 发表的提问:
计提工资比实际数少发,跨两月才发,请问如何做分录?
你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
102楼
2022-12-27 09:45:20
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Mrs 廖:回复庄老师 4月的工资,5月发了一部分,6月发一部分
2022-12-27 10:06:43
庄老师:回复Mrs 廖你好,4月的工资,5月发了一部分,6月发一部分也要计提,
2022-12-27 10:31:04
Mrs 廖:回复庄老师 怎样计提?请列分录,不知怎样处理才问你
2022-12-27 10:42:32
庄老师:回复Mrs 廖你好,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,
2022-12-27 10:52:54
Mrs 廖:回复庄老师 这个数是写实际发的数?还是写计提数?老师好 我提是按次收费,请明确回复,谢谢
2022-12-27 11:12:58
庄老师:回复Mrs 廖你好,这个是应发的计提数,我提是按次收费,是指什么
2022-12-27 11:27:25
Mrs 廖:回复庄老师 4月应发10000工资,5月发了8000,6月发了2000,请问如何做分录,谢谢
2022-12-27 11:39:26
庄老师:回复Mrs 廖你好,借管理费用--工资10000,贷应付职工薪酬--工资10000,借应付职工薪酬--工资8000,贷银行存款8000
2022-12-27 12:02:21
Mrs 廖:回复庄老师 2016年入固定资产车160000:今年入帐,求分录,与解,谢谢
2022-12-27 12:12:45
庄老师:回复Mrs 廖你好,这是另外一个问题,另外提问,
2022-12-27 12:25:46
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 木木 发表的提问:
每个月的计提工资是根据怎么来算的?是做这笔分录之前这个工资表就要出来么?实际工资表一般都是月初算,要怎么做呢
计提工资,肯定有计提工资的表格,就是按应发工资做的计提表
103楼
2022-12-27 09:51:32
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ M、 发表的提问:
计提工资比实际发放的多了怎么办?
你好,冲销多计提的工资
104楼
2022-12-27 09:56:59
全部回复
M、:回复张壹老师 怎么做账?
2022-12-27 10:09:52
张壹老师:回复M、你好,你怎么入账,就怎么冲销,只是数字变为负数.
2022-12-27 10:24:06
M、:回复张壹老师 借管理费用,贷应付职工薪酬,数字都为负数吗
2022-12-27 10:48:27
张壹老师:回复M、你好,是这样的哈.负数就是冲消了.
2022-12-27 11:11:56
M、:回复张壹老师 好的,,好的
2022-12-27 11:31:57
张壹老师:回复M、你好,不客气,祝你工作愉快!
2022-12-27 11:46:39
M、:回复张壹老师 在什么时候做冲销呀
2022-12-27 12:04:28
张壹老师:回复M、你好,你发工资的时候,做多计提的冲销.
2022-12-27 12:25:58
M、:回复张壹老师 好的好的
2022-12-27 12:41:02
张壹老师:回复M、你好,不客气,祝你工作愉快!
2022-12-27 13:08:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 淡然的花卷 发表的提问:
年末,申报的工资比计提的多的部分,也就是实际支付比计提多怎么处理
可以补计提,然后你更正申报就行。
105楼
2022-12-28 09:22:29
全部回复
淡然的花卷:回复郭老师 关键是后面几个月没有开票,也就是没有收入,不用计提工资了。计提和申报的总数必须一样吗
2022-12-28 09:50:24
郭老师:回复淡然的花卷有工资的话,你还得按月计提啊。
2022-12-28 10:06:06

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