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预借办公费银行转账会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
从一般银行账户转到基本账户,会计分录按借银行存款--基本户,贷银行存款--一般户吗
是的,是这样账务处理的
136楼
2023-01-10 08:45:45
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ cfh 发表的提问:
企业做了一份假的购销合同,并通过银行转账200万元给另一家公司,要怎么做账?下面这样做的会计分录对吗 借:银行存款 200万 贷:预收账款 200万 借:预收账款 200万 贷:其他应付账款 200万
然后那个款打过去会退回来??。。
137楼
2023-01-10 09:05:46
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cfh:回复李老师 会退回来的
2023-01-10 09:30:57
李老师:回复cfh借预付账款 贷银行 然后借银行贷预付
2023-01-10 09:54:46
cfh:回复李老师 请问要通过其他应收账款做账吗? 借:预付账款 200万 贷:银行存款 200万 借:其他应收账款 200万 贷:预付账款 200万 退回来的时候: 借:银行存款 200万 贷:其他应收账款 200万
2023-01-10 10:05:56
李老师:回复cfh不需要那么复杂,按我说的啊
2023-01-10 10:35:14
王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 动人的战斗机 发表的提问:
公司预存在座机里面的话费怎么做分录 借: 预付账款 贷:银行存款或库存现金 那话费消费了怎么办不可以直接计入管理费用吗
先计入预付账款,按照每月消费的金额摊销,摊销额计入费用,借:管理费用 贷:预付账款。金额不是很大的话可以直接计入管理费用,主要看公司财务分析需求,如果想对比每个月的费用差异,那就最好是将电话费分摊计入各月。
138楼
2023-01-10 09:27:23
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问:
过节福利费在过节当天银行转账到工资卡了,那合并工资计税的时候怎么做会计分录呢
你好,发放时就通过应付职工薪酬就可以了。个税的时候计算加上这一部分。
139楼
2023-01-10 09:44:59
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谁还不是个小仙女呢:回复QQ老师 借:应付职工薪酬-工资薪金 应付职工薪酬-职工福利 贷: 应交税费-个税 银存 其他应收-五险一金; 这样吗?
2023-01-10 10:08:16
QQ老师:回复谁还不是个小仙女呢你好!是可以这样处理的
2023-01-10 10:36:05
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 符某人 发表的提问:
为什么公司账户钱转到个人账户会计做分录借库存现金贷银行存款
您好,这是相当于提取现金了
140楼
2023-01-11 08:48:18
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问:
请输入的问题各位下午好;是一名会计新手拆迁成本返还款,300,000,00万银行转账,怎样做会计分录,第二个问题一般的油款,办公用品,一些购买小的日常用品费用还是走管理费用,还是走开发成本
借:开发成本-土地款-30000000,借:银行存款30000000,不相关走管理费用吧
141楼
2023-01-11 08:55:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付银行短信费,银行支付: 1, 会计分录: 借:财务费用 贷银行存款 2, 会计分录 借: 管理费用-通信费 贷 银行存款 那一种比较好
您好,1比较好。谢谢。
142楼
2023-01-11 09:03:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 张娟 发表的提问:
将工会账上的资金转存经费账户,分录应该是借银行存款 贷银行存款 对不
你好,是的,只是银行明细不同而已
143楼
2023-01-11 09:12:30
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 寒寒 发表的提问:
老师,我是酒店行业,招待费送人,充值酒店住宿会员卡3500元,怎么做会计分录,借:管理费用-招待费,贷:银行存款??还是借:银行存款,贷:预收账款
你好,你这个是送客户3500消费卡吗
144楼
2023-01-11 09:42:00
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寒寒:回复佟老师 是送消防验收领导的
2023-01-11 10:07:17
寒寒:回复佟老师 是消费卡,充3500元,以后在我们酒店住宿消费用
2023-01-11 10:33:51
佟老师:回复寒寒借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 销项税额
2023-01-11 11:00:20
寒寒:回复佟老师 老师,我不太明白,那这个主营业务收入现在还没收呢,就直接贷:主营业务收入吗
2023-01-11 11:24:15
佟老师:回复寒寒这种就是视同销售了行为了。
2023-01-11 11:38:00
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Zyy 发表的提问:
公司转账给员工的钱,用来购买办公用品,这笔转账的会计分录是什么
借 其他应收款 贷银行存款
145楼
2023-01-12 09:22:10
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Zyy:回复紫藤老师 其他应付款可以吗
2023-01-12 09:46:09
紫藤老师:回复Zyy其他应付款不可以
2023-01-12 10:15:16
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
老师银行转账到中石化做借:预付账款-中石化 贷:银行存款等发票拿回来做借:管理费用-办公费应交税费-进项税贷:预付账款-中石化对吧
对的,分录这么写没有错。
146楼
2023-01-12 09:36:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ ME 发表的提问:
请问老师 预收账款的会计分录可以是借 银行存款 贷 应付账款 吗
您好 预收账款不应该跟应付账款对应啊 应该跟应收账款
147楼
2023-01-12 09:42:00
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ME:回复bamboo老师 预收较少的情况下 做应收的借方?
2023-01-12 10:07:42
bamboo老师:回复ME预收较少的情况下 做应收的贷方
2023-01-12 10:19:03
ME:回复bamboo老师 预收款项 那借银行存款 贷 应收帐款?
2023-01-12 10:39:10
bamboo老师:回复ME是的 就是这样写分录
2023-01-12 10:51:27
ME:回复bamboo老师 老师 我做的借银行存款 贷 应付账款有什么影响吗?
2023-01-12 11:20:27
bamboo老师:回复ME这个不对啊  应付是自己单位应该支付的 您这个不属于
2023-01-12 11:47:20
ME:回复bamboo老师 对的 现在理解了 当时理解的是预收了 我们欠人家的货 就做的应付账款里面了 我想了解一下这个有什么影响吗?
2023-01-12 12:14:04
bamboo老师:回复ME这个只是会计处理有误 实质性没有什么影响
2023-01-12 12:30:32
ME:回复bamboo老师 哦哦 谢谢老师
2023-01-12 12:45:19
bamboo老师:回复ME不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-12 12:56:40
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师财务顾问费 没开票前记入借预付账款 贷银行存款 开票后咋写会计分录
你好,借财务费用,应交税费一应交增值税,贷预付账款
148楼
2023-01-27 09:29:19
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花开半夏:回复庄老师 还要结转财务费用吧 结转财务费用的分录是
2023-01-27 09:51:12
庄老师:回复花开半夏借本年利润,贷财务费用
2023-01-27 10:07:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 溪影 发表的提问:
请问老师,有这种会计分录吗? 借 管理费用—办公费 银行存款 贷 银行存款 借方的银行存款是从银行退回的多余款,贷方银行存款是一开始支付的款项,可以谢谢做分录吗
那直接就是借管理费用负数,同时贷银行存款负数。
149楼
2023-01-27 09:56:21
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溪影:回复陈诗晗老师 老师我还是不懂,为什么要负数
2023-01-27 10:10:29
陈诗晗老师:回复溪影就是退回,银行存款支付贷方,退回负数处理
2023-01-27 10:38:35
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Ailsa 发表的提问:
老师,预缴简易计税分录是借:应交税费_简易计税 贷:银行存款么,下月结转分录是啥呢
你好,借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-简易计税
150楼
2023-01-27 10:25:53
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