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预借办公费银行转账会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问:
顾客购买商品预收顾客的钱的会计分录借:银行存款 贷:预收账款 等到商品卖给客户时会计分录 借预收账款 应付账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 这样写可以吗
你好!对的,分录就是这样
196楼
2023-02-10 08:07:00
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星星:回复宋生老师 谢谢,老师
2023-02-10 08:25:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ sunset 发表的提问:
支付已预提的银行借款利息的会计分录怎么写
您好 借 应付利息 贷 银行存款
197楼
2023-02-10 08:15:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 敏感的棒球 发表的提问:
某日新华公司通过银行转账支付业务招待费100000元 则新华公司应编制的借贷会计分录是什么
您好 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款
198楼
2023-02-10 08:45:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 筱然 发表的提问:
预缴税款分录: 借:预付账款 贷:银行存款 计提时,借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 ,清算时, 借:应交税费--应交所得税 贷:预付账款 银行存款(少缴) 如果是多缴,清算时,银行存款在借方。 请各位老师看下分录是否正确?
对的
199楼
2023-02-12 09:16:19
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筱然:回复袁老师 但是我看我们老会计账本,有预缴所得税,但是账本上都没有预付账款科目,老会计说直接冲银行存款,他这种账务处理方式对吗?
2023-02-12 09:45:50
袁老师:回复筱然不合适的
2023-02-12 10:07:53
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 子琳 发表的提问:
如果转到个人账户会计分录怎么做,做借款,借:其他应收,贷:银行存款

你好,可以的,建议公帐尽量少走私帐

200楼
2023-02-12 09:39:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
公司出租办公楼的收入计入其他业务收入,5月份收到6月份的租金,请问会计分录是借:银行存款,贷:预收账款吗?等到6月份时在做借:预收账款,贷:其他业务收入?
你好,是的
201楼
2023-02-12 09:54:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问:
老师 请问,用银行电子承兑汇票预付买挖机, 会计分录怎么做?借:预付账款,贷:
电子承兑是你收到的吗?还是你们自己去银行开出的
202楼
2023-02-12 10:13:21
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lingzhaoyun2:回复郭老师 我们收到的, 又付给其他单位。
2023-02-12 10:40:37
郭老师:回复lingzhaoyun2借预付账款贷应收票据
2023-02-12 10:59:01
lingzhaoyun2:回复郭老师 预付挖机款,不是借:预付账款,贷:应付票据 吗?
2023-02-12 11:19:00
郭老师:回复lingzhaoyun2你收到的承兑,借应收票据贷主营业务收入 难道不应该冲应收票据?如果不冲应收票据应付票据都有挂账
2023-02-12 11:48:07
lingzhaoyun2:回复郭老师 往来款进来的
2023-02-12 12:10:51
lingzhaoyun2:回复郭老师 银行存款还回去了
2023-02-12 12:22:32
郭老师:回复lingzhaoyun2往来款啥意思,你收到承兑怎么做的
2023-02-12 12:45:28
lingzhaoyun2:回复郭老师 收到票据 借:应收票据520万,贷:其他应付款520万, 用银行存款还,借:其他应付款,贷:银行存款;用电子银行承兑汇票付挖机款时,借:预付账款520,贷:应收票据~银行电子承兑汇票, 这样可以吗?
2023-02-12 13:12:28
郭老师:回复lingzhaoyun2这么做可以的
2023-02-12 13:38:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们产品的制版费我做的会计分录 借:管理费用办公费 贷:银行存款 月尾 借:本年利润 贷:管理费用办公费, 这样可以不
你好,能描述一下产品的制版费,具体是什么情况下发生的吗,以及所起到的作用是? 
203楼
2023-02-12 10:30:00
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夏楠:回复邹老师 就是一个新的产品需要制版的,就是这个制版的费用
2023-02-12 10:50:05
邹老师:回复夏楠你好,根据你的描述,那不应当计入费用核算,应当计入产品生产成本才是啊 
2023-02-12 11:17:00
夏楠:回复邹老师 借:生产成本—制版费 贷:银行存款 是这样吗,那月尾还需要做其他结转吗
2023-02-12 11:34:09
邹老师:回复夏楠你好,需要计入 制造费用,然后按一定的标准分配计入  生产成本—某某产品  核算,然后完工结转到  库存商品
2023-02-12 11:45:39
夏楠:回复邹老师 不是一个产品,怎么结转到库存商品啊,它就是等于一个产品的类似于设计的一个费用,
2023-02-12 12:06:32
邹老师:回复夏楠你好,就是因为不是一个产品的,所以发生的时候计入  制造费用,然后一定的标准分配计入  生产成本—某某产品  啊 
2023-02-12 12:32:32
夏楠:回复邹老师 借:制造费用 贷:银行存款 月尾 借:生产成本—某产品 贷:制造费用 那还需要结转什么吗
2023-02-12 12:51:56
邹老师:回复夏楠你好,如果产品完工入库了 借:库存商品 贷:生产成本—某产品
2023-02-12 13:10:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 再回首 发表的提问:
公司收到甲方支付的工程款,会计分录是不是只做借:银行存款,贷:预收账款吗?要确认收入吗?增值税要怎么办呢?
你好,是的,不需要的 增值税先预交,然后申报
204楼
2023-02-13 07:48:17
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再回首:回复邹老师 @邹老师:那不需要确认收入的话,增值税要怎么样申报,怎么样缴纳呢?
2023-02-13 08:06:33
邹老师:回复再回首你好,按收取的不含税收入预交申报 比如按不含税价款的3%预交增值税
2023-02-13 08:33:50
再回首:回复邹老师 @邹老师:那就是在我6月初申报增值税时5月份增值税时按预收账款的不含税价申报缴纳增值税,对吗?那就相应的增值税附加税也需要申报缴纳。对吗?缴纳以后我应该怎么做会计分录呢?
2023-02-13 08:51:31
邹老师:回复再回首是的 是的 借;应交税费 贷;银行存款
2023-02-13 09:19:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问:
在银行办理转款,银行错收手续费100元又马上退回100元,然后重新收取1元,会计分录是借手续费100元贷银行存款100,然后借银行存款100贷手续费-100,然后再借手续费1元贷银行存款1元对吧
您好 可以这样账务处理
205楼
2023-02-13 07:57:14
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
基本户给一般户转账会计分录借;银行存款——一般户贷;银行落款——基本户 对吗
你好!分录完全正确!
206楼
2023-02-13 08:12:57
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 刘连 发表的提问:
2017年2月8日付保洁恒清洁公司清洁费70000元,费用上月已计提,银行转账支付。 会计分录怎么写
借 其他应付款 贷银行存款。
207楼
2023-02-13 08:41:59
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刘连:回复方老师 为什么是借 其他应付款
2023-02-13 09:13:09
方老师:回复刘连预提费用科目取消了,一般用其他应付款替代预提费用科目。
2023-02-13 09:35:14
刘连:回复方老师
2023-02-13 09:59:13
方老师:回复刘连
2023-02-13 10:18:04
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 5班郑 发表的提问:
银行转账手续费借:财务费用一银行手续费贷:银行存款。银行服务费借管理费用一办公费贷:银行存款 可以吗?
你好,银行服务费,不应该计入管理费用,应该计入财务费用。
208楼
2023-02-14 08:01:45
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5班郑:回复蒙蒙 之前记账都写的管理费用?后面怎么调整?以前之前都报税了
2023-02-14 08:24:10
蒙蒙:回复5班郑将管理费用调整成财务费用。
2023-02-14 08:45:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
10月份进货10000,发票开的日期是11月1日的,如果按照这样,10月份会计分录是这样的吗? 会计分录①:借:预付账款,贷:银行存款 会计分录②: 借:库存商品,贷:预付账款 会计分录③:借:主营业务成本,贷:库存商品
您好 请问10月份库存商品收到了么
209楼
2023-02-14 08:11:51
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默默的枫叶:回复bamboo老师 镜框,需要卖的
2023-02-14 08:42:02
默默的枫叶:回复bamboo老师 收到了
2023-02-14 09:08:19
bamboo老师:回复默默的枫叶第二笔分录改下 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票后 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2023-02-14 09:30:19
默默的枫叶:回复bamboo老师 因为10月份有销售额,主营业务成本怎么弄呢
2023-02-14 09:46:52
bamboo老师:回复默默的枫叶主营业务成本就您写的分录那样结转
2023-02-14 10:10:18
默默的枫叶:回复bamboo老师 前几个分录都写在10月份吗,我看老师您改的第二个收到发票后只有这个记在11月份是不
2023-02-14 10:29:31
bamboo老师:回复默默的枫叶是的 前几个分录都写在10月份 发票后记在11月份
2023-02-14 10:49:39
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ Amay 发表的提问:
供应商开票金额为2000元,因供应商是外地的,转账时,银行扣了我司转账手续费4元,则我司从供应商货款是扣回了4元,实际只付给供应商1996元 会计分录如下:借:应付账款 2000 贷:财务费用---银行手续费 4 货:银行存款 1996 第二笔分录:借 财务费用 ----银行手续费 4 贷 银行存款 4 请问是这样做的会计分录吗
嗯嗯,是的,可以这样做分录。
210楼
2023-02-14 08:36:47
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