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预借办公费银行转账会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 萌主 发表的提问:
10月份运输一笔业务共计2万元,11月收油卡1万元,银行转账9800,200元由于油卡未使用归还,所以未给,后期归还油卡,在返还200元,整体流程的会计分录怎么写
你好,这个运输是你们的业务收入对吧?而这油卡是怎么情况的?
91楼
2022-12-25 09:44:13
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萌主:回复吴月柳 运费共计是2万,都是一半油卡一半现金,油卡是对方已另外一种资金方式给的运费,扣200元是由于油卡为用完,寄给对方。
2022-12-25 10:16:26
吴月柳:回复萌主借:应收账款 贷:主营业务收入 ,收到款时,借:银行存款9800 主营业务成本10000 贷:应收账款19800,返还时,借:现金或银行存款200 贷:应收账款
2022-12-25 10:32:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ va3t9x 发表的提问:
银行转账,怎么写会计分录?!?
借:应付账款(其他应收款、管理费用——XX费用、销售费用——XX费用、等) 贷:银行存款
92楼
2022-12-25 10:08:13
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va3t9x:回复江老师 转给个人呢
2022-12-25 10:30:44
江老师:回复va3t9x借:其他应收款——XX个人 贷:银行存款
2022-12-25 10:54:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:我们公司收到了人才就业局银行转账的稳岗补贴,记什么会计分录
借银行存款贷营业外收入。
93楼
2022-12-25 10:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
办公用我公司租赁的复印机已经预交了一年的费用会计分录怎么处理,不是借管理费用贷银行存款吗?不用在结转这一笔就清了吗?
借;待摊费用 贷;银行存款 按月摊销 借;管理费用 贷;待摊费用
94楼
2022-12-26 09:06:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
打印机租金我该怎么写会计分录呢?借:管理费用-办公费贷:银行存款么?
您好!是的。
95楼
2022-12-26 09:34:41
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翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ AAAAA 发表的提问:
公司办公室买了个文件柜730元转账的,怎么做会计分录?
您好!这个应该计入固定资产核算
96楼
2022-12-26 09:53:13
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,银行存款取现购买办公用品,分录是不是应该这样做:取现时:借:库存现金,贷,银行存款,购买东西时:借:管理费用-办公费,贷:库存现金,是不是应该这样做?我看到之前的会计是直接:借:管理费用--办公费用,贷:银行存款,(未直接走银行账)
现金付款就是贷库存现金 银行付款就是贷银行
97楼
2022-12-26 09:59:18
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持:回复玲老师 并不是现金付的款
2022-12-26 10:18:43
玲老师:回复是什么付款就贷什么 就好
2022-12-26 10:28:55
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ wyn 发表的提问:
某企业1月份预付全年水、电费2400元,会计分录: 借:预付账款 2 400 贷:银行存款 2 400 借:管理费用 200 贷:预付账款 200 是否正确。
你好,分录正确。 满意,请给五星好评,谢谢
98楼
2022-12-26 10:11:59
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
公司办公室买了个文件柜730元转账的,怎么做会计分录?
借:管理费用,贷银行存款
99楼
2022-12-27 09:37:16
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 糟糕的寒风 发表的提问:
提前预付给病人的医药费怎么做会计分录,是这样做的吗?借:预付账款。贷:银行存款。
你好,是的,你的理解正确。
100楼
2022-12-27 09:42:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 钟南 发表的提问:
公司帮别人过账,会计分录是借:银行存款贷:主营业务收入钱转出去的会计分录怎么做
借;其他应收款 贷;银行存款
101楼
2022-12-27 10:08:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 水瓶 发表的提问:
从对公账户转到私人账号付的房租。只有银行对账单。发票也可能开不了。我这样做。借。预付账款。贷 银行存款。还是。 借。管理费用-办公费贷银行存款
这个可以到税务发票处理,就是以房东的名义到税务代开你们公司的租赁发票处理
102楼
2022-12-28 09:15:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 发表的提问:
老师请问下,物业公司3月收到4-6月物管费,会计分录是借:银行存款,贷:预收账款吗
你好,是的,是这样的 
103楼
2022-12-28 09:21:56
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
预收款收到银行存兑汇票,会计分录借:应收票据贷:预收账款,对吗?
您好, 对的
104楼
2022-12-28 09:34:17
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 阳光 发表的提问:
物业公司付给劳务公司业务款,会计分录是不是借:预付账款 贷:银行存款
可以这样处理,收到发票时,确认为成本费用,同时冲减预付账款。
105楼
2022-12-28 10:02:12
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