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预借办公费银行转账会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
老师,您好:我司(付款方)转账办理高速公路储存卡预充值业务。要怎么做账呢 会计分录怎么做? 我们是去银行办理的,没有发票
你好!借预付账款 贷银行存款。
151楼
2023-01-27 10:31:09
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 懒虫 发表的提问:
员工借走预缴税金,回来返回预缴税款单,两笔业务怎么记银行日记账和会计分录,收到预付款单填写转账凭证吗
1、在银行存款日记账的贷方登记一笔支出 2、收到预付款单填写转账凭证吗?---需要填写收款凭证的。
152楼
2023-01-27 10:47:59
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懒虫:回复张艳老师 收到预缴税款单据填写什么凭证
2023-01-27 11:03:11
张艳老师:回复懒虫收到预缴税款单据填写什么凭证--这个填写转账凭证
2023-01-27 11:13:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,请问下面两个会计分录有什么区别: (1)借:其他应收账款 贷::银行存款 (2)借:预付账款 贷:银行存款
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。 其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入帐,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说,预付账款是一项流动资产。施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等。
153楼
2023-01-28 08:40:26
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凌飞:回复紫藤老师 老师,请问下面的会计分录这样写正确吗: 借:银行存款 贷:其他应收款 贷:其他应付款
2023-01-28 08:59:38
紫藤老师:回复凌飞借:银行存款 贷:其他应收款
2023-01-28 09:10:31
紫藤老师:回复凌飞借:银行存款 贷:其他应付款
2023-01-28 09:21:06
紫藤老师:回复凌飞借:其他应收款 贷:银行存款
2023-01-28 09:51:05
米米老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 古奇 发表的提问:
老师,请问a公司收购b公司100%股权100w,手续费20万,通过a公司银行转账到b,备注内容:股权收购,对于a公司该如何会计分录?
借:长期股权投资 贷:银行存款
154楼
2023-01-28 08:59:39
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古奇:回复米米老师 也转了手续费这个如何做分录
2023-01-28 09:39:36
米米老师:回复古奇如果手续费记入管理费用
2023-01-28 10:09:11
古奇:回复米米老师 这手续费是a公司通过公账转到b公司,只有付款凭证,没单如何做分录
2023-01-28 10:22:40
米米老师:回复古奇非同一控制下记入长期股权投资成本,同一控制下记入管理费用
2023-01-28 10:44:49
古奇:回复米米老师 老师,这手续费是同一天按照协议上,与股权收购一起支付的,那放哪个科目?
2023-01-28 11:10:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 农家土蜂蜜~琛 发表的提问:
2016年12月1日,甲公司决定自行研究、开发一项非专利技术,12月31日,银行转账支付研发费250万元。此项目为研究阶段会计分录怎么做
借;研发支出 贷;银行存款
155楼
2023-01-28 09:11:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
总公司替分公司从总公司银行付了一笔账,然后这笔账要从分公司走。怎么走?怎么做会计分录?总公司给了银行转账回单,然后分公司给总公司打了张借条?怎么做
你好 你是哪方的的会计?
156楼
2023-01-29 07:52:56
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欣慰的向日葵:回复玲老师 我是分公司的会计
2023-01-29 08:19:52
玲老师:回复欣慰的向日葵借相关成本费用贷其他应付款总公司。
2023-01-29 08:40:17
欣慰的向日葵:回复玲老师 可不可以借应付账款,贷其他应付款
2023-01-29 08:58:02
玲老师:回复欣慰的向日葵对了,是这样写,分两个分录写,借相关成本费用贷应付账款,借应付账款贷其他应付款总公司。
2023-01-29 09:22:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 现代的老师 发表的提问:
小企业一般纳税人,请问以下会计分录做法是否正确?,谢谢 1)银行利息收入200元时会计分录: 借:银行存款 200 贷:财务费用 200 2)支付银行手续费时分录: 借:财务费用 100 贷:银行存款 100 3)月末结转分录: 借:本年利润 -100 贷:财务费用 -100
你好,前面两笔分录是正确的 第三笔需要把财务费用——利息收入,财务费用——手续费分别 结转才是的 借;财务费用——利息收入200,贷;本年利润 200 借;本年利润100,贷;财务费用——手续费100
157楼
2023-01-29 08:19:59
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现代的老师:回复邹老师 费用类结转不是一般都在贷方吗
2023-01-29 08:36:13
邹老师:回复现代的老师你好,不一定都是在贷方,比如财务费用——利息收入就特殊的计入借方了
2023-01-29 09:00:57
现代的老师:回复邹老师 好的,谢谢!还有个问题,就是现在国家对税务有免征优惠政策,收到本年度文建费退税时,会计分录是否是记入营业外收入呢?
2023-01-29 09:12:25
邹老师:回复现代的老师你好,收到本年度文建费退税时,做之前缴纳相反分录就是了
2023-01-29 09:24:02
现代的老师:回复邹老师 之前计提时: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金 支付税款时: 借:应交税金 贷:银行存款 请问现在收到退税时,是不是只要做这笔分录就可以了? 借:银行存款 贷:应交税金 请问是
2023-01-29 09:37:42
邹老师:回复现代的老师你好,收到退回还需要在你提供分录的基础上做一笔这个分录 借;应交税金,贷;主营业务税金及附加
2023-01-29 09:54:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
开办区间员工服装费,会计分录:借:管理费用-开办费,贷:银行存款,这样可以吗?
你好,可以这样处理的
158楼
2023-01-29 08:48:01
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 幸福妞 发表的提问:
您好,仓库押金8369,仓库租金25108,银行转账支付租金押金合计33477,会计分录怎么做
您好,借:管理费用-租金 借:其他应收款-押金 贷:银行存款
159楼
2023-01-29 09:09:00
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幸福妞:回复微微老师 谢谢老师!
2023-01-29 09:30:15
微微老师:回复幸福妞不客气,祝您工作顺利,身体健康
2023-01-29 09:46:16
洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
1、个人可以借款给公司吗?比如:员工或是不属于本公司员工的其他人? 2、银行转账借款给公司怎么做分录?
1.个人可以借款给公司。2.借银行存款贷其他应付款
160楼
2023-01-30 08:39:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ APPLE 发表的提问:
支付银行转账手续费借:管理费用/办公费
你好 计入财务费用 不是管理费用
161楼
2023-01-30 08:49:02
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 姚秀梅 发表的提问:
公司向私人借入款转到银行了,要怎么做会计分录
借:银行存款 贷:其他应付款
162楼
2023-01-30 08:55:52
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 现代的太阳 发表的提问:
#提问#从公司私户转到公司以外的个人账户会计分录可以计入借:银行存款—李XX 贷:银行存款—公司私户吗?
同学你好!既然是公司外的个人户就不是公司的户了,不能再公司的银行账上体现了,此时应该借其他应收款李某某,贷银行存款。
163楼
2023-01-30 09:05:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 阳光 发表的提问:
归还银行短期借款需要做预算会计分录吗?
归还银行短期借款需要做预算会计分录吗? 不用
164楼
2023-01-31 07:48:32
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 安静 发表的提问:
员工小明先借款购买办公用品1000元,会计分录:借:其他应收账款 小明,贷:库存现金。后小明报销费用单共1200元。其中有报销以前借款1000元,200元招待费。请问出纳通过对公银行 直接给他转账200元可以吗?写会计分录:借方:管理费用—办公费1000元,管理费—招待费200元,贷:银行存款200元 贷其他应收款 小明1000元。还需要出纳给小明写收据吗?
您好!这样操作就可以了,出纳不用给小明写收据了。
165楼
2023-01-31 08:11:40
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安静:回复韦老师 谢谢老师
2023-01-31 08:35:43
韦老师:回复安静不客气,祝你工作顺利哈。
2023-01-31 08:46:43

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