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预借办公费银行转账会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 侠客 发表的提问:
行政事业财务会计分录:借:银行存款 贷:应缴财政款为什么预算会计不需要做分录?
你好,行政事业财务会计分录: 借:银行存款 贷:应缴财政款,这是应付的,没有实质的收入和支出,所以不需要做预算会计分录。
211楼
2023-02-14 08:45:41
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侠客:回复紫藤老师 那么,借:银行存款 贷:预收帐款 与上面有什么不同,预算会计需做分录。
2023-02-14 09:14:25
紫藤老师:回复侠客应缴财政款就是很明显,要上交财政的,预收帐款 不一定上交财政
2023-02-14 09:40:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户_ph283665 发表的提问:
行政单位收到企业转来合同保证金,借银行存款,贷其他应付款,后将此款从收入汇缴户转进归集户,借,其他应收款-归集户,货:银行存款, 这两笔分录预计算会计分录怎么做分录?
你好! 1. 借:资金结存…货币资金 贷:其他应付款,
212楼
2023-02-14 09:14:59
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蒋飞老师:回复学堂用户_ph2836652. 借,其他应收款-归集户,货:资金结存…货币资金
2023-02-14 09:40:24
学堂用户_ph283665:回复蒋飞老师 老师,预算会计分录没有其他应收款-归集户这个科目,有资金结存-归集户
2023-02-14 10:02:04
蒋飞老师:回复学堂用户_ph283665你好! 不属于本单位预算资金,预算会计可以不做分录的
2023-02-14 10:19:17
学堂用户_ph283665:回复蒋飞老师 收到退还保证金的零帐户到账通知书,借,零账户,贷其他应收款-归集户,借资金结存-零账户,贷,资金结存-归集户,对吗?
2023-02-14 10:37:26
学堂用户_ph283665:回复蒋飞老师 通过零账户退还企业的保证金,预算会计分录怎么记分录?
2023-02-14 11:00:26
蒋飞老师:回复学堂用户_ph283665借,其他应付款(或行政支出) 货:资金结存…零余额账户用款额度
2023-02-14 11:15:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱撒娇的唇膏 发表的提问:
你好,请问新会计制度下,本年收回以前年度借给别的单位的借款,财务会计分录为借:银行存款 贷:应收账款,因不涉及预算收支,预算会计需要做分录吗?用这笔款支出时,预算会计需要做分录吗?
您好,收回时,预算会计不需要做分录。用这笔款支出时,预算会计也不需要做分录。
213楼
2023-02-15 07:27:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,建筑预收款非跨区不预缴,分录是借银行存款 贷预收账款还是借银行存款 贷预收账款 贷应缴税费待转销项税额?两个都可以,还是哪个更准确
您好 非跨区不预缴,分录是借银行存款 贷预收账款
214楼
2023-02-15 07:55:48
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价值观:回复bamboo老师 那第二个分录不对吗
2023-02-15 08:19:43
bamboo老师:回复价值观第二个分录不需要写税金
2023-02-15 08:42:42
价值观:回复bamboo老师 待转销项税额是未来转销项税额的
2023-02-15 09:07:03
bamboo老师:回复价值观您这样写了分录 那跟甲方的往来就不对了啊
2023-02-15 09:20:48
价值观:回复bamboo老师 以后开票转入应交税费销项税额里,预收款里是含税的
2023-02-15 09:35:01
bamboo老师:回复价值观 预收款里是含税的 那您银行收的金额跟预收账款的金额就不一致啊 您可以带入数据看看
2023-02-15 09:49:48
价值观:回复bamboo老师 最后完工,预收和应收,待转销项税额都抵消了无余额
2023-02-15 10:09:57
bamboo老师:回复价值观那您应收怎么写的分录? 开具发票的时候怎么写分录?
2023-02-15 10:26:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 曾莹 发表的提问:
我公司购买某大厦办公室预付了定金1800万,怎么做会计分录
你好,借:其他应收款1800万 贷:银行存款1800万
215楼
2023-02-15 08:19:38
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曾莹:回复吴月柳 为什么不是放预付货款的?
2023-02-15 08:45:42
曾莹:回复吴月柳 打错了,是预付账款
2023-02-15 08:57:35
吴月柳:回复曾莹放在其他应收款与预付账款都可以
2023-02-15 09:24:21
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
房地产公司租的办公室租赁费,没有发票,收条要和银行转账记录贴在凭证里吗?现在借方进的预付账款,这样对吗?
学员您好! 收条可以贴在凭证里,但是不能在企业所得税税前扣除。 图片应该是长传错了,请重新上传。
216楼
2023-02-15 08:35:59
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ ID 发表的提问:
是消防工程公司,预收账款10万预交税款分录是:借:应交税费预交增值税 贷:银行存款,交附加税分录是借:应交税费应交城建税 贷:银行存款,预交的附加税要记提吗?月底还用转到已交税金里吗?
预缴的附加税需要计提,建议交多少单独提多少,这样月底就不用随增值税计提了。因为月底计算的应纳增值税额是扣除已预缴税款的金额。因此,月底随应纳税额计算的附加税是不包含预缴税款部分的。已预缴的增值税需要结转到已交增值税或者转入应交增值税-未交增值税的借方,冲减从增值税进销项税额转入应交税费-未交增值税的贷方金额。
217楼
2023-02-16 08:13:44
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Pamper 发表的提问:
从银行取得长期借款20万,存入企业银行账户,会计分录怎么写
你好,借:银行存款 20 贷:长期借款 20
218楼
2023-02-16 08:19:05
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ꧁微꯭笑꯭????听꯭雨꯭????꧂ 发表的提问:
上个月在石油公司办的加油卡用于销售部车辆用,预付石油公司油料款做分录: 借:预付账款 贷:银行存款 这个月收到发票这样做分录: 借:销售费用 贷:预付账款 对不对
你好,对的,就是这样。
219楼
2023-02-16 08:35:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预算会计中以银行存款支付水电费会计分录
借管理费用 贷银行存款
220楼
2023-02-19 09:59:20
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 时光 发表的提问:
采购办办公用品设备69900,税额11883,取得增值税发票,银行转账支票支付的会计分录 69900能写管理费用吗
你好,金额比较大,建议入固定资产比较合适
221楼
2023-02-19 10:07:54
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时光:回复黄老师 好,谢谢
2023-02-19 10:40:23
黄老师:回复时光不客气,麻烦评价下谢谢
2023-02-19 10:56:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 小鱼山???? 发表的提问:
公司办公室重新装潢,银行存款预付了30%预付款,会计科目是 借 预付账款 贷银行存款 是等这个工程完成了 款付了 才能记提到管理费用-装潢费吗
你好,取得发票了就可以通过长期待摊费用核算
222楼
2023-02-19 10:24:01
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小鱼山????:回复邹老师 金额小的话直接计入当期费用吧
2023-02-19 10:42:26
邹老师:回复小鱼山????你好,金额小,受益 时间短的,可以一次性计入费用
2023-02-19 11:04:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问:
请问收到股东给来的开办费(不用归还)应如何做会计分录?我可以这样做分录吗? 收到时: 借:银行存款 货:其他应付款-开办费 支出时: 借:其他应付款-开办费 货:银行存款
这个做借银行 贷实收资本,或者是借其他应付款股东,
223楼
2023-02-20 07:28:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
预付办公室电费了,没有收到发票呢 为什么要做两笔分录 借预付账款贷银行 收到了还得做借管理费用,贷预付 为什么不是直接进入费用
你好,预付的电费是当月消费的吗?
224楼
2023-02-20 07:47:11
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郭老师:回复晨曦如果不是的话就不可以的,必须做到预付账款,它不属于当月的费用。
2023-02-20 08:05:40
晨曦:回复郭老师 不是 ,做了预付然后还得再做一笔管理费用冲减的么 我就不懂为什么冲减
2023-02-20 08:35:12
郭老师:回复晨曦之前做了预付账款,你不能预付账款,一直挂账吧,你收到了发票没有支付,用这个预付挣账款,充了不就行了。
2023-02-20 08:59:58
晨曦:回复郭老师 为什么预付账款不能一直挂账 这里面有什么说法么
2023-02-20 09:16:41
郭老师:回复晨曦实际已经发生了,电费你还挂到预付预付账款里面,合理吗?如果发票到了,你怎么做账?你能说一下你的分录吗?你写一下。
2023-02-20 09:27:05
郭老师:回复晨曦账上有预付账款,说明你们单位提前支付给人家的,实际这并不是提前支付给人家的,这就是应该支付的。
2023-02-20 09:51:12
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 受伤的睫毛膏 发表的提问:
办事处预借100000元,报销办公费38560元,以转账支票补足定额的分录如何写
同学你好!这个的话 预借分录 借:其他应收款   10000      贷:银行存款     10000 报销分录 借:管理费用    38560       贷:其他应收款    10000             银行存款          28560
225楼
2023-02-20 08:08:27
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