咨询
预借办公费银行转账会计分录
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ christy 发表的提问:
之前用4500元购买了一个俱乐部会员计次消费的软件,做了分录:借 预付账款,贷 银行存款。现在收到发票,借:管理费用(办公费)贷: 预付账款,可以吗?
您好 这样账务处理可以的
16楼
2022-12-06 02:50:19
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 小米花 发表的提问:
公司基本账户上的钱转入社会保险缴费专用卡里了,那我做会计分录是不是借:预付账款—社保费贷:银行存款
这个是转到另外专用卡里 不是预付到社保账户上 钱还是在你公司账上 借:XX 银行(社保户) 贷:XX银行(公司户) 这样比较妥当
17楼
2022-12-06 03:54:03
全部回复
小米花:回复bamboo老师 但是公司基本户和专用卡不是同一家银行
2022-12-06 04:25:56
bamboo老师:回复小米花就是因为不是同一张卡 所以做这样的分录 社保扣费后再做分录 借:费用等 贷:XX 银行(社保户)
2022-12-06 04:54:26
小米花:回复bamboo老师 嗯,明白了,谢老师
2022-12-06 05:04:44
bamboo老师:回复小米花不用谢 满意请给五星好评
2022-12-06 05:32:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,公司购买摄像头安装上月付了一部分,做分录借预付账款,贷银行存款,这月把尾款付了并开了普票是不是借管理费用~办公费,贷预付账款、银行存款,你看这两个步骤的会计分录做的合理吗
你好 是的 是这样来做的
18楼
2022-12-06 04:48:03
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 高兴的帽子 发表的提问:
预付混凝土材料款,因公司名称错了。款项退回会计分录。记录银行转错款可以借银行存款。借银行存款红字么
您好,可以的,摘要写清楚就行
19楼
2022-12-06 05:52:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
公司予航空公司签订了协议,现在银行转账付3-4月份的机票钱。会计分录是借管理费用-差旅费还是办公费?贷方银行存款
你好,计入差旅费核算
20楼
2022-12-06 07:18:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 我爱学习 发表的提问:
员工借款用于交公司办公室的房租,借款从公账上转给员工,银行转账备注要怎么写呀?要写很清楚吗?
你好,可以备注预支款 不用
21楼
2022-12-06 12:04:50
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师 给协会交纳的会费,会计分录借 管理费用办公费 货银行存款
你好 借 管理费用-会费 贷 银行存款
22楼
2022-12-06 12:14:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 朴实的短靴 发表的提问:
预收账款会计分录问题,借:银行存款,贷:预收账款,对吗
你好,没有开具发票预收款是这样做分录的
23楼
2022-12-06 12:33:38
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
A公司转款到本公司,但没有开发票,会计分录 借:银行存款 贷:预付账款 这个会计摘要怎么写
你好,贷方应当是预收账款才对,摘要可以是收到货款
24楼
2022-12-06 12:54:59
全部回复
陈茜:回复邹老师 我的公司有网银,有时候用到钱就直接从公司账上转到私人卡上,也就是转到法人代表的卡上,会计分录 借:其他应收款 贷:银行存款,这个会计摘要怎么写啊
2022-12-06 13:22:23
邹老师:回复陈茜你好,可以是借支备用金
2022-12-06 13:41:18
陈茜:回复邹老师 有时候公司账上没钱了,直接从法人代表的卡上转到公司账上,会计分录是 借:银行存款 贷:其他应付款 这个会计摘要怎么写
2022-12-06 13:55:01
邹老师:回复陈茜你好,可以是借款,或贷方其他用收款,收回借款
2022-12-06 14:24:10
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,单位采购办公耗材财务会计分录:借:其他应付款500 贷:银行存款500;预算会计要做分录么?
预算会计上报销时借:经费支出-基本支出-商品和其他支出500 贷:库存现金500
25楼
2022-12-07 12:05:36
全部回复
Victoria胜利:回复雨轩老师 老师,这个“其他应付款”是省级单位拨款下来的钱可以挂在这个科目上么?
2022-12-07 12:52:10
雨轩老师:回复Victoria胜利这个资金是什么性质的
2022-12-07 13:21:03
Victoria胜利:回复雨轩老师 是某研究所拨来的项目经费
2022-12-07 13:47:00
雨轩老师:回复Victoria胜利就是这个研究所拨来的经费用来采购办公耗材了?
2022-12-07 14:07:30
Victoria胜利:回复雨轩老师 嗯,项目合作内容里面可以报项目所需的办公耗材
2022-12-07 14:32:51
雨轩老师:回复Victoria胜利整体挂在其他应付款我觉得不合适吧。
2022-12-07 15:02:49
Victoria胜利:回复雨轩老师 那是要挂在预收账款么?
2022-12-07 15:12:53
Victoria胜利:回复雨轩老师 老师麻烦你给个建议
2022-12-07 15:39:28
雨轩老师:回复Victoria胜利我个人觉得预收账款必其他应付款合理,更符合实质
2022-12-07 15:56:26
Victoria胜利:回复雨轩老师 好的,谢谢老师
2022-12-07 16:25:01
雨轩老师:回复Victoria胜利没事,实务处理多探讨比较好。一个人的能量有限
2022-12-07 16:48:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位的预付账款怎么转在建工程呀?第一期:借:预付账款100万 贷:银行存款。 现在要转在建工程怎么写财务会计分录和预算会计分录?
你好! 财务会计做分录: 借:在建工程 贷:预付账款 (预算会计不做分录)
26楼
2022-12-07 12:12:39
全部回复
Victoria胜利:回复蒋飞老师 谢谢老师
2022-12-07 13:04:42
蒋飞老师:回复Victoria胜利不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-07 13:16:59
Jane老师
职称:中级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户nqwm8p 发表的提问:
财务会计分录 借:银行存款 贷,应付账款 预算会计的分录该怎么些
您好! 借:资金结存 贷:应付账款
27楼
2022-12-07 12:30:12
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 陈梓婵 发表的提问:
预交电话费的会计分录为什么是 借:应付账款 贷:银行存款
你好,可以借预付账款 贷银行存款
28楼
2022-12-07 12:49:59
全部回复
徐阿富老师:回复陈梓婵不设预付账款的,可以应付账款
2022-12-07 13:00:35
陈梓婵:回复徐阿富老师 所以那样做也可以是吧?
2022-12-07 13:24:41
徐阿富老师:回复陈梓婵你好,是的,这样也可以的
2022-12-07 13:43:05
陈梓婵:回复徐阿富老师 哦哦,好哦,懂了,谢谢老师
2022-12-07 14:00:36
徐阿富老师:回复陈梓婵不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2022-12-07 14:19:39
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
财务会计分录: 借:银行存款,贷:应付账款 预算会计怎么做账
借:资金结存 贷:应付账款
29楼
2022-12-08 14:52:11
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴芳 发表的提问:
装修时预付一笔费用,做的分录是 借:预付账款 贷:银行存款 现结清余款,会计分录是否正确? 借:在建工程 贷:预付帐款 贷:银行存款
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
30楼
2022-12-08 15:17:38
全部回复
吴芳:回复辜老师 结清时我心里纠结是不是要通过应付帐款分三笔分录做? 1)借:在建工程 10761 贷:应付帐款10761 2)借:应付帐款:10000 贷:预付帐款10000(因为之前预付了费用) 3)借:应付帐款:761 贷:银行存款 761
2022-12-08 15:48:18
辜老师:回复吴芳这样一笔操作也是可以的
2022-12-08 16:08:04
吴芳:回复辜老师 好的,谢谢,分三笔做就复杂了是吧,另我想请问一下办公室食堂买的一个电饭锅340元可以计入伙食费里吗?
2022-12-08 16:36:53
辜老师:回复吴芳可以计入管理费用—福利费
2022-12-08 17:02:14
吴芳:回复辜老师 那买的菜、油、米我是计入的管理费用-伙食费,这个电饭锅另计入管理费用-福利费里而不是伙食费吗?
2022-12-08 17:14:45
辜老师:回复吴芳食堂的费用都是计入伙食费的话,这个也可以计入伙食费
2022-12-08 17:39:38

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×