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预借办公费银行转账会计分录
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 学堂用户_ph842803 发表的提问:
请问老师,民办营利幼儿园的伙食费怎么做会计分录?借银存 贷预收-伙食费 借其他应付款-伙食 贷银存 结转借其他应付 贷预收
预收伙食费 借 其他应付款-伙食 贷银行存款 实际发生时 借 费用 贷 其他应付款-伙食
31楼
2022-12-08 15:47:19
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000.
您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢
32楼
2022-12-08 16:07:16
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依&沐#%:回复微微老师 但是老师,我的利润表生成的时候差1000.什么原因,
2022-12-08 16:21:04
依&沐#%:回复微微老师 账务本年利润那儿和利润表上的利润总额差1000.
2022-12-08 16:33:41
微微老师:回复依&沐#%您是做了第一个分录还是第二种?
2022-12-08 17:02:57
依&沐#%:回复微微老师 第一种,
2022-12-08 17:18:54
微微老师:回复依&沐#%可能是财务系统的逻辑不支持负数吧。您试下第二种。
2022-12-08 17:48:34
图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 学堂用户27vpy8 发表的提问:
假定杉杉公司2022年3月份发生了下列交易或者事项: ‍ (1)以银行存款6 000元偿还期限9个月的银行借款。 ‍ (2)收到外商投资的一批商品,价值100 000元,验收入库。 ‍ (3)以现金900元,偿还前欠兴华工厂购货款。 ‍ (4)收到购货单位前欠的货款3 000元,其中通过银行转账收到2 700元,另收现金300元。 ‍ (5)以银行存款购买机器一台,价值90 000元。 ‍ (6)采购员预借差旅费800元,以现金付讫。 ‍ (7)购进材料一批,计价15 000元,以银行存款支付,材料验收入库。 ‍ (8)从银行提取现金500元,以备零星开支。 ‍ (9)生产产品领用材料10 000元。 ‍ (10)宏远公司以专利权形式出资,办妥有关手续,双方协商价值6 000元。 ‍ ‏要求:根据借贷记账原理,对上述交易或者事项编制会计分录(提醒:认真分析确定上述各项交易或者事项发生后,应借、应贷账户的名称和金额)。(每个分录2分,共20分) ‍ ‍ ‏ ‍
(1)借:短期借款6000 贷:银行存款6000 (2)借:库存商品100000 贷:实收资本100000 (3)借:应付账款900 贷:库存现金900 (4)借:银行存款2700 库存商品300 贷:应收账款3000 (5)借:固定资产90000 贷:银行存款90000
33楼
2022-12-08 16:14:59
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图图*老师:回复学堂用户27vpy8(6)采购员预借差旅费800元,以现金付讫。 借:其他应收款800 贷:库存现金800 ‍ (7)购进材料一批,计价15 000元,以银行存款支付,材料验收入库。 借:原材料15000 贷:银行存款15000 ‍ (8)从银行提取现金500元,以备零星开支。 借:库存现金500 贷:银行存款500 ‍ (9)生产产品领用材料10 000 ‍借:生产成本10000 贷:原材料10000 (10)宏远公司以专利权形式出资,办妥有关手续,双方协商价值6 000元 借:长期股权投资6000 贷:无形资产6000
2022-12-08 16:42:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 发表的提问:
请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。 会计分录1: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 贷:预收账款 60 借:预收账款 100 贷:主营业收入 100 会计分录2: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这两份分录的方法都是正确的吗?
你好,都是正确的,
34楼
2022-12-09 11:40:56
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杨:回复郭老师 可以说会计分录2明显接待不平衡嘛
2022-12-09 11:52:10
郭老师:回复那个科目不平衡的,
2022-12-09 12:06:33
杨:回复郭老师 对你的答案比较汗颜,官方能派个资深的人来回答吗?
2022-12-09 12:35:12
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 哪个科目还有余额,预收平了,银行存款100是你账户有的,收入月末结转到本年利润,还有那些?是我的解答汗颜,是你不理解呢还是对自己做的没有信心,我可以给我们学堂的其他老师发过去、让他们看下我的解答有没有错误的!
2022-12-09 12:54:31
杨:回复郭老师 你的一开始的答案是错误的,我提醒你答案错了,你懒洋洋地回一句,这样好吗?看我较真了,指东说西,着急掩饰。建议你不会就不要回答,谦虚点,别误人。
2022-12-09 13:11:34
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 这个借方40贷方40,没有差额 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这个业务借方100,贷方100 也没有余额 哪来的借贷不平衡?
2022-12-09 13:28:40
杨:回复郭老师 说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2022-12-09 13:39:26
杨:回复郭老师 接着狡辩,怎么不说我问的是两个分录都正确吗?我感觉你的回答很无耻,说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2022-12-09 13:57:08
郭老师:回复是理解错了吗 如果你是说你的主营业务第二个漏了收入 你做账也没有这个科目 其他的都是没有问题的
2022-12-09 14:10:08
杨:回复郭老师 别再回答我的问题了,我另外开贴去问。
2022-12-09 14:29:01
郭老师:回复好的 另外提问吧
2022-12-09 14:44:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Best 发表的提问:
购买办公软件的会计分录。借:管理费用-其他 贷:银行存款
您好!借管理费用-办公费 贷银行存款。
35楼
2022-12-09 11:49:08
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 马兆惠 发表的提问:
公司办了张会员卡,充5000元,送1000元,消费2000元,卡余额4000,如何做会计分录,是借预付账款5000元,贷银行存款5000元,消费时:管理费用1000元 贷:预付账款 1000元吗
您好,您开票怎么开的
36楼
2022-12-09 12:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
预交一年的房租费会计分录支付时借:预付账款 贷:银行存款 摊销时借:管理费用 贷:预付账款-租金 对吗?
您好!是的。做这2笔分录就可以了
37楼
2022-12-11 12:03:07
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小桥流水:回复宋生老师 能不能用借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用 贷:长期待摊费用?房租是跨年的
2022-12-11 12:18:26
宋生老师:回复小桥流水您好!如果超过1年可以计入长期待摊费用
2022-12-11 12:38:08
小桥流水:回复宋生老师 只有一年,那就是直接可以记入预付账款就可以了,是吧?谢谢
2022-12-11 13:00:40
宋生老师:回复小桥流水你好1是的。没有超过,直接计入预付账款
2022-12-11 13:25:50
小桥流水:回复宋生老师 退回多交的租金怎么做会计分录借:银行存款 贷:预付账款-**
2022-12-11 13:53:10
宋生老师:回复小桥流水您好!是的。直接冲减就可以了
2022-12-11 14:19:52
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 啊贝 发表的提问:
购买转账支票取现 分录是不是借:管理费用-办公贷:银行存款
是的哦! 你也可以通过财务费用-手续费入账
38楼
2022-12-11 12:19:47
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啊贝:回复答疑-李老师 好的 老师 谢谢你
2022-12-11 12:32:07
答疑-李老师:回复啊贝不客气的,,,欢迎提问!
2022-12-11 12:55:12
啊贝:回复答疑-李老师 老师 我银行流水太多了 然后在记账的时候汇总了一下,5天做一笔分录 ,这样可以吧
2022-12-11 13:24:09
答疑-李老师:回复啊贝最好不要这样哦! 你一天做一天的!或者一笔一笔的!
2022-12-11 13:51:58
啊贝:回复答疑-李老师 太多了呀 一个月下来几十笔
2022-12-11 14:16:32
答疑-李老师:回复啊贝几十笔不多哦! 若是你们业务量不多的话,那你做一笔哦
2022-12-11 14:31:50
啊贝:回复答疑-李老师 老师 供货商给我提供发票 然后他把 发票开错了,可是我这边都已经 认证抵扣了 你说这个时候因为我 认证了 ,是我开红字申请表吗?
2022-12-11 14:58:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 快乐学习小天使 发表的提问:
老师,问个问题。充话费的时候会计分录是 借:预付账款200 贷:银行存款200 每个月实际发生的话费60元 会计分录 借:管理费用60 贷:预付账款60
对的是的,前提是这个是你单位办公用的吗?如果是福利费的话,他需要通过应付职工薪酬。
39楼
2022-12-11 12:34:21
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快乐学习小天使:回复郭老师 充话费的时候是开不了发票的,开的发票是每个月实际发生的费用,也不是按充话费的金额开的
2022-12-11 13:03:23
快乐学习小天使:回复郭老师 嗯嗯,单位办公用的 名称公司
2022-12-11 13:29:00
快乐学习小天使:回复郭老师 那开的票是个人的名字,但实际是单位用的呢,要怎么处理
2022-12-11 13:52:15
郭老师:回复快乐学习小天使你好,充话费不管是有没有发票,你都可以做到预付账款,你实际消费了才能作费用
2022-12-11 14:03:40
郭老师:回复快乐学习小天使那也得做到福利费里面的。
2022-12-11 14:18:09
快乐学习小天使:回复郭老师 好谢谢,就是开的票个人的 也是可以处理对吗?
2022-12-11 14:46:48
郭老师:回复快乐学习小天使你好,对的是的,是这么做的。
2022-12-11 14:58:35
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
老师,我银行转账出去一笔钱错了然后退回了,这两笔银行账我可以不做会计分录吗?我们公司一套账,谢谢
进出两笔业务都要做帐的。
40楼
2022-12-11 12:44:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 超帅的发卡 发表的提问:
华丽公司12月份发生以下经济业务: 1、从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已经到账。 2、业务部张风因公出差向出纳部门预借差旅费800元,以现金支付。 3、用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做储备资金。 4、以现金支付本月办公电话费500元。 5、收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入库。 6、购买材料一批,价税合计45200,材料已验收入库,款项暂欠。 7、生产车问领用材料10000元。 8、开出转账支票支付前欠货款40000元。 9、通过银行基本存款账户划缴上月税费28000. 10、接受投资者如投入现金10000元,款项已存入银行。 11、购买机器设备一台,价值65000元, 款项通过银行转账。 12、业务部张风出差报销差旅费850元,已现金支付张三代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录,并编制12月份的试算平衡表。
你好,学堂只能提供会计分录
41楼
2022-12-12 10:47:40
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暖暖老师:回复超帅的发卡1借银行存款10000 贷短期借款10000
2022-12-12 11:12:23
暖暖老师:回复超帅的发卡2.借其他应收款800 贷库存现金800
2022-12-12 11:42:11
暖暖老师:回复超帅的发卡3借库存现金2000 贷银行存款2000
2022-12-12 12:05:22
暖暖老师:回复超帅的发卡4借管理费用500 贷库存现金500
2022-12-12 12:32:24
暖暖老师:回复超帅的发卡5.借银行存款20000 贷应收账款20000
2022-12-12 12:59:31
暖暖老师:回复超帅的发卡6.借原材料40000 应交税费应交增值税进项5200 贷应付账款45200
2022-12-12 13:19:24
暖暖老师:回复超帅的发卡7借生产成本10000 贷原材料10000
2022-12-12 13:48:02
暖暖老师:回复超帅的发卡8借应付账款40000 贷银行存款40000
2022-12-12 14:08:14
暖暖老师:回复超帅的发卡9借应交税费2800 贷银行存款2800
2022-12-12 14:27:03
暖暖老师:回复超帅的发卡10借银行存款10000 贷实收资本10000
2022-12-12 14:53:30
暖暖老师:回复超帅的发卡11借固定资产65000 贷银行存款65000
2022-12-12 15:08:16
暖暖老师:回复超帅的发卡12.借管理费用850 贷其他应付款850
2022-12-12 15:32:23
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Z&r 发表的提问:
一家小规模企业向扶贫办借款30万,期限是3年,借款用银行转账。会计分录是不:借:银行存款30万贷:长期借款-扶贫周转金30万
你好,分录没错的。
42楼
2022-12-12 11:14:44
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ???? 发表的提问:
新的收入准则下 广告公司将预收账款确认收入 实际发生结转收入成本 会计分录 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——代转销项税额 这样可以吗
你好,用合同负债更准确
43楼
2022-12-12 11:35:59
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????:回复小云老师 如果要更改的话 是不是要把预收账款的金额都结转到合同负债上 应该怎么结转 以后确认成本的话 是不是也要先确认合同成本 再结转主营业务成本啊?
2022-12-12 12:03:02
小云老师:回复????是的,只是预收改成合同负债,其他一样的
2022-12-12 12:13:41
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 贪玩的往事 发表的提问:
华丽公司 12 月份发生以下经济业务: 1.从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已到账。 2.业务部张三丰因公出差向出纳部门预借差旅费 800元,以现金支付。 3.用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做备用金。 4.以现金支付本月办公电话费500元。 5.收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入账。 6. 购买材料一批、价税合计45 200元,材料已验收人库,款项暂欠。 7.生产车间领用材料10000元。 8.开出转账支票支付前欠货款40000元。 9.通过银行基本存款账户划缴上月税费28000元。10.接受投资者投人现金10000元,款项已存入银行。 11.购买机器设备一台,价值65 000元,款项通过银行转账。 12.业务部张三丰出差报销差旅费 850元,以现金支付张三丰代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录、编制涉及账户的T字型账户制12月份的试算平衡表
学员你好,分录如下 1.借:银行存款10000 贷:短期借款10000 2.借:其他应收款800 贷:库存现金800
44楼
2022-12-13 10:32:24
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悠然老师01:回复贪玩的往事3.借:库存现金2000 贷:银行存款2000
2022-12-13 11:16:26
悠然老师01:回复贪玩的往事4.借:管理费用500 贷:库存现金500
2022-12-13 11:37:46
悠然老师01:回复贪玩的往事5.借:银行存款20000 贷:应收账款20000
2022-12-13 12:02:36
悠然老师01:回复贪玩的往事6.借:原材料40000 应交税费5200 贷:应付账款45200 7.借:生产成本10000 贷:原材料10000 8借:应付账款40000 贷:银行存款40000 9.借:应交税费28000 贷:银行存款28000 10.借:银行存款10000 贷:实收资本10000 11.借:固定资产65000 贷:银行存款65000 12.借:销售费用850 贷:其他应收款800 库存现金50
2022-12-13 12:18:09
晨曦老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.28w
引用 @ 温柔的煎蛋 发表的提问:
华丽公司 12 月份发生以下经济业务: 1.从兴业银行取得为期9个月的借款10000元,款项已到账。 2.业务部张三丰因公出差向出纳部门预借差旅费 800元,以现金支付。 3.用现金支票从银行基本存款账户提取2000元做备用金。 4.以现金支付本月办公电话费500元。 5.收到海华公司欠货款20000元,款项已委托银行入账。 6. 购买材料一批、价税合计45 200元,材料已验收人库,款项暂欠。 7.生产车间领用材料10000元。 8.开出转账支票支付前欠货款40000元。 9.通过银行基本存款账户划缴上月税费28000元。10.接受投资者投人现金10000元,款项已存入银行。 11.购买机器设备一台,价值65 000元,款项通过银行转账。 12.业务部张三丰出差报销差旅费 850元,以现金支付张三丰代垫款。 根据上述资料,要求编制各项经济业务的会计分录、编制涉及账户的T字型账户制12月份的试算平衡表。
您好! 1.借:银行存款 10000 贷:短期借款 10000 2.借:其他应收款 800 贷:库存现金 800 3.借:库存现金 2000 贷:银行存款 4.借:管理费用 500 贷:库存现金 500 5.借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 6.需要知道具体的增值税税率才能写具体的分录
45楼
2022-12-13 10:54:09
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