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预借办公费银行转账会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ - - 发表的提问:
多收供应商的货款 :原会计分录如下借:预收账款 贷:银行存款这个分录可以借方做 预付账款,贷方 银行存款吗?哪个分录更正规呢
供应商,我们应该付款,用预付账款吧
46楼
2022-12-13 11:15:14
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- -:回复袁老师 即是供应商又是客户的呢?
2022-12-13 11:33:46
袁老师:回复- -都可以
2022-12-13 11:44:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们1月份有笔费用,会计分录错了,现在想改正,怎么改,不想红冲之前会计分录, 之前是,借福利费贷银行,我想改成借办公费,贷银行
你好!那你借办公费 贷福利费
47楼
2022-12-13 11:29:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ????棒棒糖 发表的提问:
第二种会计分录 借:银行存款 贷:预收账款 缴纳增值税 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 月末: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税
你好!你的问题是什么呢
48楼
2022-12-13 11:36:00
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????棒棒糖:回复宋生老师 问题就是,我是建筑行业一般纳税人,6月收到工程预收款,工程还没有开工,也没有开发票!
2022-12-13 11:57:18
????棒棒糖:回复宋生老师 1.会计分录是否正确? 2我预缴增值税应该几月交?
2022-12-13 12:22:45
宋生老师:回复????棒棒糖你好!你月末的那个分录不要做了。只做预交的就行了。 另外,建议你开发票的时候交税,不要这样预交
2022-12-13 12:41:13
????棒棒糖:回复宋生老师 看这个
2022-12-13 12:59:29
宋生老师:回复????棒棒糖你好!你的问题是什么呢
2022-12-13 13:28:16
????棒棒糖:回复宋生老师 就是上面一直问你的问题
2022-12-13 13:39:37
宋生老师:回复????棒棒糖你好!你的分录跟图一中的是一样的了。 预交就是收到款项当月预交。
2022-12-13 14:01:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
公司工会经费银行账户转入公司账户,会计分录怎么写?
借:银行存款贷:管理费用--工会经费
49楼
2022-12-14 10:26:34
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菲菲:回复袁老师 那工会经费要不要做到公司账去的呢?之前没有进账的
2022-12-14 10:52:19
袁老师:回复菲菲要的
2022-12-14 11:09:23
Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
4月份员工报销的办公费,当时无发票,做的会计分录是借:管理费用-办公费贷:银行存款,9月把发票补上了,我怎么做会计分录冲账?
同学好 如果发票日期在4月份前,直接把发票附在4月份即可,如果发票日期在4月份后,把4月份的分录冲销,9月份再做一笔分录即可。
50楼
2022-12-14 10:41:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们公司找回………花了5元,我做的会计分录是 借:管理费用—办公费5 贷:银行存款5 过几天返回了这5元,我又做了会计分录 借:银行存款5 贷:管理费用—办公费5 这样对吗
你好,可以这么做的。
51楼
2022-12-14 10:52:40
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夏楠:回复郭老师 但是月底我做本年利润时这两个会计分录怎么转换呢
2022-12-14 11:23:31
郭老师:回复夏楠你好,一正数一负数是零。
2022-12-14 11:34:30
夏楠:回复郭老师 不懂什么意思
2022-12-14 11:59:57
郭老师:回复夏楠他两个正好抵扣了,不需要做结转了。
2022-12-14 12:22:25
夏楠:回复郭老师 好的,谢谢
2022-12-14 12:37:17
郭老师:回复夏楠不用客气 工作愉快
2022-12-14 13:03:54
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Cyan.H 发表的提问:
我公司支付水保单位合同预付款会计分录是借预付账款带银行存款吗?
你好,是的,你的理解正确。
52楼
2022-12-14 11:03:45
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问:
银行对公账户管理费用,分录借管理费用-办公费 贷银行存款 对吗
您好!这样做写是对的!
53楼
2022-12-14 11:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 刘星雨 发表的提问:
老师, 1:请问1月5号交办公楼租金100000元,半年的,银行转账,这个分录怎么做? 2:上面的费用是分月承担的,我1月30号怎么做分录分摊呢 3:如果我们是先计提费用,再付半年的租金,计提时和实付租金时又是怎么做呢
1借;待摊费用 贷;银行存款 2借;管理费用 贷;待摊费用 3,房租不用计提
54楼
2022-12-15 11:28:48
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 心心 发表的提问:
老师,我们公司总共15万装修费,费用已经预付了,办公室也装修好了,20年现在只收到5万发票,而且我会计分录是用借预付账款贷银行存款
你好!可以按合同总额计入长期待摊费用
55楼
2022-12-15 11:41:39
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心心:回复QQ老师 那我是不是应该在20年把会计分录改下改成借长期待摊费用 15万贷 预付账款 15万?
2022-12-15 11:53:38
QQ老师:回复心心你好!是的,可以这样处理
2022-12-15 12:04:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 花花的爱妃 发表的提问:
公司场地租赁费付了一年的,会计分录,当月 借:管理费用租金 预付账款 贷:银行存款 后面每个月,借:管理费用租金 贷:预付账款
你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金 贷:预付账款
56楼
2022-12-15 12:07:11
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花花的爱妃:回复meizi老师 场地租赁费,是用预付账款还是长期待摊费用科目?
2022-12-15 12:48:26
meizi老师:回复花花的爱妃你好一年的走预付账款就行了 一年以上走长期待摊
2022-12-15 13:03:18
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 成晨 发表的提问:
办加油卡时分录是不是借:预付账款 贷:银行存款收到发票时借:管理费用 贷:预付账款
对,你的会计分录是正确的
57楼
2022-12-15 12:17:31
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 发表的提问:
请问,支付会计师事务所的审计费,分录怎写?借:办管理费-办公费2800元,贷:银行存款2800元?
同学,你好,可以这么写的哈
58楼
2022-12-15 12:29:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 熙澄贝贝儿 发表的提问:
老师,购买财务软件会计分录借:管理费用-办公费 贷:银行存款对吗
你好;  是的; 你金额小的话; 可以直接做账分录的  计入办公费  
59楼
2022-12-18 10:54:37
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我做了一个会计分录 借:银行存款7300 贷:销售费用运费850 预售账款6450 那月尾我还需要结转吗
您说的结转什么意思?
60楼
2022-12-18 11:12:29
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夏楠:回复东老师 这里不是有个销售费用嘛,销售费用不是月尾都要结转吗
2022-12-18 11:44:18
东老师:回复夏楠哦,销售费用转到本年利润里面的
2022-12-18 12:07:57
夏楠:回复东老师 那分录是 借:本来利润 贷:销售费用—运费吗
2022-12-18 12:24:18
东老师:回复夏楠对的,结转到本年利润里面是这么做的
2022-12-18 12:49:05
夏楠:回复东老师 但是我之前做的销售费用运费已经在贷方了,结转这次还是在贷方,
2022-12-18 13:04:12
夏楠:回复东老师 这样本来850要做平了,都做到了贷方了,那销售费用那里的明细翻了两倍
2022-12-18 13:28:11
东老师:回复夏楠在贷方就需要从借方转的
2022-12-18 13:49:54
夏楠:回复东老师 不懂,能帮我做出来吗
2022-12-18 14:05:12
东老师:回复夏楠借销售费用运费 贷本年利润。。这么做的
2022-12-18 14:24:29

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