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出纳现金与会计对不上怎么办
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彭老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ Mercy 发表的提问:
之前账目会计与出纳账目没有核对,现在会计自己拿着出纳的现金和银行日记账核对,调整账目,那调整的时侯是不是得出一个说明,这个说明怎么出?还是只需要把记账凭证打印出来?不要附什么单件了?
需要写个说明,就写下调账的原因,如果是新人接手的话就让相关人员签字,这样就能保证自己没有责任。
61楼
2022-12-18 11:27:37
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Mercy:回复彭老师 关键是出纳太忙,是老板亲戚,财务总监也知道情况,说弄不出来,大家都不想签字,现在问这个说明有没有必要写?
2022-12-18 11:43:09
彭老师:回复Mercy你好!需要写,要么这个调账时间久了会想不起来原因。
2022-12-18 12:05:02
Mercy:回复彭老师 我知道要写,可是现在我该怎么写,我唯一能保证的就是可以盖一个财务章,因为出纳每个月交单据的时候都没有让我和他的现金和银行账一一对过,这个财务总监也知道,每次做账,找单据,找不到有问题都是靠口头说,心里很恼火,但是财务总监说今年就这样了
2022-12-18 12:16:27
彭老师:回复Mercy你好!这样写,几几年几月几号几号凭证,因为什么原因做错了,现在需要更正。因为凭证有日期,你有入职日期,这样你也可以憋清责任。 如果公司确实很乱,那入职就需要谨慎。(这只是我个人建议。)
2022-12-18 12:35:54
Mercy:回复彭老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 12:53:00
彭老师:回复Mercy不客气。很高兴为您服务。有问题再来。
2022-12-18 13:11:00
Mercy:回复彭老师 老师,科目用错,不用写说明吧
2022-12-18 13:22:37
彭老师:回复Mercy你好!写说明一是为了分清责任,二是为了时间久后能明白这笔调整。如果这个调整是因为基础性的错误,专业人士一看就明白这个调整的原因,就无需写说明。
2022-12-18 13:44:07
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
这个商品的金额与实际金额对不上,怎么办?应该是填系统时填错了,现又改不了,怎么调整?
在系统里做入库调整单。
62楼
2022-12-18 11:50:18
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沛艳:回复俞老师 老师您好。我们用的是用友软件。在系统里做入库调整单怎么做?可以再详细点吗?不懂怎么操作?
2022-12-18 12:38:24
俞老师:回复沛艳系统直接做该物料的入库调整单,数量为0,只有金额。
2022-12-18 12:59:36
沛艳:回复俞老师 老师你好。可以写个完整的分录给我吗?
2022-12-18 13:19:08
俞老师:回复沛艳借:原材料(调整生成) 贷:应付账款-暂估
2022-12-18 13:35:24
沛艳:回复俞老师 老师,你好。那这样子不是应付账款增加了吗?这个商品之前已经交了钱的。
2022-12-18 13:46:51
俞老师:回复沛艳您入库金库错了,应付账款肯定也错了。
2022-12-18 14:10:22
沛艳:回复俞老师 借:原材料(调整生成) 贷:应付账款-暂估 然后写那个正确的金额吗?那什么时候冲应付账款-暂估 这科目呢?
2022-12-18 14:29:52
俞老师:回复沛艳实际发票到的时候
2022-12-18 14:53:34
沛艳:回复俞老师 老师你好,之前已经付款,发票也是拿到了的。现在问题是这个商品的实际金额没有那么多,账上记多了。
2022-12-18 15:10:51
俞老师:回复沛艳那就是反向的分录
2022-12-18 15:26:23
沛艳:回复俞老师 借:应付账款-暂估 借:原材料/库存商品(调整生成)?金额填正解的那个吗?还是填差额(账上金额-实际金额)。
2022-12-18 15:52:14
俞老师:回复沛艳填差额,就是要调整的金额
2022-12-18 16:06:41
沛艳:回复俞老师 贷方库存商品二级科目是某商品还是调整生成。如果库存商品二级科目不写某商品,做的分录也减不了这个商品账上的多出金额吧。
2022-12-18 16:35:39
俞老师:回复沛艳二级科目是某商品的
2022-12-18 16:47:51
沛艳:回复俞老师 老师你好。这个商品是已经付过款的,借:应付账款二级科目是供应商还是暂估 呀?
2022-12-18 17:05:16
俞老师:回复沛艳发票没来就是调暂估
2022-12-18 17:16:31
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
6. [单选题] 下列选项中,不属于不相容职务的是(  )。 A.授权批准与业务经办 B.业务经办与会计记录 C.现金日记账与出纳 D.业务经办与稽核检查 老师请问下题目说的是相容职务对吗?再问什么叫不相容职务呢?
D 会计与出纳就是不相容职务
63楼
2022-12-18 12:03:53
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ love forever! 发表的提问:
出纳把同一老板下的两个子公司的现金搅一块了,与我账上不符怎么办,我如何调账。
让它分开存放现金吧
64楼
2022-12-18 12:20:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小雨 发表的提问:
刚接手会计岗位,他们账套的库存现金和银行存款和出纳的都对不上去,该怎么弄?
每个月都需要对账的 那你需要把银行现金明细账和出纳的帐一一核对 找原因 再调整
65楼
2022-12-19 09:44:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
会计出纳月底对账,有必要和出纳的现金帐银行账一笔笔的对吗?
你好,核对余额,如果不一致,只能是逐笔核对了
66楼
2022-12-19 10:01:10
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韩红光:回复邹老师 出纳填的记账凭证,会计出纳月底对账只需要核对现金银行的余额吗?
2022-12-19 10:14:08
邹老师:回复韩红光你好,是的
2022-12-19 10:41:19
小小老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 小月 发表的提问:
老师好,请问会计和出纳月底需要对账吗,现金和银行账
学员你好!会计和出纳月底是需要对账的。
67楼
2022-12-19 10:29:59
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小月:回复小小老师 可我们老板说,会计和出纳对账就是串通,
2022-12-19 10:58:56
小小老师:回复小月学员你好!这个还是要对一下,有时候可能会有做账漏掉的情况,出纳不能做账,但是可以和会计对账,要不然出了差异都不知道是谁的问题
2022-12-19 11:21:16
小月:回复小小老师 我们老板的意思,不能对账,得由第三方,公司审计来查账,核对
2022-12-19 11:43:57
小小老师:回复小月学员你好!老板的意思也是可以采纳,但是可能成本有点高,请审计需要成本。不过也不失为一种方法。
2022-12-19 12:02:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 助教 发表的提问:
库存现金对不上怎么办
你好,需要去查明是什么原因造成账实不符,然后做相应调整分录的
68楼
2022-12-20 09:19:45
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助教:回复邹老师 之前跟出纳对上了的,然后我自己拿去做凭证的时候,登账就对不上了,我按照科目分类了,还是那些单子,就对不上了
2022-12-20 09:36:58
邹老师:回复助教你好,这就要去检查你账务数据是否登记正确了
2022-12-20 09:49:55
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 出水芙蓉 发表的提问:
老师,之前会计纳税申报表上的数据与实际账目不符,应收应付款,现金,银行存款余额都对不上,而且银行收款与付款都没有一一对应的原始凭证,而且银行付款都是付给股东账户里,这样的账风险很大,之前会计支出都是随便编的,工资也没有人签字,我该怎么办
您好,您应该梳理清楚之前的账务处理和流水
69楼
2022-12-20 09:45:18
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出水芙蓉:回复慧老师 没办法梳理,因为银行收款就是收的客户的钱,而给客户开的发票远远不够,再就是利息收入,付款就只有付给股东账户的钱,都是50万每笔,没有对应扣费用支出交易,只有增值税和附加税是对应的
2022-12-20 10:25:52
慧老师:回复出水芙蓉那你只能跟老板说,重新建账了,以前的不管了
2022-12-20 10:44:42
出水芙蓉:回复慧老师 怎么重新建账,按照实际期末余额作为期初余额
2022-12-20 11:05:25
慧老师:回复出水芙蓉你好,以前的线下台账管理,新业务新建立
2022-12-20 11:16:35
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ frt666 发表的提问:
才做了一年出纳,现在让我去项目上做会计,很慌怎么办,感觉自己啥都不会
你好,没事,啥都有第一次,放心的去吧,不会的东西都可以咨询的,那边应该也有会的人可以问
70楼
2022-12-20 09:54:54
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frt666:回复王晶老师 也没有人带我,听别人说项目上最难的是和业主单位沟通,这让人很忧愁。
2022-12-20 10:16:13
frt666:回复王晶老师 项目上就我一个财务的
2022-12-20 10:39:59
王晶老师:回复frt666总能找到技巧的呢,啥事都是慢慢来,项目不就是做帐还要和业主沟通
2022-12-20 11:04:15
frt666:回复王晶老师 我现在就比较忧愁,晚上还会因为这个事情失眠,所以现在就想找个有经验的会计老师给我说说话,想问问我改怎么办
2022-12-20 11:16:16
王晶老师:回复frt666没事的呢,不用愁,就比如我们会计行业,刚毕业那会也都一点一点熬出来的,当初也是从啥都不会,啥都愁,熬到算是有点经验的
2022-12-20 11:41:07
frt666:回复王晶老师 好的,谢谢老师了
2022-12-20 11:59:44
王晶老师:回复frt666嗯嗯,不用客气的哒
2022-12-20 12:21:18
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 仝仝 发表的提问:
与前会计交接,发现上年余额汇总表与实际不符,实际上目前只有库存现金,其他应收款中单位,固定资产有数据,且库存现金金额与出纳金额不一致,这种情况怎么做期初凭证?求指点下,是否需要写说明什么的
建议写个说明,按实际情况做期初凭证调账,因为你接了后是要对自己做的账负责的
71楼
2022-12-20 10:20:16
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仝仝:回复小云老师 按实际情况做期初,那19年期初与上年期末数不一致,年终做决算会有什么影响?
2022-12-20 10:52:49
小云老师:回复仝仝如果被问需要跟专管员说明情况
2022-12-20 11:17:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 发表的提问:
老师好 银行账面余额与银行对账单余额对不上,发现是以前的会计重复计,漏计,现金与银行不分的计,两三年银行一至没对上,现在该如何做才能对上 谢谢老师
你好,需要调整过来,你可以一笔一笔的调整
72楼
2022-12-20 10:29:59
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风:回复邹老师 还有其他方法吗,简单详细实用,谢谢老师了
2022-12-20 10:54:49
邹老师:回复你好,没有什么简单实用的,想调整到正确的,只能一笔一笔调整了
2022-12-20 11:20:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 符某人 发表的提问:
公司账户的钱转到出纳的卡上,会计分录写借库存现金贷银行存款我怎么感觉不对,还没取出来怎么写库存现金增加了,不是取出来的时候才写么
您好,你说的对,取出来以后才做 借库存现金 贷银行存款
73楼
2022-12-21 09:40:02
全部回复
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ Mercy 发表的提问:
老师,财务总监辞职了,老板出差了,但是账务上面涉及到出纳银行和现金做账不及时,会计得现金余额对不上,出纳明确表示他的事不只岗位问题还得办其他事,肯定有漏计,记错的,最后怕审计查账,我们如果现金和银行有误差,怎么操作?
什么好办法就得一笔一笔的对吧。
74楼
2022-12-21 09:46:17
全部回复
Mercy:回复波德老师 我知道的,我是说一笔一笔对完之后,对出有错,怎么弥补?
2022-12-21 10:15:12
波德老师:回复Mercy如果有原始单据,没有记账,那就补记账。
2022-12-21 10:43:24
Mercy:回复波德老师 那结果出纳现金余额对不上,记待处理财产损溢,写说明可以吗?
2022-12-21 10:54:29
波德老师:回复Mercy可以,经批准后待处理财产损益转入其他科目。
2022-12-21 11:10:14
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 清秋 发表的提问:
现金流量表对不上,怎么办
只有把涉及库存现金和银行存款的分录一一检查对照,没有好的办法
75楼
2022-12-21 10:02:20
全部回复
dizzy老师:回复清秋学员您好,有什么不懂的可以继续提问的
2022-12-21 10:55:32
dizzy老师:回复清秋学员您好,有什么不懂的可以继续提问的
2022-12-21 11:06:38

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