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进项税额不得抵扣的会计处理
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 谢俊杰Jason 发表的提问:
待认证进项税额和待抵扣进项税的账务处理
你好,参阅财会(2016)22号文件的规定
136楼
2023-01-11 09:29:02
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
不能抵扣的进项税额,也得认证发票,不用先计入进项税额,直接计入进项税额转出吗
要先计入进项税,然后在转出
137楼
2023-01-11 09:47:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 點、 发表的提问:
老师,不抵扣的进项税额是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-未处理进项税额 这样吗
不是,你认证了么,认证先做进项税额,不得抵扣那转出做借xx费用 贷进项税额转出
138楼
2023-01-12 08:48:13
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點、:回复maize老师 老师,没有抵扣的
2023-01-12 09:01:07
maize老师:回复點、那直接做借xx费用 贷其他应付款 /银行存款
2023-01-12 09:26:04
點、:回复maize老师 但是这些发票后面要抵扣的哦
2023-01-12 09:44:56
maize老师:回复點、那就做借xx 应交税费-待认证进项税额 贷银行
2023-01-12 09:59:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ M 发表的提问:
不得抵扣进项税有哪些
你好,比如外购的用于集体福利,个人消费
139楼
2023-01-12 09:06:07
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M:回复邹老师 能详细说一些吗,把所有的情况
2023-01-12 09:33:00
邹老师:回复M你好,比如外购的用于集体福利,个人消费 非正常损失,虚开进项发票等
2023-01-12 09:55:16
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 张宁 发表的提问:
填写凭证的时候,未抵扣的进项税都是借:进项税额-待抵扣税额,到次月抵扣是要怎么处理?
你好,次月抵扣时,借应交税金-应交增值税-进项税额 贷应交税金-应交增值税-待抵扣进项税额
140楼
2023-01-12 09:16:10
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张宁:回复凡凡老师 老师,如果没有抵扣完,是将多出的做借:待抵扣,贷:进项税额吗?
2023-01-12 09:38:11
凡凡老师:回复张宁你好,你可以直接按次月实际需要抵扣的金额转入进项税额科目
2023-01-12 10:04:35
张宁:回复凡凡老师 哦,明白了,谢谢老师
2023-01-12 10:24:38
凡凡老师:回复张宁不用客气,如果对我的回答满意的话,麻烦给个五星好评哟。
2023-01-12 10:43:17
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Lucia 发表的提问:
账务处理如下图,但是应交税费-待抵认证进项税额虽然这么入账的,但是实际并未认证,这样账务处理有没有问题?2、这样入账申报国税时附表二中待抵扣进项税额又该怎么申报?
附表二不反映待认证的进项税额。 财务没问题。
141楼
2023-01-12 09:27:29
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 大脸猫 发表的提问:
多入账的待抵扣进项税额,怎么做账务处理
你好,多入账是什么意思?
142楼
2023-01-12 09:48:00
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大脸猫:回复佟老师 就是当初录的待抵扣进项税额不怎么什么原因录多了,跟目前未抵扣的发票对不上,怎么冲减多入账的带抵扣进项税额呢
2023-01-12 10:19:00
佟老师:回复大脸猫你好 红字冲减或者反方向冲减
2023-01-12 10:41:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 图图 发表的提问:
11月进项票大于销项票 没有做账务处理 进项税额在应交税金-待抵扣进项税额中 12月进项税额还是大于销项票 老师怎么做能具体区分开已经抵扣的还有没有抵扣的进项税啊
你好,你勾选了发票就要做到应交税费,应交增值税进项里面的。
143楼
2023-01-27 10:12:50
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郭老师:回复图图如果已经勾选了,你还挂在待抵扣里面,你可以借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2023-01-27 10:38:58
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ lily 发表的提问:
增票未勾选账务处理做到待认证里,申报表二待抵扣进项税额也不填,这样处理对吗?
你好,是的,只申报认证的发票税额。
144楼
2023-01-27 10:39:28
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 端庄的流沙 发表的提问:
你好老师;我想请教2018年购进的农产品原材料,当时进项税额已经记账记人待抵扣进项税额,现在原材料非正常损失,账务处理
做进项税额转出即可的
145楼
2023-01-27 10:53:59
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端庄的流沙:回复龙枫老师 请教会计分录
2023-01-27 11:21:31
龙枫老师:回复端庄的流沙借 进项税额 待抵扣进项税额 贷 进项税额(进项税额转出)
2023-01-27 11:40:34
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 认真的荔枝 发表的提问:
三月之后抵减吗,不用放入待抵扣进项税额账务处理吗
专用发票的抵扣期限是180天,在有效期内都可以抵扣,暂不需要抵扣的,可以计入待抵扣进项税中。
146楼
2023-01-28 08:04:17
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ?淡淡的色彩 发表的提问:
老师,一般当月进项发票都勾选认证抵扣了,为什么还会产生很多以前年度的进项发票在勾选系统呢?这些发票就是账务处理做账所说的以前年度累计下来的待抵扣进项税额吗
同学您好,一般就是这种情况
147楼
2023-01-28 08:11:51
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?淡淡的色彩:回复易 老师 好的谢谢老师
2023-01-28 08:28:16
易 老师:回复?淡淡的色彩不客气,记得有空给予5星好评哦
2023-01-28 08:40:13
职称:
解题: 
引用 @ 花千树 发表的提问:
我们是林业的,关于收购单抵扣进项税额的账务处理。怎样才不会被税务查出问题
需要对方的身份证复印件,收购明细清单,付款签收证明
148楼
2023-01-28 08:40:23
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花千树:回复 李老师您好,主要是想知道我们能够抵扣多少增值税?这个有什么规定吗?比如销项税额是1000元,我可以抵扣800圆满啊?
2023-01-28 09:07:19
李爱文老师:回复花千树那能抵那多,收购农产品按普通发票抵11%的进项
2023-01-28 09:21:48
回复花千树手续齐全,和你们业务相配比,面上要看起来合情合理
2023-01-28 09:45:35
回复花千树您好,按规定使用开具发票,进行账务处理,就不会被税务查出问题了。
2023-01-28 09:58:56
姚老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.94
解题: 0.04w
引用 @ miss乔布斯也拿我没辙君 发表的提问:
购入不动产之后为什么要计算不动产净值率以及不得抵扣的进项税额?按照图片2中写的:660万元应计入改变用途当期“ 应交税金—应交增值税( 进项税额转出)” 科目核算,对应科目是不是计入固定资产?剩余不得抵扣进项差额403.33也要从待抵扣进行税额中转出计入固定资产。按ppt的意思绝大部分进项税额最后都不能抵扣了?是我理解不对么?为什么这么处理?
你好,这是固定资产从生产经营使用转变用途,使得进项税额不能抵扣,这种情况进项税额要按固定资产净值计算出来做转出。
149楼
2023-01-28 08:54:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 诗W 发表的提问:
您好,我想问申报一般纳税人的附表2进项税额明细,待抵扣进项税额这里之前会计做错,怎么处理?
你好,你这什么业务做到了?待抵扣里面。
150楼
2023-01-28 09:17:58
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诗W:回复郭老师 我不太清楚,之前那个会计,我觉得他可能做错了,怎么改回来这个数
2023-01-28 09:45:09
郭老师:回复诗W你看下,这是几月份开始做的?你们没有出口退税的吧。
2023-01-28 10:08:01
郭老师:回复诗W或者是,你们有辅导期吗?
2023-01-28 10:23:56
诗W:回复郭老师 没有,都没有的,今年1月份出现,我3月接手
2023-01-28 10:36:09
郭老师:回复诗W这话不应该在那里面 你可以之前的申报表你能打开看一下嘛,是不是你们没有销项?当时他认证了坐到那里面。
2023-01-28 11:01:32
诗W:回复郭老师 这2图就是1月份的申报,怎么处理,感觉不正确
2023-01-28 11:12:00
郭老师:回复诗W不对,应该全部在35栏和1.2栏里面的。
2023-01-28 11:26:47
诗W:回复郭老师 那是怎么处理?更正吗
2023-01-28 11:48:34
郭老师:回复诗W你好,得去税务局修改你的报表。
2023-01-28 12:14:19
诗W:回复郭老师 改1月份就可以?怎么改?就是把数据全部填上去1.2栏吗
2023-01-28 12:26:49
郭老师:回复诗W你好,把在二十六二十七里面的删除,然后填写到35栏里面就可以。
2023-01-28 12:52:02
诗W:回复郭老师 好,只需要改1月吗?后面的月份要改吗?因为涉及有退税了
2023-01-28 13:07:17
郭老师:回复诗W如果我们这个看你税务局以后给你退吧,如果退的话,你后面的可以不用修改了。
2023-01-28 13:27:32
诗W:回复郭老师 好,谢谢,因为之前那个会计说那个发票不想抵扣,不小心勾了
2023-01-28 13:45:45
郭老师:回复诗W那现在你们想抵扣? 这个允许抵扣的话,可以抵扣。 底裤的应该在进项转出里面填写。
2023-01-28 13:57:34
郭老师:回复诗W不能抵扣的,在进项转出里面填写。
2023-01-28 14:10:04
诗W:回复郭老师 他不想抵扣,其实可以抵扣的,但是就是你说的不应该放在这个待抵扣进项,不合理
2023-01-28 14:33:56
郭老师:回复诗W那你去修改吧,改到镜像里面,如果你不想退税的话,你可以放到地下转出。
2023-01-28 14:50:14
郭老师:回复诗W你可以放到进项转出。
2023-01-28 15:16:32
诗W:回复郭老师 对哦,太好了,感谢老师
2023-01-28 15:43:46
郭老师:回复诗W不用客气的,应该的。
2023-01-28 16:00:26

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