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复合会计分录有没有多借多贷
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ □-怺薳灬 发表的提问:
调制汇总记账凭证时,如果是一借多贷的会计分录,那么贷方的几个科目如何调制?
一借多贷式会计分录,相当于多个一借一贷分录。汇总转账凭证以每一贷方科目汇总,则需要分别汇总借方发生额(即唯一的借方科目)。比如借应收账款113贷主营业务收入100贷应交税费13,相当于借应收账款100贷主营业务收入100,借应收账款13贷应交税费13,按照主营业务收入和应交税费分别汇总应收账款,金额为分别为100和13
256楼
2023-03-06 08:08:59
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□-怺薳灬:回复文静老师 谢谢老师,非常清晰明了
2023-03-06 08:38:50
文静老师:回复□-怺薳灬不客气,同学,有问题再交流
2023-03-06 09:05:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 学徒 发表的提问:
会计学堂财务模板里面多栏式明细账里面的借贷方金额分析栏有何用途?
你是说下载中心的那些吗
257楼
2023-03-07 07:03:39
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学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 流云 发表的提问:
通过多次交易多次交易实现同一控制下的企业合并。 上传的图片的题目中,有这样两个会计分录: 1、重塑2×12年1月1日报表: 借:资产、负责 2800 贷:长期股权投资 840 资本公积 1960 。 2、冲减2×12年的长投、留存收益、2×13年投资收益: 借:期初留存收益 180 投资收益 30 贷:长期股权投资 210 。 但后面的分录却没有做,麻烦老师写一下完整的合并报表分录?
您好!请将题目发完整哦,后面应该是没有合并调整分录了
258楼
2023-03-07 07:10:11
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流云:回复学堂答疑王老师 上传的图片就是完整的题目,在没有其他条件了。合并报表的分录还没有写完。比如2×13年3月1日合并之后,增加的长投怎么处理?子公司的所有者权益怎么处理?都没有做。 麻烦老师仔细看一下上传的图片,2×13年3月1日甲公司合并乙公司股权时,合并的完整分录到底是什么。
2023-03-07 07:36:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 鳗鱼路灯 发表的提问:
2018年有一笔捐款,之前的会计在银行付款的时候做分录借:营业外支出 贷:银行存款。后来收到发票的时候又重复计入,做分录借:营业外支出 贷:库存现金。请问现在要怎么调整?
冲减之前一笔重复的就可以了
259楼
2023-03-07 07:22:07
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鳗鱼路灯:回复辜老师 直接冲红就好是吗?可以去年的帐都已经结转到未分配利润了呀
2023-03-07 07:42:29
辜老师:回复鳗鱼路灯你是想要调整18年的损益,是吧
2023-03-07 08:06:51
鳗鱼路灯:回复辜老师 不调行吗
2023-03-07 08:16:55
辜老师:回复鳗鱼路灯金额不大,可以直接调整当年的
2023-03-07 08:31:17
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会敏 发表的提问:
新工厂5-7月都没有做领料凭证,只做进料分录借原材料,贷应付账款,也没有做库存分录。我在8月一起做可以吗?领料分录借生产成本,贷原材料,那库存原材料怎样做会计分录?
借 库存商品 贷 原材料/生产成本
260楼
2023-03-07 07:42:30
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 月是故乡明 发表的提问:
跨年度,以前会计暂估成本二千万,借工程施工-合同成本-XX费用。贷应付账款-暂估,今年我接手了,把这笔红直接冲掉,出季报的时候,发现多暂估的这一部分成本转到的主营业务成本已结转本年利润,一季度报表没有收入,没有结转成本,试算不平衡,需不需要做:借:以前年度损益调整-主营业务成本-多暂估部分,贷:主营业务成本-多暂估部分,借:利润分配-未分配利润-多暂估部分,贷:以前年度损益调整-主营业务成本-多暂估部分? 是要调贷方调主营业务成本还是调整工程施工-合同毛利?
你好!这个调主营业务成本就可以了
261楼
2023-03-07 08:06:00
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月是故乡明:回复宋生老师 所以我分录是正确的是么
2023-03-07 08:34:00
宋生老师:回复月是故乡明你好!多暂估的这一部分成本转到的主营业务成本,你是怎么做分录的
2023-03-07 08:57:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
简单的会计分录会做,但学习的与实际当中不同,他并不是放在那个科目里,有好多自设的子科目,有时分录复杂,公司子科目又不熟,就不会做了
您好!这个没有什么好办法。因为二级科目这些是企业根据情况自己设置的。慢慢做的多了就明白了。
262楼
2023-03-08 07:26:49
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ L mm 发表的提问:
这样分录是否正确,多借多贷。不同的账户
可以的哦,你只要分录熟练也是可以的
263楼
2023-03-08 07:41:46
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L mm:回复朴老师 外账上也可以这样做吗
2023-03-08 08:07:02
朴老师:回复L mm嗯,可以的哦,只要熟练就可以
2023-03-08 08:21:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心语 发表的提问:
但听说有的机器凭证不支持,也要在借方用负数,还有就是学会计的方法,学习借鉴下,还有如何多借多贷能想到科目的运用
您好,有的机器凭证不支持,也要在借方负数,一般不会有这种现象的。学习会计的方法,最好的办法就是比着葫芦画瓢,即看原来老会计是怎么做凭证的,按照老会计的做法去处理账务即可。如果没有老会计的凭证可以借鉴的话,最好就到这里来咨询就行。至于多借多贷的科目,发生了这种业务,自然就会想出科目来的。其实多借多贷的现象也不多的。您没有必要为这个伤脑筋的。原来的采购的多借多贷我已经给您说过了,销售的多借多贷的,基本与采购差不多的,还有就是非货币交换的,这个比较难,一般情况下是遇不到的。
264楼
2023-03-08 08:05:59
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心语:回复王雁鸣老师 我看我们做的账就是。通过一个中介科目,在借方用负数,然后冲呀,还有就是费用,我们做的费用,然后来冲减费用,增加存款
2023-03-08 08:46:26
王雁鸣老师:回复心语您好,那种做法都是不正规的做法,税法和会计法都是不允许的。
2023-03-08 09:07:18
心语:回复王雁鸣老师 那这样做有问题吗,还有就是主要是把凭证做平,通过钱用到哪里,然后用科目来体现
2023-03-08 09:21:06
王雁鸣老师:回复心语您好,那样做有问题的。是的,不仅要把凭证做平,还要符合税法和会计法的要求的,不能凭自己的感觉做账务处理的。
2023-03-08 09:47:38
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 低调艺点 发表的提问:
老师我们是建筑公司,合同金额还没有出来,甲方拨款过来,还有有结算,这边怎么做会计分录呢?借:现金,贷:预收账款?
你好,预收的话就是借现金贷其他应付款 这样
265楼
2023-03-09 06:49:23
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低调艺点:回复朴老师 后面结算的话应该怎么做呢?
2023-03-09 07:08:31
朴老师:回复低调艺点借其他应付款贷主营业务收入贷销项
2023-03-09 07:27:56
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 上官 发表的提问:
老师,单位原会计,计提盈余公积,分录:借:利润分配,贷:其他应付款-盈余公积,我现在帐面上其他应付款-盈余公积 贷方有60多万的余额。这怎么办?
你调整一下,借,其他应付款~盈余公积,贷,盈余公积
266楼
2023-03-09 07:06:30
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上官:回复辜老师 后面不用附什么原始凭证?
2023-03-09 07:38:12
辜老师:回复上官这个可以不用附件
2023-03-09 07:50:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
12计提的工资。但在1月没有发这么多,可以在1月把多计提部分给他反冲了吗?借:应付职工薪酬 贷:管理费用
你好,可以冲销多计提,但是涉及跨年的损益科目,需要通过以前年度损益调整科目,而不是直接就是管理费用
267楼
2023-03-09 07:19:34
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笑笑:回复邹老师 那老师就是通过借应付职工薪酬, 贷:以前年度损益调整就可以吗?还用把这个转到未分配利润中吗?
2023-03-09 07:34:09
邹老师:回复笑笑你好,是的,需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
2023-03-09 07:52:41
笑笑:回复邹老师 老师,在12月份时,有员工离职,工作了几天,这种情况我还需要在个税申报上,申报他吗?假如把他的工资算上就可以不用反冲了!
2023-03-09 08:17:00
邹老师:回复笑笑你好,需要做离职人员工资薪金个人所得税申报的
2023-03-09 08:28:27
小文老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 大白熊、 发表的提问:
老师,代理会计把之前所有开票的全部做了现金收入,应收款为零,现在来了一笔应收款该如何做分录,借应收贷现金,但是现在现金没有那么多钱
你好,之前的账务是错的呀。你的意思是说,之前没有现金收入,代理会计做了现金收入么。那你要更改前面的错账呢。
268楼
2023-03-09 07:41:11
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大白熊、:回复小文老师 有没有简单的方法
2023-03-09 07:54:23
大白熊、:回复小文老师 开出去的发票来钱没来钱全做了现金收入
2023-03-09 08:05:27
大白熊、:回复小文老师 有一笔短期借款,做笔分录我提现可以嘛?
2023-03-09 08:35:24
小文老师:回复大白熊、那肯定是有问题的呀,你没有收现金就做了现金。你们现金肯定对不上呀,你要把这些错账全部更正呀。
2023-03-09 08:59:49
大白熊、:回复小文老师 好几年的账了怎么更改啊
2023-03-09 09:20:31
小文老师:回复大白熊、那要看你们实际上有没有提现呀,不然这样做账没按实际情况做账呀。
2023-03-09 09:48:10
小文老师:回复大白熊、你肯定要把错账金额全部统计出来吧,直接更正。
2023-03-09 10:15:21
小文老师:回复大白熊、希望能帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!
2023-03-09 10:26:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ xl蔓 发表的提问:
个人借款给公司,怎么做分录,借款多了对公司有没有什么影响
借银行贷其他应付款,年底之前还就可以了
269楼
2023-03-09 08:02:59
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xl蔓:回复朴老师 可以每个月借款每个月还吗?其中主要目的是把公司账户上的现金套现出来
2023-03-09 08:20:16
朴老师:回复xl蔓你好,可以的,只要还了就行
2023-03-09 08:31:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 牛呢 发表的提问:
1月份多缴税款,4月办理退税,计提和交税正常做,只是多做一笔退税分录是这样吗?退税分录怎么做呢?谢谢老师
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
270楼
2023-03-10 08:40:36
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