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取得增值税普通发票会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮的冰淇淋 发表的提问:
我们取得普通发票是不是就没法抵抗增值税了
你好 是的 不能抵扣
181楼
2023-02-07 09:02:59
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漂亮的冰淇淋:回复玲老师 我们出租给z.f住房,他们会给我们拨款,我们现在在房子里面买的家具之类的,但是全是普票,我们怎么记账。借其他应收款 贷银行,z.f给我们钱的时候,借银行 贷其他应收,如果多给我们一块管理费,我们把管理费单独记收入。第二个方案,我们采购进入成本,借固定资产 贷银行,z.f给钱的时候,借银行存款 贷其他业务收入。第二个方案因为没有进项,所以交税多,不知道哪个方案正确。
2023-02-07 09:20:54
玲老师:回复漂亮的冰淇淋你好 不同问题请重新提问 学堂规定一事一问  
2023-02-07 09:37:35
漂亮的冰淇淋:回复玲老师 好的,我怎么找您,艾特吗
2023-02-07 09:53:50
玲老师:回复漂亮的冰淇淋你好 不是的 你这个是政府会计我没有处理过 你重新提问  在提问上备注是政府会计 会有政府会计老师解答的 
2023-02-07 10:16:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 瑞123 发表的提问:
老师,购入商品取得的普通发票为什么可以直接计入成本?普通增值税发票不能抵扣进项税吗
你好!是的。进项税额是增值税的。成本是所得税的
182楼
2023-02-08 08:30:25
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瑞123:回复宋生老师 老师,普通的增值税发票都可以计入成本吧
2023-02-08 08:57:23
宋生老师:回复瑞123你好!可以的.可以入成本
2023-02-08 09:07:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 香蕉不呐呐 发表的提问:
企业取得未认证增值税专用发票时,会计分录怎么做
借管理费用 应交税费待认证 贷银行
183楼
2023-02-08 08:50:21
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香蕉不呐呐:回复郭老师 借:原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款 这样可以吗
2023-02-08 09:20:27
郭老师:回复香蕉不呐呐可以这么做的但是带认证是二级科目
2023-02-08 09:36:51
香蕉不呐呐:回复郭老师 待认证是二级科目,这样又代表什么呢
2023-02-08 09:50:29
郭老师:回复香蕉不呐呐你好,发票做帐了,发票没有认证的意思。
2023-02-08 10:13:18
香蕉不呐呐:回复郭老师 明白了,谢谢老师
2023-02-08 10:26:39
郭老师:回复香蕉不呐呐不用客气,工作愉快。
2023-02-08 10:56:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ F 发表的提问:
购进货款取得增值税专用发票,注明支付的货款为90万元,进项税额7.8万,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的普通发票。请问会计分录怎么做
您好 借:库存商品 90+6=96 应交税费-应交增值税-进项税额 7.8 贷:银行存款 96+7.8=103.8
184楼
2023-02-08 09:02:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫罗兰 发表的提问:
增值税普通发票开错已跨月,先开具了负数票,然后又重新开具正数票,会计分录怎么填写?
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 只是金额有的写正数,负数就写负数
185楼
2023-02-09 08:26:36
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 一凡一萱 发表的提问:
增值税普通发票的税额需要入账吗?计入分录中?
你好,不需要,直接计入成本和得用
186楼
2023-02-09 08:36:15
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
老师,请问一个实务问题,我单位开具了一张增值税普通发票,现在对方发票遗失了.这张发票我要作废.目前已经登了遗失声明,责任人也交了罚款. 请问这笔收入和销项税怎么做会计分录啊? 麻烦了
你好。用复印件加盖发票章做账,按照没有丢失的做账
187楼
2023-02-09 08:59:59
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2463024587:回复王晶老师 对方单位不认复印件的,业务员只有自己承担了这笔罚款. 后来重新开了一张新发票去了. 但是旧的发票只能作废.
2023-02-09 09:16:43
王晶老师:回复2463024587啊,好吧,都登报了,可以用的
2023-02-09 09:36:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 星懿 发表的提问:
某高校8月28日购入电脑一台,用于财务处办公。该电脑金额6000元(增值税普通发票),预计使用6年,采用年限平均法计提折旧。8月29日购入一台不需安装的仪器设备,用于所 属某学院教学。该设备金额10000元(增值税普通发票),预计使用5年,采用年限平均法计提折旧。以上资金用财政授权支付方式支出。针对上述事项,分别按8月28日、29日、31日作zhengfu会计分录。
你好,同学。 借 固定资产 6000 贷 零余额账户用款额度 6000 借 固定资产 10000 贷 零余额账户用款额度 10000
188楼
2023-02-10 08:11:42
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星懿:回复陈诗晗老师 老师,你只给出了28和29的分录,31号的分录呢?
2023-02-10 08:52:35
陈诗晗老师:回复星懿借 单位管理费用 6000/6/12%2B10000/5/12 贷 累计折旧,你计算一下金额
2023-02-10 09:03:09
星懿:回复陈诗晗老师 将这两个的固定资产折旧写在一起就可以是吗
2023-02-10 09:28:05
星懿:回复陈诗晗老师 老师 我还想再问一道,但是由于存在敏感词汇,无法在小程序提问,我可以在这里问你吗,在这里发红包给您
2023-02-10 09:42:57
陈诗晗老师:回复星懿是的,折旧可以合并为一体处理,折旧本就是按当月的总折旧处理的。 敏感词汇?考虑用拼字字母形式发过来吧。
2023-02-10 10:00:11
星懿:回复陈诗晗老师 某xingzheng单位7月31日计提本月编内在职职工工资薪酬。当月基本工资80万元;规范津贴补贴150万元;改革性补贴20万元。当月应缴的shehui保险32万元中,其中由单位承担12万元,由职工个人承担20万元;当月应缴的住房公积金60万元中,其中由单位承担30万元,由职工个人承担30万元。当月代扣个人所得税25万元,代扣职工应承担的个人水电费8万元。8月15日实际发放7月份工资,8月18日缴纳上月职工shehui保险费和住房公积金,8月20日缴纳上月职工的个人水电费,8月25日缴纳上月代扣的个人所得税。以上支出均通过单位零余额账户支付。请对以上事项作zhengfu会计分录。
2023-02-10 10:13:10
星懿:回复陈诗晗老师 老师 给你发过去了哈
2023-02-10 10:30:52
陈诗晗老师:回复星懿借 单位管理费用 工资 80%2B150%2B20 单位管理费用 社保 12%2B30 贷 应付职工薪酬 总金额 借 应付职工薪酬 32%2B60 贷 银行存款 42 其他应收款 50 借 应付职工薪酬 80%2B150%2B20 贷 银行存款 差额部分 其他应收款 50%2B8 应交税费 个税 25
2023-02-10 10:51:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫罗兰 发表的提问:
增值税普通发票开错已跨月,先开具了负数票,然后又重新开具正数票,会计分录怎么填写?
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
189楼
2023-02-10 08:31:55
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
,问一下增值税电子普通发票,跨年冲红重开会计分录应该做?谢谢
您好,借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字)应交税费应交增值税(红字)
190楼
2023-02-10 08:59:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 吴红 发表的提问:
老师你好,今年一月份开了一张增值税普通发票,6月因金额有误被退回。6月开了相同的负数发票,又重新开了一张正确金额的普票。负数发票这样做会计分录对吗?
你好,你的会计分录是正确的
191楼
2023-02-12 09:22:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 茉莉香茶 发表的提问:
2017年12月的一张增值税普通发票付款方退回重开,金额不变,现在2月是开红字发票然后重新开具一张,请问老师开票程序对吗,还有这月怎么做会计分录(红字发票和重开的发票分别如何记账)?
你好,程序是对的 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 正数发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
192楼
2023-02-12 09:48:27
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茉莉香茶:回复邹老师 老师,就是把收入和成本的账都对冲一下对吗
2023-02-12 10:15:52
邹老师:回复茉莉香茶你好,是的,收入,成本都需要冲销,然后再做一次收入,成本分录
2023-02-12 10:31:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
老师我想问下公司给员工租的宿舍没有开发票。宿舍租金年租金一万八。每月1500元。中介费300元。押金一千元。可是没开发票。否则租金就贵。所以员工找的增值税普通发票金额只有9605。房租是用备用金付的。怎么做会计分录呀
你好 按你实际租赁费来做账 你可以看看刚刚给你的分录 借预付账款贷银行存款 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付账款
193楼
2023-02-12 09:54:26
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甜甜的笑笑:回复meizi老师 那租宿舍的押金也要做会计分录吧。怎么做
2023-02-12 10:26:15
甜甜的笑笑:回复meizi老师 那中介费300怎么做账?
2023-02-12 10:49:42
meizi老师:回复甜甜的笑笑你好 是的 需要做账的 借管理费用-中介费贷银行存款
2023-02-12 11:17:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 以恒 发表的提问:
小规模取得增值税专用发票按普通发票做账可以吗
您好,可以的。
194楼
2023-02-12 10:21:34
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
老师,取得增值税发票进项税,以及认证进项税的会计分录
借成本费用,应交税费-应交增值税-进项税额。贷银行存款。
195楼
2023-02-12 10:42:00
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