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会计账本保存到期后怎么处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张鹏 发表的提问:
企业套期保值的会计及账务处理
套期保值的会计及账务处理 公允价值套期:(l)套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。   (2)被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。   现金流量套期:(l)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,应当直接确认为所有者权益,并单列项目反映。该有效套期部分的金额,按照下列两项的绝对额中较低者确定:套期工具自套期开始的累计利得或损失;被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。   (2)套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失),应当计入当期损益。   (3)被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项资产或一项负债的,原直接确认为所有者权益的相关利得或损失,应当在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,应当将不能弥补的部分转出,计入当期损益。   境外经营净投资套期:(l)套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,应当直接确认为所有者权益,并单列项目反映。处置境外经营时,上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出,计入当期损益。   (2)套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,应当计入当期损益。
46楼
2022-12-14 10:46:01
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
你好请问,请产假后工资和社保这块会计做账怎么处理?
你好,正常产假属于劳动保护范围。不用做特殊处理。按正常工资社保处理
47楼
2022-12-14 11:03:19
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司去年11月做了应收账款保理业务,是无追索权的,怎么进行账务处理?现在6月的时候这个保理业务到期了 我公司向银行还款 又该怎么进行会计处理呢?
收到保理款时,借:银行存款 贷:应收账款-客户 保理到期,还款,借:应收账款-客户 贷:银行存款
48楼
2022-12-14 11:29:02
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Luck Fairy:回复文文老师 请问老师 保理业务收到的银行存款可以直接进入银行存款吗?还是用短期借款呢?
2022-12-14 12:00:45
文文老师:回复Luck Fairy可以直接进入银行存款
2022-12-14 12:17:43
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上月购入固定资产,会计分录:借:固定资产 贷:银行存款,后续要处理折旧,怎么处理啊?会遇到哪些会计分录?
这个月提折旧 借管理费用 贷累计折旧
49楼
2022-12-14 11:38:37
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 发表的提问:
收到退回的保险费会计怎么处理
你好,直接红冲缴纳的分录就可以了
50楼
2022-12-14 11:56:58
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玉:回复朴老师 管理费用负数?
2022-12-14 12:25:51
朴老师:回复对的,直接负数红冲
2022-12-14 12:53:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 花儿 发表的提问:
知识产权代理公司,之前会计把成本入成了库存商品没有结转成本,期初还有库存商品,我如何作账务处理把期初的库存商品处理了
你好,这些库存商品买来是做什么用的?
51楼
2022-12-15 11:39:26
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郭老师:回复花儿你们还有商品购入吗?
2022-12-15 12:03:52
花儿:回复郭老师 我认为是之前会计记错账了,他把商标注册费之类的,全部入的库存商品,公司根本没有商品购入,
2022-12-15 12:22:51
郭老师:回复花儿那你有收入吗?如果有的话,借主营业务成本,贷库存商品。
2022-12-15 12:45:57
花儿:回复郭老师 有收入,但是现在的收入有它的成本票的
2022-12-15 12:56:20
郭老师:回复花儿Na那对应的收入借主营业务成本贷库存商品,如果是以前年度的,借利润分配未分配利润贷库存商品。
2022-12-15 13:11:19
龙龙老师
职称:初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 金平 发表的提问:
自建钢结构厂房,后期出租,建设期间的会计账务怎么处理了
简单说,如果你单位属于自建工程,如、建造本单位使用的房屋、仓库等,要计入“在建工程”科目;工程完工后,结转到“固定资产”科目中。 购买工程物资开发票,属于商品,大宗的可以到国税开临时商业发票,小宗的可以到地税开商业发票。 不过,建议由供应商代开, 避免今后税务找你们的麻烦。 支付工人工资,可以自己编制临时工资表,进行支付。 最好要编花名册,贴身份证复印件,编制工程项目表,可以合理避税。 如果签订外包工,那么就需要开,地税开建筑劳务发票,照样,建议由建筑商代开,避免今后税务找你们的麻烦。
52楼
2022-12-15 11:54:57
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
公司存了七天通知存款,存入及到期后得凭证还需要做账务处理么?
你好! 存入银行是需要做账务处理的
53楼
2022-12-15 12:22:31
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蒋飞老师:回复毛毛雨1..存款 借:银行存款 贷:库存现金
2022-12-15 12:58:27
蒋飞老师:回复毛毛雨2.取钱 借:库存现金 贷:银行存款
2022-12-15 13:18:21
蒋飞老师:回复毛毛雨3.取得利息 借:银行存款 贷:财务费用-利息收入(投资收益)
2022-12-15 13:33:26
毛毛雨:回复蒋飞老师 都是银行存款,网银滚动存入支取到活期存款账户
2022-12-15 13:45:20
蒋飞老师:回复毛毛雨你好! 可以的
2022-12-15 14:13:25
蒋飞老师:回复毛毛雨可以根据银行对账单做账。
2022-12-15 14:27:54
毛毛雨:回复蒋飞老师 我就想问怎么做账?
2022-12-15 14:52:27
蒋飞老师:回复毛毛雨常见的就是上面3个分录
2022-12-15 15:21:44
毛毛雨:回复蒋飞老师 我又不用库存现金存,就是活期存款账户转入七天存款账户
2022-12-15 15:32:16
蒋飞老师:回复毛毛雨存款 借:银行存款-7天通知存款账户 贷:银行存款-活期账户
2022-12-15 15:50:04
毛毛雨:回复蒋飞老师 那现金流量表中如何分配
2022-12-15 16:10:21
蒋飞老师:回复毛毛雨可以分别填入“收到其他与经营活动有关的现金”和:支付其他与经营活动有关的现金
2022-12-15 16:34:13
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 酷炫的季节 发表的提问:
作为会计,原公司账本凭证怎么处理,封存,有哪些事项
你好,所有的凭证,账本资料要登记造册。至少要两个人以上签字。每一个打包的箱子上都要写封条,封条上写上时间盖上你们企业的公章。
54楼
2022-12-15 12:31:44
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
银行质量保函是什么意思?会冻结资金吗?到期后如何处理
你好 ;会冻结资金 借其他应收款贷银行存款 。 借 银行存款贷其他应收款
55楼
2022-12-15 12:53:59
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微信用户:回复易 老师 只是冻结资金为何是其他应收款呢,资金不是还在账户上只不过不能用吗,公司用的其他货币资金可以吗
2022-12-15 13:24:46
易 老师:回复微信用户这个不是一般贷币性资金其流动性更次一些
2022-12-15 13:54:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ Q*青 发表的提问:
请问进项税加计抵减政策年底到期,到期后财务账面上如何处理,怎么做账?
到期之后你们还有剩余的话,你账上之前是怎么过的。
56楼
2022-12-18 11:08:34
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Q*青:回复郭老师 你好,有些不太明白你的意思
2022-12-18 11:36:48
郭老师:回复Q*青平时你账上是怎么做的?
2022-12-18 12:03:45
Q*青:回复郭老师 有进项时每月计提10%的进项税额,到年底政策到期,账上还有加计递减留底的税额如何处理呢?
2022-12-18 12:26:37
郭老师:回复Q*青红冲就可以 抵扣不完的不允许抵扣了,借应交税费增值税加计扣除负数贷营业外收入负数。
2022-12-18 12:43:58
Q*青:回复郭老师 不做处理可以吗?不做冲销分录,账上也不体现10%的加计递减税额,有什么影响吗?
2022-12-18 12:59:28
郭老师:回复Q*青哦可以的,你的发生额别做。
2022-12-18 13:19:21
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
我想问一下,物流行业收到的成本票怎么做会计处理
收到经济业务中支出的发票计入成本,借:营业成本,贷:应付账款
57楼
2022-12-18 11:35:22
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
1.以银行存款支付购车定金(某某汽车销售公司),账务处理是什么?收到购车发票后又是什么?2.以银行存款支付购车保险费(某某保险公司),未收到发票,账务处理?3.以银行存款支付车辆购置税,购车发票下月才能拿到,本月如何处理?
1借其他应收 贷银行 2.借固定 贷银行+其他 应收等3. 借其他应收 贷银行 收票后转当期费用 4. 借其他应收 贷银行 收票后交入固定资产
58楼
2022-12-18 11:55:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Swagger 发表的提问:
疫情期间减免社会保险怎么进行账务处理?
你好,直接不做账的哦
59楼
2022-12-18 12:25:08
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Swagger:回复朴老师 文件上这么写的:1.3 月,按减半分析计算缴纳期应缴金额,如大于 2 月已 缴应抵数,则抵减后,按实际缴纳金额进行账务处理;如 小于已缴应抵数,则不进行账务处理,未抵减金额转入后 期继续分析抵减缴纳处理。 2.4 月,按减半实缴处理(如有上期抵减后余额,继续抵 减后处理)。
2022-12-18 12:54:53
朴老师:回复Swagger我们是直接减免了不用计提的
2022-12-18 13:14:38
Swagger:回复朴老师 好的谢谢老师
2022-12-18 13:34:49
朴老师:回复Swagger不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-12-18 13:50:17
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 刻苦的摩托 发表的提问:
因工赔偿款,先支付赔偿款后收到保险赔款应该怎么做会计处理?
支付赔款的时候借其他应收款贷银行存款。
60楼
2022-12-18 12:41:59
全部回复
东老师:回复刻苦的摩托收到赔款的时候借银行存款贷其他应收款。
2022-12-18 12:58:20

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