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会计账本保存到期后怎么处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 加油 发表的提问:
会计分录按合同,款没付,借主营成本,贷应付,但是发票没给,如果后期发票又到了,怎么处理
你好 后期发票又到了,需要把之前的分录红冲,然后根据发票再做上述分录
121楼
2023-01-06 09:53:41
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加油:回复邹老师 还有其他方法么
2023-01-06 10:12:18
邹老师:回复加油你好,只能是这样处理,没有其他办法的
2023-01-06 10:34:45
晗老师
职称:高级会计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 东莞-糖糖 发表的提问:
选项A为什么不对?收到授权支付到账通知书也是要会计处理啊?
应该是在收到“到账额度通知单”再做账
122楼
2023-01-06 10:14:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 粗心的心情 发表的提问:
请问去年暂扣的质保金,今年到期已经支付了,请问账务要怎么处理,要不要做预算会计。谢谢
财务会计 借,其他应付款项 贷,银行存款 预算会计 借,其他支出 贷,资金结存
123楼
2023-01-08 11:48:28
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波波老师
职称:注册会计师,高级会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 小六 发表的提问:
指定孟波老师回答: 老师,你讲存货最后留的问题: 超市存货过期,当期没有处理,月末的会计分录怎么做?
我在直播中就这个问题提问 了大家四个问题,前三个都给答案了,您问的是第四个,我给你解答如下: 1、发现过期时: 借:待处理财产损溢 226 贷:库存商品 200 应交税费-增值税-进项税额转出 26 2、月末,处理意见 还没有下来时,会计先进行转作损益处理: 借:管理费用 226 贷:待处理财产损溢 226 3、待领导查明原因处理时,比如相关责任人赔100万,保险公司赔50万,其余做非常损失处理。 借:其他应收款---责任人 100 -----保险公司 50 营业外支出 76 贷:管理费用 226
124楼
2023-01-08 12:13:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问:
前任会计做的账银行存款余额与实际不符,接手后应该怎么处理?
你好,需要看是什么原因造成的
125楼
2023-01-08 12:29:59
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浅唱兮语:回复邹老师 会计人都找不到了,不知道是什么原因造成的
2023-01-08 12:43:44
邹老师:回复浅唱兮语你好,需要接手的会计去按月查询,看到底是什么原因的
2023-01-08 12:54:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 香蕉自行车 发表的提问:
公司食堂是单独账套进行的会计处理,现在没有了,想将食堂的账合并入总公司的账,涉及银行存款、存货、应付账款、本年利润这些会计科目,怎么进行会计处理呀?
你好,同学。 你现在是将食堂的所有的明细科目余额合并处理 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类
126楼
2023-01-09 08:51:30
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
企业计提工资保险到实际发放缴纳保险怎么做会计处理
整个工资核算流程: 支付社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款 支付公积金 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税
127楼
2023-01-09 09:10:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海清 发表的提问:
根据当地工会公告,职工缴纳互保金,后期转入工会,账务处理
借,管理费用 贷,应付职工薪酬 转入时 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
128楼
2023-01-09 09:37:13
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海清:回复陈诗晗老师 收取现金然后在转
2023-01-09 10:25:06
陈诗晗老师:回复海清你收现金? 工会给你现金?
2023-01-09 10:51:18
海清:回复陈诗晗老师 公司收现金,然后转入工会,这个是员工承担
2023-01-09 11:20:35
陈诗晗老师:回复海清收到 借,库存现金 贷,其他应付款 支付 借,其他应付款 贷,库存现金
2023-01-09 11:47:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 沁暖 发表的提问:
购买的固定资产已经使用,发票未到,要怎么进行账务处理?后期发票到了之后要怎么处理?怎么在用友ERP中处理
先按照你确定的金额入账就可以,发票后面收到作为附件处理。
129楼
2023-01-09 09:44:49
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 爱米扬 发表的提问:
在计提存货跌价准备的时候借方的资产减值损失账户后面怎么做账务处理,我看存货跌价准备在后面是会被结转到主营业务成本,但资产减值损失还在那里
资产减值损失如果发生价值上升会原科目转回。 如果没有发生转回不再考虑资产减值损失金额。
130楼
2023-01-09 10:11:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 回忆 发表的提问:
计提社保的800,收到1500的退款,理由是社保比例下调了,现在冲减费用后,期末出现贷方余额,该怎么处理。
期末费用出现贷方余额,用借方的负数反映,同时结转费用到本年利润
131楼
2023-01-10 08:41:54
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 结实的小虾米 发表的提问:
上月给新人缴纳大额保险,上月没入账,本月怎么处理?会计分录怎么做?
你好,可以直接和本月的社保一起入账。 计提: 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 缴纳 借:应付职工薪酬——社保费 贷:银行存款
132楼
2023-01-10 08:53:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小冉同学 发表的提问:
A公司是B公司的股东,A公司转钱给B公司存入B公司银行,B公司存定期存单,存单到期利息和本金全返给A公司。在会计账务处理上如何做账
A 借:其他应收款或短期投资 贷:银行存款 收到本金和利息 借:银行存款 贷:其他应收款或短期投资 利息收入或投资收益
133楼
2023-01-10 09:12:47
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小冉同学:回复陈诗晗老师 但是利息不属于我们B公司,是要给A公司的怎么做呀
2023-01-10 09:56:14
小冉同学:回复陈诗晗老师 我是B公司的凭证处理
2023-01-10 10:10:48
陈诗晗老师:回复小冉同学B 借:银行存款 贷:其他应付款 存到银行 借:X金融资产或短期投资等 贷:银行存款 银行塑回 借:银行存款 贷:X资产或短期投资等 其他应付款 还给A 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-01-10 10:37:53
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 石佩 发表的提问:
收到社会保障中心工商保险费的账务处理该怎么做
你好 你说的应该是工伤保险费 这个是退给你们多缴纳的吗还是政策优惠退还的
134楼
2023-01-10 09:41:30
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石佩:回复meizi老师 事故赔偿
2023-01-10 10:05:05
石佩:回复meizi老师 事故赔偿医疗费
2023-01-10 10:31:27
meizi老师:回复石佩你好 借银行存款贷其他应付款 之前你支付出去是怎么做账的
2023-01-10 10:55:26
石佩:回复meizi老师 我刚接手的,我查一下之前的账
2023-01-10 11:14:45
meizi老师:回复石佩那你需要查询下之前账务 才好判断怎么来做分录
2023-01-10 11:35:51
石佩:回复meizi老师 上个月给对方公司开具发票开错了,但对方已经认证了,我这边运费后再开票的话该怎么开,以及账务处理该怎么做
2023-01-10 11:59:47
meizi老师:回复石佩你好 购买方开红字信息表 你销售方开红字发票 红冲 然后做红字分录处理 在开正确发票做分录
2023-01-10 12:18:11
石佩:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-01-10 12:44:31
meizi老师:回复石佩没事的 希望能帮到你
2023-01-10 13:04:35
石佩:回复meizi老师 做红字分录是销售方和购买方都要做是不
2023-01-10 13:27:40
meizi老师:回复石佩你好 是的。 购买方也要做 销售方也得做的
2023-01-10 13:44:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ SSY IQPL 发表的提问:
社保存折没到自己手里怎么处理
您好!你是要处理什么?
135楼
2023-01-10 10:08:59
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