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会计账本保存到期后怎么处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 纯净 发表的提问:
老师,筹建期会计处理怎么处理
借;管理费用——开办费 贷;库存现金等科目
181楼
2023-02-06 09:20:59
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纯净:回复邹老师 @邹老师:老师,这个筹建期跟什么企业有关系呢,一般的商贸企业受影响吗,还是只针对工业企业,或者是筹建时间比较久的企业,我们公司是销售汽车的企业,请问筹建期从什么时候开始什么时候结束
2023-02-06 09:38:31
邹老师:回复纯净所有企业都有筹建期,把没有取得收入之前的期间按筹建期管理
2023-02-06 09:52:49
纯净:回复邹老师 @邹老师:这个是有什么优惠政策吗,必须分清筹建期吗,如果不安筹建期进行账务处理会有什么不利影响吗
2023-02-06 10:17:01
邹老师:回复纯净没有针对筹建期的优惠 如果是筹建期没有按筹建期做账务处理,属于账务处理不正确
2023-02-06 10:35:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 风趣的盼望 发表的提问:
跨年度车辆保险退保怎么账务处理,收到保险公司退保费;然后保险公司对我公司开红字发票;保险公司开正数发票,我的那个怎么做账务处理
之前全额做了费用 抵扣了所得税的吗
182楼
2023-02-07 08:13:56
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 海的声音鱼 发表的提问:
后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、贷:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目,这个是商业保理业务 购买后 后续持有期间账务处理
应收利息正常些,你利息调整摊销,看你最初是在哪方,就在相反方摊销
183楼
2023-02-07 08:29:29
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海的声音鱼:回复武老师 假如   我是保理公司 价值100万的应收款款,保理公司80万买了,实际利率4%, 借:应收保理款 –成本 100万    贷:银行存款   80万       应收保理款—利息调整  20万 后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、贷:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。     这个环节的凭证 我改咋做  特别是并调整“应收保理款—利息调整”  咋做凭证   
2023-02-07 09:16:50
武老师:回复海的声音鱼就按你上面分录就可以啊,同学
2023-02-07 09:32:16
海的声音鱼:回复武老师 、并调整“应收保理款—利息调整”科目。这个怎么调整啊,老师能不能举例说明
2023-02-07 10:00:58
武老师:回复海的声音鱼你知道应付债券-利息调整这个科目吗,同学
2023-02-07 10:22:18
海的声音鱼:回复武老师 知道啊,老师请举例说明
2023-02-07 10:44:20
武老师:回复海的声音鱼这个和应付债券的一样,就是通过摊余成本和实际利率的结果与合同利息之间的差额进行调利息调整,也就是摊销就可以了,同学
2023-02-07 11:09:37
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ? 发表的提问:
一个会计账户从借方转到贷方怎么做财务处理 或者转到其他会计科目上 怎么进行财务处理 比如主营业务成本怎么转到本年利润 是先把主营业务成本转走吗 具体的财务处理怎么进行的 怎么转走的
你好,主营业务成本转本年利润,就是通过相反方向结转 借本年利润 贷主营业务成本
184楼
2023-02-07 08:59:20
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?:回复佟老师 相反分录是怎么做的 怎么把一个科目转销掉
2023-02-07 09:30:05
佟老师:回复?我上面说的意思是,你当时处理主营业务成本时 借主营业务成本 贷银行存款 结转损益就是 借本年利润 贷主营业务成本
2023-02-07 09:54:07
?:回复佟老师 如果是转销一个科目到其他科目怎么做
2023-02-07 10:16:44
佟老师:回复?你要说你具体什么业务
2023-02-07 10:35:18
?:回复佟老师 比如短期借款转到银行存款 这个借款还了怎么抵掉这个账户
2023-02-07 10:55:59
佟老师:回复?借短期借款 贷银行存款 基本都是通过相反方向
2023-02-07 11:20:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 学堂用户_ph891399 发表的提问:
离职员工多交社保账务怎么处理?追回后账务怎么处理?
您好 请问是单位跟个人部分都多交么
185楼
2023-02-07 09:14:59
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学堂用户_ph891399:回复bamboo老师 是的
2023-02-07 09:27:31
bamboo老师:回复学堂用户_ph891399借:应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 追回后做相同的红字分录冲销
2023-02-07 09:53:37
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 阳光 发表的提问:
公司处理一辆车,保险呢未到期,税额要转出会计分录?
借:管理费用保险费 贷:应交税费~进项税额转出
186楼
2023-02-08 08:42:37
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 303868383 发表的提问:
期初设置保存后未记账怎么更改?
你取消期初设置就可以了,同学
187楼
2023-02-08 08:47:39
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 标致的唇膏 发表的提问:
银行手续费已经入账 后期收到发票怎么处理
你好,红冲了,在做一笔,
188楼
2023-02-08 09:14:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
老师,融资租赁(售后回租)设备,购买的保险怎么做账务处理,保险保期39个月
你好同学,你直接将这笔款项当成是管理费用不能摊销的
189楼
2023-02-09 08:27:10
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ B.Y.Cheung 发表的提问:
未收到发票进成本业务,发票录入待结算进项税, 后期收到发票,价税合计一致,但总计税额少了0.02,请问,应该怎么做会计处理?
您好,先红冲暂估入账的,然后就根据实际的发票入账
190楼
2023-02-09 08:44:07
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,我想咨询一下,我们单位基本户收到员工的生育保险和生育津贴,我支付给他,然后怎么做会计分录,怎么处理?
您好 收到的时候 借:银行存款 贷:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款等
191楼
2023-02-09 09:11:59
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会计学堂辅导老师:回复bamboo老师 那在产假期间,这位员工有给支付工资。
2023-02-09 09:39:37
bamboo老师:回复会计学堂辅导老师那根据您公司的规定 这个收到的补贴到底给不给员工?
2023-02-09 10:01:53
会计学堂辅导老师:回复bamboo老师 收到报销的生育津贴生育保险,不把之前已经发放给该员工的工资从这个款项中扣除吗?
2023-02-09 10:25:59
bamboo老师:回复会计学堂辅导老师这个要根据您公司的规定 有的公司产假期间支付工资 收到补贴也全额给员工 如果您公司不是这样处理的话 那扣下来的费用冲减您当时发放的工资
2023-02-09 10:52:20
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 林妹妹 发表的提问:
新事业单位会计账务处理职工代扣代缴的社保以及支付后财务会计及预算会计的分录怎么做?
借:单位管理费用或者业务活动成本 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 -公积金 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款或者零余额账户用款额度 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 贷:银行存款或零余额账户用款额度 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金或零余额账户用款额度
192楼
2023-02-10 08:01:21
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ Tina 发表的提问:
银行承兑到期后怎么处理
背书给银行兑钱就可以
193楼
2023-02-10 08:09:10
全部回复
贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 傻傻的月饼 发表的提问:
简述售后租回业务中承租人和出租人的会计处理方法
收到租金时会计处理:   借:银行存款     贷:预收账款——XX客户租金   借:主营业务税金及附加     贷:应交税费——营业税     贷:应交税费——城建税     贷:应交税费——教育费附加     贷:应交税费——地方教育费附加
194楼
2023-02-10 08:29:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陪你到老 发表的提问:
公司收到商承没到期呢,这样的话用做会计账务处理吗吗
借:应收票据贷:应收账款
195楼
2023-02-10 08:59:21
全部回复
陪你到老:回复袁老师 老师这个也必须记账是吗?我之前的会计都没做,那我是做还是不做呢
2023-02-10 09:47:35
袁老师:回复陪你到老做账吧
2023-02-10 10:02:08

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