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老师好,我们主营是做会议服务的一般纳税人,开出的是会议服务的专票,举办会议过程中,我们也有支付劳务费,对于这笔劳务费,我们只能冲减费用,无法抵扣进项,请问有什么其他方案可以进行税务筹划吗?

2025-01-03 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 16:29

你好,这个劳务费你是支付给谁

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快账用户9585 追问 2025-01-03 16:32

支付给参加会议的医生专家,专家会在会议上讲课,宣讲,就是专家的讲课费或劳务费

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齐红老师 解答 2025-01-03 16:33

你好,这个个人的话,确实很难。最好是让劳务公司来开给你们

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快账用户9585 追问 2025-01-03 16:45

我们符合申请简易征收的条件吗?

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齐红老师 解答 2025-01-03 16:46

你好,这个没有简易征收的。

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快账用户9585 追问 2025-01-03 16:46

请问劳务公司开给我们的发票是多少个点的呢?这张发票能抵进项吗?

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齐红老师 解答 2025-01-03 16:46

劳务公司是开三个点,一般纳税人就是6个点可以抵扣。

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快账用户9585 追问 2025-01-03 16:49

劳务公司是开三个点,一般纳税人就是6个点可以抵扣------会务公司开出3%的发票给我们,我们可以抵6%?

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齐红老师 解答 2025-01-03 16:51

你好,不能,只能抵扣3%个点

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快账用户9585 追问 2025-01-03 17:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-03 17:18

你好,不用客气的了。

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