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老师,我想问下我们2022年支付给民工的工资,当时挂在往来科目“其他应收款-章三”,现在要是销帐怎么处理啊,会计和税务分别怎么操作

2025-01-03 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 17:21

你好,这个要有发票回来报销,或者他是你们公司的员工,你给他申报工资,然后来冲减。

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快账用户8571 追问 2025-01-03 17:29

人早就走了

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齐红老师 解答 2025-01-03 17:30

如果只是想清理这个凭证,你可以计入营业外支出。

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你好,这个要有发票回来报销,或者他是你们公司的员工,你给他申报工资,然后来冲减。
2025-01-03
你好,是公司预借的工资,后边没有再上班的情况么,也就是公司工资支付多了的情况么
2024-12-07
你好; 请款出来 ;这个是你公司要承担的成本不  
2023-03-28
你好,内账的话,它不存在风险不风险的,你只要据实把这个业务往来做到凭证里就可以的。
2022-05-10
您好,当然是我们财务操作的,我们要做账的,这个农民工专用账户有多少余额,发生金额的出和入都要记账的
2023-07-22
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