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应交增值税-转出未交增值税借方余额为3200,怎么把它结平呢

2025-01-03 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 20:18

您好,实在找不到原因,调账,
借:营业外支出
贷:应交增值税-转出未交增值税

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快账用户5041 追问 2025-01-03 20:28

应交税费贷方为负数,这两个有联系吗

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齐红老师 解答 2025-01-03 20:30

这个是哪个明细是负数了

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快账用户5041 追问 2025-01-03 20:31

应交税费

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快账用户5041 追问 2025-01-03 20:32

应交增值税

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齐红老师 解答 2025-01-03 20:35

这个有三级明细,是哪个了

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快账用户5041 追问 2025-01-03 20:37

三级明细都是正数

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齐红老师 解答 2025-01-03 20:41

你可以把这两个对冲下,再把差额转到营业外支出里面

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快账用户5041 追问 2025-01-03 20:51

这个对冲分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2025-01-03 20:54

这个冲不了,贷方的负数,就是正方的正数

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您好,实在找不到原因,调账,
借:营业外支出
贷:应交增值税-转出未交增值税
2025-01-03
对的是的,是这么做的。
2022-01-19
同学你好 没有错 在做缴税的分录 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
2023-04-12
同学你好 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-11
你好,之前还需要这样做一笔结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2023-06-05
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