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老师,我们公司去年5月增值税申报表,我把一般计税的增值税填到简易计税中去了,收入和税率与一般计税的税率一致,服务业都是6%,我公司没有简易计税税率,只是填错了位置,不改申报有影响吗?

2025-01-05 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-05 12:30

那你有进项没有?如果有进项的话,你就少抵扣了。你填写到简易计税去,他没法抵扣增值税了。

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那你有进项没有?如果有进项的话,你就少抵扣了。你填写到简易计税去,他没法抵扣增值税了。
2025-01-05
你好,就是填到简易计税那行的税额和收入,和对应的税率是否一致?应该是不一致的吧。
2025-01-05
你好; 你有哪些方面的咨询服务;  看你符合简易计税不;    因为你害的做账的  
2023-08-15
同学你好 你得分开填写才可以
2022-12-13
您好,不是,除了在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“3%征收率的服务、不动产和无形资产”那行(一般是第12行)填写你的含税收入换算成不含税的收入(不含税收入=含税收入÷1%2B3%,比如10300元填10000),还要在主表第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”里会自动出来税额(税额=不含税收入×3%,比如10000×3%=300),其他一般计税的行次比如销售货物、一般服务的收入可以不填或填0,进项发票虽然可以认证但不能抵扣所以不用填进项抵扣栏,总结就是:收入填在附表一第12行(3%服务那行),算好不含税收入填进去,主表第21栏会自动出税额,其他一般计税和进项抵扣栏不用管或填0,不是只填收入就完事。
2025-09-14
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