您好,没有不可以抵扣的政策,应该还是适用的

老师,固定资产500万元以下的税法允许一次性扣除,会计上做账可以不计提折旧不?
老师,现在的政策是说,购买500万元的固定资产,可以一次性折旧,不在分年度计算折旧吗?
#提问#老师,500万元以上的固定资产可以一次性税前扣除吗还是加速折旧?
老师21年500万以下的固定资产可以一次性折旧?
500万以下的固定资产可以一次性计提折旧,这个政策还在实行吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
老师,发票勾选 了,申报了增值税,我现在想取消勾选,怎么操作
郭老师接郭老师接,我们跨地区涉税预缴的所得税,比如我11月预缴1000,12月预缴2000,总的借应交税费-所得税,贷银行存款,,我要计提吗,11月计提1000,12月计提2000,账平掉,还是计提不做,年末应交所得税借方挂账3000
老师您好请问20年有笔收入没有入账,但是增值税和所得税的报表又和电子税务局是一致的,这怎么操作?
如果企业是小微企业,适用税率如果是5%的话,那递延所得税的税率税率是否和企业5%的税率保持一致,还是按照正常的25税率%呢
小规模公司,公司只有法人一个人,每个月给他全额交社保和公积金,需要计提工资吗?是否需要把个人部分计入工资,正常计提发放工资社保?
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
那就是还是可以的,是吗老师!
还有就是汇算清缴时可以用当年计提折旧的一部分来调增申报?
没有出文件废止,就可以继续适用。如果要适应一次扣除政策,应当是汇算清缴时调减未计提折旧部分。来享受一次扣除政策。如果是调增折旧部分那相当于不允许税前扣除了,没有享受政策。
那如果我按使用年限来每月正常计提折旧,不一次性计提折旧,年度汇算清缴申报时才能做调增处理
会计上是按照会计准则做账按月计提折旧,税法上允许加计扣除,所以产生了税会差异,这个差异就在汇算清缴中调整即可。
好的,谢谢老师!
您好不客气,请给好评哦