您好,这个你直接补做账就可以
借:应收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费-销项

老师,我们是一般纳税人,每个月申报的增值税报表填的收入和利润表不一致,但是上传到电子税务局的季度利润表收入是和当季度增值税申报表收入是一致的,这样有影响吗?需要调整吗
老师,第四季度我已经电子税务局申报财务报表和企业所得税了(是亏损没交),老板又给了一些费用发票,我看没有汇算清缴,就记到当年,可以吗,导致账上,和电子税务局上的财务报表和企业所得税的利润总额不一致
老师,请问小规模账上与电子税局增值税报表的主营业务收入,不一致,原因是电子税局增值税报表上营业收入季度没到30,就没有累计进去,但是账务主营业务收入是有的,这种情况怎么办?
现在报7月增值税,电子税务局有个3%的专票收入,但是是我们开错了,8月已经红冲,开成13%了,账上也没有入3%的收入,这笔收入入的13%的收入,现在电子税务局有3%的普票数据,账上没有3%的收入,我能把电子税务局3%收入删掉吗?这样和账保持一致?
收入计入去年的应收账款,所以,营业收入和年底汇算没有反应这笔收入,但是,税局说增值税和企业所得税不符怎么办?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
好的,谢谢老师
不客气,很高兴为你服务
老师,还有一笔是收入重复入账的,怎么办?
这个也是以前重复入账的吗?
就是发票开重了
那这个发票你红冲了没有
红冲了,老师
借:利润分配-未分配
应交税费-销项
贷:应收账款
老师,只要跨年的都用这个科目吗
是的,跨年的就是用这个科目