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您好,我有笔分录不会调整,请您帮忙调下:因为款没付,就给发票了,所以我做的分录是 借 销售费用 进项税额 贷 应付账款 后来付款的时候,我做的分录是 借 应付账款 贷 银行存款 ; 但是领导和我说相同的公司只用一个科目来表现出来 整好这个公司在预付账款里有,她就让我调整到预付账款里,我只会冲销后重做,领导说我能力差 请问,您知道怎么调整吗?

2025-01-06 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 09:43

借预付账款,贷应付账款,借应付账款,贷预付账款。做这个调整, 第一个是调整借应付账款,贷银行存款的,把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单,做不了银行存款,所以直接调整就行。 第二个是调整你第一个分录的。

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借预付账款,贷应付账款,借应付账款,贷预付账款。做这个调整, 第一个是调整借应付账款,贷银行存款的,把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单,做不了银行存款,所以直接调整就行。 第二个是调整你第一个分录的。
2025-01-06
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
同学你好 因为小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 所以就这样直接红冲了 借未分配利润(红字),贷预付款项(红字),借未分配利润,应交税费应交增值税,贷预付款项 这个就是直接在今年里面单独做了进项 调减了去年的预付账款
2021-03-09
同学您好,预付的话,那您应该借预付账款贷银行存款,然后实际结算,借工程施工贷预付账款
2021-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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