你好,你报表冲账务处理也要做
我们公司20年10月份没有销售收入,但冲红了一张19年3月份的一张发票,价税合计金额没变,由于增值税税率不同导致有收入和负的增值税,该怎么处理
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
去年1月财务人员开出两张增值税专用发票,次月报税时才发现多开一张,联系对方后,其未取得发票就已经认证抵扣,协商未果。当月进项大于销项,我方未实际缴纳增值税,也导致年末收入与申报不一致。今年2月对方同意调整,我们就下载开出来一张红冲发票,导致本月收入与销项与月报表不一致,我该怎么申报,红冲的收入和销项怎么处理,
老师,一月红冲去年的发票,在报一月份的增值税时本期销售额没有算这部分红冲的
本月销售收入 由于红冲了上月的一笔,导致收入为负数,这样在申报增值税等一些税的时候,收入栏是不是填负数
老师,中级会计,长期股权投资这章,权益法转综股,小尾巴是怎么结转的,怎么做分录
老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
我们公司开具了这个发票,应该怎么入账?
老师,工程公司的项目完结了,工程发票全部开完了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,如何退出登录会计学堂
计算城建教育费附加,计税依据里的30是哪个
这种发票需要入账吗?老师
老师,去年的车贷还给车贷公司,直接做的借应付账款贷银存,付的钱里面有本金和利息,所以在今年做利息那部分,借利润分配未分配贷应付账款,行不行?然后更正申报表
请问老师,针式打印机怎么设置成三等分
集团付所有子公司人员工作服20万,如何做账?
采用的是企业会计准则,红冲用的会计科目是“以前年度损益调整” 销售收入就不一致了
这个没办法,按准则就是这样