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我们公司20年10月份没有销售收入,但冲红了一张19年3月份的一张发票,价税合计金额没变,由于增值税税率不同导致有收入和负的增值税,该怎么处理

2020-11-05 23:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 09:19

你好 你19年当时是报了收入 和增值税的 是吗 ? 那你现在红冲的话需要走以前年度损益调整来冲收入的 你们是业务取消了还是什么情况 ? 你红冲19年的发票 也得按19年的税率来红冲处理的 。 你还会在开发票出去吗?

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快账用户2013 追问 2020-11-06 09:30

是当时备注里的工程项目写错了,对方当时未发现,对方10月初就要求重开了,老板娘也不知道有税率差,所以是先开,过几天再冲红的,这个账怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-11-06 09:35

你好   那你现在红冲19年的   我看下你19年当时开票出去怎么做分录的 。 我这样好判断怎么来红冲。 就算你再次10月开票出去 你记得也得开19年当时的税率的  

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你好 你19年当时是报了收入 和增值税的 是吗 ? 那你现在红冲的话需要走以前年度损益调整来冲收入的 你们是业务取消了还是什么情况 ? 你红冲19年的发票 也得按19年的税率来红冲处理的 。 你还会在开发票出去吗?
2020-11-06
你好这个不做,这个之前蓝字没有做,红字你账上也不需要做
2021-07-15
同学你好 去年,不一致,你申报成功了吗?你申报的金额包括了多开的那张发票吗
2023-03-12
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
您好 收入总的不会是负数的啊 只是3月份的是负数 多预缴的税 可以后面继续抵减销项
2024-02-29
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