不对。借银行存款贷预收账款应交税费,应交增值税,收到租金的当月就得交增值税了。

老师,9月预收10月租金是借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税-简易计税 10月份确认收入借:预收账款 贷:其他业务收入 9月收到9月租金借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 这样对吗?
2022年5月收到发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,6月份收到货款,记错账,借:银行存款,贷:预收账款 2023年调账会计分录 借:预收账款 贷 : 应收账款 这样做分录对吗?
9月预收了以后年度的房租做分录: 借:银行存款25万 贷:其他业务收入37128.71(当年确认的收入) 贷:预收账款210396.04(以后年度的收入) 贷:应交税费-应交增值税2475.25 问:预收账款未确认收入那这个应交税费的金额对吗?
收到2025年1-3月房租发票,还未付款,现在入账 ,借:预付账款-房租 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司 ,到2025年1月时分摊借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 付款时,借:应付账款-**公司 贷:银行存款 上面这样做分录可以吗
老师,我12月份收2025年的租金,我借:银行存款 贷:预收账款 这样对吗? 2025年1月再做分录借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
2025年1-12月份每月都做一笔 摘要:确认1月至12月份的租金收入 借:预收账款 贷:其他业务收入 就是1至12月的月末都做这次分录就对了吗?
你好 对的,是这么做的。
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 在收到那个月里一次确认全年的收入,那这样对吗?
可以的,没有问题啊。
一次确认全年的,和每月确认有什么区别呢?应该怎么做更合理些?
你好,一次确认收入相当于是提前做了收入。 按月确认收入是根据权责发生制确认收入。最好的还是按权责发生制来做。
老师。明白了
不用客气,工作愉快。