你好,填入小微企业免税销售额

老师,小规模销售货物17万,另卖一辆旧车做的营业外收入9万,填写增值税申报表时怎么填?
小规模一季度不超45万,增值税报表收入填在小微企业免税销售额那一栏对吗?
老师,请问小规模纳税人季度销售额,包含无票收入没有超过30万时,这个无票收入应该填报在增值税申报表的哪一栏?
我找郭老师,我想问下,小规模卖出一辆自己用二手车给了同一个老板的关联单位,二手车市场开的发票是26000,当时没有填增值税报表,现在税务局让改当时报表,填增值税报表到未开票收入,应该填哪一栏,另外小规模季度收入不到30万,免交增值税。
小规模,没有销售业务,季度收入不超30万,卖了一辆车,车价是30000含税的,填写增值税报表,要填哪一栏?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
是不是第10栏
你好,是的,就是这样子的。
增值税实行减按1%计算的,30000的含税收入增值税怎么算,填哪一栏?
你好,你这个用30000÷1.01就可以了,填到第10行。
减除的2%用不用在增值税报表里填列?
你好,是的,这个不需要的。
分录怎么做老师
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
增值税不是不超30万不用交,分录我该把这笔税转哪里
你好转入到营业外收入税收减免。
好的老师,谢谢
你好,不用客气的了。
我按1%算不含税金额,去填报表,自动出来的税额加不含税不等于30000的含税金额
你好,如果你那边系统是这样设置的话,你填一下按3%来算的数据看看。
正常来说直接填1%就好了,系统它能自动换算的。
系统第10栏是不含税金还是含税金额
你好,是填不含税金额了