你好,填写在小微企业免税销售额里面
老师讲课上的报税实操系统在哪里?
开票20万9%的税,税金是16573.76yuan
一般纳税人水果免税吗
老师好!问下企业所得税年报A105080表的第六列享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧是填一个月的折旧额还是当年的折旧啊?
现在小型微利企业所得税优惠政策是什么?
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
老师,帮外省开发票可能会引起预警,那外账报税可以的不?
老师,根据下面这道题,外购的烟丝消费税怎么算,可以抵扣吗
外贸公司出口货物,国外客户委托代理已付人民币现金,现在应该怎么进行合规处理?
老师你好,请问土地出让金分摊计入什么科目
老师,那第二季度因为申报了这笔无票收入,当时缴纳了企业所得税,现在这笔无票收入金额顾客要求开票了,那我第四季度怎么申报增值税呢?
开票的额度正常开票,但是得把这个之前的未开票收入的部分做红冲
老师,请问第四季度申报增值税时具体怎么填写?
就是按照开票金额减去红冲未开票收入的金额申报
老师,比如说这个季度是不含税收入20万(包含之前为未开票收入现重新开票的金额2万),那我填报的时候只填报18万吗?
对,没错的,就是这么填的
老师,但这样操作的话不会比对不通过,不让提交吗?
有可能会有这个提示如果这种情况有可能会有这个提示,如果这种情况的话只能是税务局现场申报
那笔无票收入是第二季度申报的,那我是否可以对第二季度的申报表进行更正申报呢?
因为你第二季度的时候确实是未开票收入,所以不需要更正的
关键是如果不愿意去现场申报,然后这个季度直接减少这笔金额申报比对又不通过,我是不是只能做对二季度做更正申报呢
你如果不去现场申报的话,那就只能这么修改