你好,填写在小微企业免税销售额里面
老师 请教下 小规模纳税人 季度未超过30万 有开票收入 有未开票收入 收入数相应的填在增值税申报表哪个栏次
请问老师,小规模纳税人,本季度有无票收入,那么申报增值税时,无票收入填写哪栏?
老师请问小规模纳税人,季度销售额未超30万,开具普票收入10000,不开票收入98000应该分别填在增值税申报表的第几栏呢?谢谢
尊敬的老师,您好!小规模纳税人,按季度申报增值税,一个季度发生有票的销售收入35万,同时发生无票的稍售收入45万,请问申报增值税申报表时,分别填在哪栏?
老师,请问小微企业本季度的不含税收入不超过30万,请问其中的无票收入应该填在增值税申报表的哪一栏里?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,那第二季度因为申报了这笔无票收入,当时缴纳了企业所得税,现在这笔无票收入金额顾客要求开票了,那我第四季度怎么申报增值税呢?
开票的额度正常开票,但是得把这个之前的未开票收入的部分做红冲
老师,请问第四季度申报增值税时具体怎么填写?
就是按照开票金额减去红冲未开票收入的金额申报
老师,比如说这个季度是不含税收入20万(包含之前为未开票收入现重新开票的金额2万),那我填报的时候只填报18万吗?
对,没错的,就是这么填的
老师,但这样操作的话不会比对不通过,不让提交吗?
有可能会有这个提示如果这种情况有可能会有这个提示,如果这种情况的话只能是税务局现场申报
那笔无票收入是第二季度申报的,那我是否可以对第二季度的申报表进行更正申报呢?
因为你第二季度的时候确实是未开票收入,所以不需要更正的
关键是如果不愿意去现场申报,然后这个季度直接减少这笔金额申报比对又不通过,我是不是只能做对二季度做更正申报呢
你如果不去现场申报的话,那就只能这么修改