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老师,上月留底进项税5万,这个月销项税6万,扣除留底需要交1万,怎么做分录

2025-01-10 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 14:56

你好,这个留底你有单独做分录吗

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快账用户4003 追问 2025-01-10 15:01

没有,做了借应交税费-应交增值税-转出未交增值税6万,贷应交税费-未交增值税6万

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:05

你好 这样子的话,你只需要做这个1万的凭证就好了。 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万,贷应交税费-未交增值税1万

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快账用户4003 追问 2025-01-10 15:33

那之前那个6万的分录,还必须要吗

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:36

Yeah这个不需要另外再做。

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你好,这个留底你有单独做分录吗
2025-01-10
首先8月的时候,你要把1万转入留底科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-留抵进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项 9月时候 借:应交税费-销项 6.5 贷:应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借:应交税费-转出未交 0.5 贷:应交税费-未交增值税 0.5
2021-10-20
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
你好你这个之前做结转没,没有做借销项税额 35万, 贷进项税额 4万%2B%2B5万,转出未交增值税 26万,借转出未交增值税 26万,贷未交增值税26万
2021-08-02
同学,你好 增值税结转分录做一下就行了
2023-06-26
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