你好,分别在12月份和1月份还钱就可以的。

请问老师:20年12月我们给对方公司开了600万的专票,收回400万的款,余200万未收回,21年9月我们公司把公司名称,法人股东都变更了,但实际经营人还是我们老板,现在对方要付那200万给我们,让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款,说是付款和票据保持一致,如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢? 有没有更好的解决办法呀?
老师好!公司在2022年1月27日支付过渡费时由于资金短缺,于是向承接我公司的建设工程有限公司借了40万元来支付过渡费,公司与2022年2月8日已将借款还清。现在老板要财务支付2万元给建设工程有限公司的某人。因为是这个人找人借款将款项打到他们建设工程有限公司,再由建设工程有限公司转入我公司来支付过渡费。现是要用提现方式来支付2万元给个人。请问一下这提现付给个人是打领条好呢?还是收条好?备注写什么最好?对方要提供什么给我公司?这样操作违不违规?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
你好...比如我们A公司跟B公司签了一份融资租赁合同..每月还本付息..购买的固定资产到期是B公司的...C 公司是A公司的全资股东...B公司把第一期的还本付息200万转转了C公司..假设利息是50万..本金是150万...收到的本金150万..C公司给A公司开了收据..利息给50万开了发票(不含税金额是45万.税5万) 那请问C公司的账务处理现在写的是 借:银行存款 贷:主营业务收入 195 应交税费-增值-销项5 现在想要调整..应该怎么记合适
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
不好意思我没明白老师,1张借条,12月附50万,1月附50万,借条附在12月凭证后面还是1月的凭证后面合适呢,12月和1月付借款的分录摘要写什么合适呢
付,打成附了不好意思
你好借条附在哪个月都可以 摘要写还借款或者收回借款。
员工还没还借款,25年年底还,12月和1月是先付给他借款,12月摘要和1月摘要分别写xxx借款可以吗,会不会太简洁了
不要跨年 一月份借 12月底还钱 是的 这个不需要太繁琐简单明了就好
看到了国税发2005 120号文件,是不是不一定12月借了就要12月还,只要借款期限不超一年就没事儿,如果超了,用于企业生产经营也不交个税
发错图片了老师不好意思,我再找找
年底还钱 超过一年也可以 年初在借
文件的第三十五条
1年期限,12月借款,是不是次年12月前还上就可以不交个税呢
你好当年十二月份还钱