你好,先重分类,根据重分类的明细划账龄
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师,我今天建账,看到9月份的科目明细表,其他应收款明细科目中有四笔期末余额在贷方的,这个怎么处理,还有应付职工薪酬-工会经费这个余额在借方,这种情况我怎么处理,不知道该怎么建账了
老师,报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧?我现在碰到个疑问,我们入账没有区分应收账款和预收账款,科目余额表应收账款期末包含预收账款,那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧? 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗?
关于其他应付款重分类账务分录咨询-----------------------调整前分录是其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,都在借方,那现在要调整重分类,那应该就是对冲,我写的调整后分录是:贷方其他应收1120,其他应收5600,其他应付4800,借方其他应付11520.但是其他应付期末余额应该在贷方,现在却是借方余额,我这个是哪里做错了呢,请老师指点谢谢
老师你好,我想问下就是我现在其他应收款期末是借方余额,但是明细科目中借贷方都有,这种情况我写写报表附注分析账龄的时候应该怎么写呢
你好。4000一个月工资每个周未单休5月1至3号放假
之前地址在安徽合肥市里,现在地址经营异常了,新地址现在在安徽县城了,需要省会变更到县城,有可以吗
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
老师好,外贸企业出口退税,因退税率差导致需做进项转出,有多的进项发票,这部分可以抵扣吗
投资款比注册资金还多,怎么做账
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
公司承担社保,一定要计提吗?
这个营业成本60怎么算出来的?
老师借贷方我已经重新分好了,我的意思是怎么在表上写借贷方,是不是贷方用负数表示呢
是的,贷方用负数即可
那我写账龄分析的时候是不是只写借方,不写贷方
是的,贷方是其他应付款账款
是的,贷方是其他应付款账龄
老师就是我现在2024年的是合适的,但是我2023年的时候其他应收款有贷方余额,你的意思是让我写其他应付款,但是我这样一写我的账不就不合适了吗
报表是按重分类后的数据,账可以不重分类
老师我实在没懂你的意思,我就想问下我其他应收款借贷方余额都有数字的情况下,我怎么分析账龄
先重分类,报表是重分类后的数据划账龄