您好,是的,就是你说的这样的

我们抵扣以前年度的进项税额,本期申报时候需要做进项税额转出处理,这种情况应该填写免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是应该填写其他应作进项税额转出的情形?
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
勾选统计里有税额是运费的进项税,用来直接做成本了,报税的时候附表二里填进项税额转出其他应做进项税额转出的的情形这样对吗?
老师融资租赁设备利息发票的进项税额要不要做进项税额转出,增值税申报表附表二中填23b其他应作进项税额转出的情形栏吗
老师,公司某领导为上级公司派过来的,人工成本不在公司发放,其发生的火车票等进项税额都不能抵扣,之前抵扣的已作进项税额转出,请问在申报时,进项税额转出应在哪个项目里填写?是其他应作进项税额转出的情形吗?
老师请教一下,12月我们是增值税免税企业,2026年1月我们变成增值税一般纳税人不免增值税了,2026年1月开的12月的采购发票,是专用发票。可以用在1月进行抵扣吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
@郭老师@郭老师@郭老师
老师你好就是有些客户打我们公户嘛就是会扣手续费,我可以直接把扣完手续费的款才做收入嘛
老师,24和25年房租,做账做的预付账款,没有按月摊销,这种情况怎么办
老师好,25年底收到的增值税进项专票,暂不用于抵扣,可以在26年之后需要用的时候再做勾选认证吗
老师,年度结转了损益,最后一步没有结转到未分配利润里面去,影响报表取数吗?
BOSS 智联招聘费应该放在什么科目
老师,支付房租从公户付款给个人,但是对方提供不了发票,我应该私户给还是公户
2024年7—12月个税忘了申报,在这个月可以补申报吗?
对不对,还有个异常凭证转出进项税
也一样的,在其他这里的