你好,对方给你开的是13%的那个吗?如果是的话可以抵扣。

勾选统计里有税额是运费的进项税,用来直接做成本了,报税的时候附表二里填进项税额转出其他应做进项税额转出的的情形这样对吗?
增值税申报表本期进项税额明细中的进项税额转出额表中上期留抵税额退税栏中填写了121380.13元,另外其他应作进项税额转出的情形填写了-121380.13元,请问老师从这两栏中可以看出错误地方吗?
税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题,要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出,填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形,都提示申报失败,应该填哪里呢?
老师,不抵扣勾选税额要填在增值税申报表附表二。第二项进项税额转出额里面对吗?
老师融资租赁设备利息发票的进项税额要不要做进项税额转出,增值税申报表附表二中填23b其他应作进项税额转出的情形栏吗
是的,租赁利息进项税额可以抵扣的吗
对的,是的,可以抵扣的