还没有跨年,你直接红冲9月的凭证,做一笔正确的分录就可以了。
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
现在发现8月份有一笔凭证记错了科目,应该记预付账款,错记为销售费用,直接计入当期损益了,现在怎么改呢
老师,去年4月份的工资做账做错了。应该是用3月份的工资表,我用了4月份的。请问我现在更正错账,要怎么做分录
老师,2月份有张计提工资凭证分录做错了,现在可以在12月份调吗,要怎样分录来调。计提3月份工资:借管理费用-工资2000 贷:库存现金(本来应该是应付职工薪酬)
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
应收票据为负数施啥问题
老师你好单位一下发票需要缴纳印花税么加油票,价税合计303.6元,复印纸价税900元沙发办公室900元900元,这些需要交印花税么
固定资产折旧结束后该怎么处理?
汇算清缴的时候冲回24年一部分费用,调增一部分业务招待费,然后交了点所得税,怎么做账的
社保的个人部分出现负数是怎么回事呢
帮忙写下分录,感谢感谢
老师请问我们有几款不知道是样品不收钱还是没有登记库存,商品销售出去了,也找不到成本价怎么做会计分录
请问老师,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企业的所得税优惠和六税两费减免优惠?
某员工7月退休,7月应发工资500元,代扣社保个人部分600元,社保个人部分缺额100元由员工自己汇入公司账户。请问个税申报时,本期收入和本期社保分别填什么?
营业账簿之前按次申报,结果被税务要求整改,按年,交了滞纳金重新申报了。怎么做账务处理