还没有跨年,你直接红冲9月的凭证,做一笔正确的分录就可以了。
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
现在发现8月份有一笔凭证记错了科目,应该记预付账款,错记为销售费用,直接计入当期损益了,现在怎么改呢
老师,去年4月份的工资做账做错了。应该是用3月份的工资表,我用了4月份的。请问我现在更正错账,要怎么做分录
老师,2月份有张计提工资凭证分录做错了,现在可以在12月份调吗,要怎样分录来调。计提3月份工资:借管理费用-工资2000 贷:库存现金(本来应该是应付职工薪酬)
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
想学习分公司报税的课程,有推荐的吗?
老师四季度企业所得税是是本年累计利润总额乘以所得税税率减去3季度交的企业所得税对吗?老师
现金转换周期 一般多少天合适
这个发票怎么做账呢? 去成本是价税合计么? 为什么勾选的时候金额是含税的
老师,公司买车,老板个人名义贷款,每个月的车贷,公户转给老板,老板进行还贷,这个车贷产生的利息支出,银行可以直接把发票开给公司吗
资产负债表和利润表试算平衡,现金流量表不平衡,提示"期末现金余额"本期金额与本年累计金额不平,该怎么调整,从哪里找问题
老师,我们公司成立日期为2021年8月5日那么在什么时间段实缴完注册资本就可以!
2023的费用普票没入账,这个要要入如何账户处理,小企业会计准则 是补录入:借:管理工用-服务费 贷:应付账款是吗? 是今年2025年本月入账的 的完整会计分录 还是直接借:未分配利润 贷:应付账款
高新技术企业,技术转让所得,超过500万的部分减半征收企业所得税,是减半后乘以15%还是25呢?
老师,销项税额贷方有余额是开出票的税额,减去进项税额,就是留底退税吧