你好,调增收入就得更正汇算,调减可以不更正

老师我们23年9月调以前21年和22年23年的账好几笔,是通过以前年度损益,转入利润分配未分配利润的,这样的我们要返回去更正21、22年汇算清缴表对吗
老师,21、22、23年做了以前年度损益调整,但是没有在企业所得税汇算清缴做纳税调整。现在有什么补救办法吗,24年调的23年的以前年度损益调整可以做成当年的吗。冲利润分配?
老师,如果今年用到以前年度损益调整或者利润分配利润-未分配利润这两个科目去调整账务的话,是不是一定要去更改去年的年度汇算清缴?
老师,24年用到利润分配-未分配利润这个科目去调整23年的账目,那23年的年度汇算清缴报表要去更正否?更正的话在税务系统如何更正?有路径吗
老师,用利润分配—未分配利润科目调整23年的账务,请问怎么在税务系统更正23年的报表啊?假如是调了管理费用100万,是要去更正23年第四季度的财报吗?
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
但23年我要调很多费用进去,不调收入的话我需要补税
像固定资产23年是做了一次性扣除一百多万,我要调账
那么收入和成本都出错,就只有更正当年的报表,重新汇算申报了,因为金额大。
但更正财务报表,然后再去更正汇算清缴报表的话好像也不太对?是不是还得更正增值税申报表?要不收入和费用对不上
是的,涉及增值税的收入增值税也得更正