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24年12月份收到进项专票,分录: 借:管理费用100 进项税13 贷:银行存款113 问题:25年1月报税勾选抵扣后发现开票名称有误,收到红字发票后跨年红冲分录怎么写?

2025-01-13 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 20:19

借其他应付款 贷利润分配,未分配利润100 应交税费应交增值税进项转出13。

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快账用户5916 追问 2025-01-13 20:21

为什么是借其他应付款

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齐红老师 解答 2025-01-13 20:22

你好,他就是一个过渡科目,钱没有退回来。你可以随便挂,你也可以放其他应收款。

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快账用户5916 追问 2025-01-13 20:23

不退钱,是开了红字发票之后又重新开了正确发票

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齐红老师 解答 2025-01-13 20:24

借利润分配,未分配利润, 应交税费、应交增值税进项 贷、其他应付款。

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借其他应付款 贷利润分配,未分配利润100 应交税费应交增值税进项转出13。
2025-01-13
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 开了正数做相反的
2022-04-09
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   
2022-07-05
你好,21年的发票不用给对方,贷方是银行存款贷方负数,因为银行收到存款了,或者您直接把银行做到借方
2022-02-18
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