您好 二手车是计入的固定资产科目吗 24年有没有计提折旧

老师您好,税务推送我单位存在一条风险:23年11月通过二手车市场销售车辆一部,协议价70万元,财务做账根据协议70万缴纳增值税,该车办理过户手续时开票金额85万,发票一直没有给财务。我现在修改23年11月增值税申报表后,是不是23年12月-24年5月份增值税申报表都需要修改?
你好,公司23年转让一辆二手车,财务根据转让价70万做账并缴纳相关税金,24年6月份发现该车辆通过二手车市场过户时开票金额为85万,本月去税务大厅对差额15万应交税金已全部缴纳,并对23的财务报表、纳税申报表做修改。请问6月份对转让车辆差额15万以及缴纳的税金如何进行账务处理;
销售方23年9月开具增值税专用发票,确认应收账款,主营业务收入,销项税,购买方在23年12月份已经支付货款,收到银行存款,冲销应收账款,24年7月因为模具取消,而对应的夹具没有开立,购买方发出红字确认单销售方确认开具红字发票,并以银行存款支付返还给客户 24年7月售方账务处理如下正确吗 借:主营业务收入负数 应交税费销账负数 贷:银行存款
老师您好,增值税一般纳税企业,24年12月发现23年销售二手车一辆没有确认收入,请问对这笔业务24年如何对收入及销项税额做账务处理?
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
老师,我在一个电脑上登录个税扣缴端,我看到了这样的画面,我该怎样做
我单位将钢厂转炉投料挡渣的工作包给个体户了,个体户应该给我单位开具什么名称的发票
老师好!我跟商家定制了一套橱柜,双方是通过口头约定谈妥的,我付了定金和尾款,这个时候商家应该给我开票吗?后来是商家违约了导致橱柜不能生产交付,这种情况应该怎么办?
请问老师,我们单位与一家单位合作,我们提供场地,对方单位提供充电桩,合作经营电动汽车充电的业务,日常是对方在经营,我们年底按比例分红。我们营业执照的经营范围是检测,现在我们想变更,请问老师,这项业务属于什么营业范围呢?我们应该新增什么项?
2021年10月成立的公司,需要申报2021年的残保金吗
小规模开了3个点专票,报税的时候是按1个点报,还是3个点报呢
往年把简易计税的进项税额抵进项了,要改以前的申报表,那账是不是也要反结账回去改啊?
我从2013年购买了一间办公室自营,房价为210万,请问要交多少自营税
供应商变更了公司名称,怎么知道他税务登记有没有变更公司名称呢
老师好,我想问下我们有个1000元的软件系统维护费,由于是找个人做的维护,对方无法提供发票,我们公司可以走公户给他个人吗?
23年对固定资产折旧、原值已经做了账务处理 23年销售合同价70万,他们去二手车市场开具的发票是95万,我们现在只需要对差额15万做账务处理
23年销售合同价70万,他们去二手车市场开具的发票是95万 差额是25万啊 请问收款是多少金额?
抵账金额95万,23年按合同价70抵账,24年补做抵账金额15万
发票金额85万,不好意思写错了
借 应付账款 150000 贷 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 以前年度损益调整 150000 贷 利润分配-未分配利润 150000
借 应付账款 150000 贷 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 以前年度损益调整 不含税金额 贷 利润分配-未分配利润 不含税金额
老师,12月用现金缴纳了15万对应的销项税额,如何账务处理
借 应交税费-未交增值税 贷 库存现金