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销售方23年9月开具增值税专用发票,确认应收账款,主营业务收入,销项税,购买方在23年12月份已经支付货款,收到银行存款,冲销应收账款,24年7月因为模具取消,而对应的夹具没有开立,购买方发出红字确认单销售方确认开具红字发票,并以银行存款支付返还给客户 24年7月售方账务处理如下正确吗 借:主营业务收入负数 应交税费销账负数 贷:银行存款

2024-07-16 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-16 18:26

您好,这个分录可以的哦,

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快账用户2098 追问 2024-07-16 18:29

应该是这个 贷:主营业务收入负数 贷:应交税费销账负数 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-07-16 18:31

您好,对不起,刚才没有注意借方后面跟了负数,负数的话3个科目都在贷方

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您好,这个分录可以的哦,
2024-07-16
您好,是的,您的账务处理是正确的。
2022-01-10
发票开具错误,还会重新开具正确发票吗?如果重开的发票和原开错的发票金额上是一样的,那账务上不用做特殊处理
2020-09-16
你好,正确的选项是:D选项 
2023-10-23
您好 D借:银行存款 2060 贷:主营业务收入——A产品 2000 应交税费——应交增值税 60
2023-10-22
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