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汇算靖缴之前开具2024年的发票那我还要更正2024年12月份的报表后再改正申报可以吗老师

2025-01-14 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 15:04

您好,可以的,过了申报期要去窗品更正

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快账用户4237 追问 2025-01-14 15:16

我12月份要正常申报的

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快账用户4237 追问 2025-01-14 15:17

25开24年的发票最好在几个月开出来

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齐红老师 解答 2025-01-14 15:27

你是指前面暂估的吗?

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相关问题讨论
您好,可以的,过了申报期要去窗品更正
2025-01-14
对的是的,是这么做的。
2025-02-11
您好,要补缴增值税和附加税,更正2021年12月增值税纳税申报表,还的21年年报和所得税汇缴申报表,有滞纳金的, 电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】,2.在下方显示对应属期可以更正申报的报表。,3.点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。 注意:该页面左上角有“更正申报”字样。 右上角提供相应的功能按钮:
2024-06-19
你好,其实正规的做法是去修改23年的,
2024-11-14
一般情况下,2024 年 12 月前取得的符合规定的进项发票,可以作为 2024 年 12 月属期的进项进行抵扣,需满足以下条件: 发票合规:进项发票必须是真实合法,按照规定开具的增值税专用发票或其他符合抵扣条件的凭证,比如海关进口增值税专用缴款书等。 用途符合规定:这些进项对应的货物、劳务、服务、无形资产或不动产,是用于增值税应税项目 。如果用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,通常不能抵扣。 认证或确认期限:自 2020 年 3 月 1 日起,增值税一般纳税人取得 2017 年 1 月 1 日及以后开具的增值税专用发票等,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。也就是说,即使是之前取得的发票,只要符合上述条件,现在也能抵扣。
2025-02-26
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