你好,买非个人的,需要取得发票

北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价
北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价
北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价
北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入)注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价。求各方案所得税和税后净利润
北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入)注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价。求各方案所得税和税后净利润
老师,还是我们公司(生产一次性纸碗小规模纳税人)公司有辆货车用于送货,最近想购一辆二手车,这两个车都放在公司名下好还是货车放公司名下,小汽车放在个人名下?也有很多客户直接转货款到老板微信,这个要转回公账记账吗?实际这个行业大多是微信支付宝交易,购原材料啊,收货款啊,所以像老师前几天说的,账上不体现购原材老生产领料这些,@朴老师
创业担保贷款贴息这个要申报增值税吗
老师:税局返还的个税手续费 ,需要申报增值税吗?
老师,企业所得税汇算清缴A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表三存货损失,四固定资产损失,哪些情况会产生纳税调整?
老师,我们4月30号给员工发放五一节自产产品酒,我记入到4月份还是5月份里?
经营范围包含:文化用品、体育用品、办公用品、办公设备耗材的销售 老板问可以开会议服务类,商务文印类
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问出口的货物城建税退吗?
老师我的软件里是应付工资没有再设置二级科目了,离职补偿金计提时可以直接借管理费用贷应付工资吗备注里写清楚
老师老板在公司里发工资,但不交社保这样风险高吗?
新入职销售员工的社保基数一直按试用期的基本工资缴纳,没有把提成计入进去,并且劳动合同也注明第一年的社保基数按试用期的基本工资缴纳,所以转正后的社保基数也没有按调整后的的基本工资和提成计算可以吗