您好,这个的话是需要转到其他流动资产的,这个

老师,一般纳税人结转未交销项税,可以直接借:应交税费-销项税 贷:应交税费-未交增值税 吗
以前年度的增值税没有结转,导致应交增值税贷方余额一直增加,现在怎么处理?一般纳税人
一般纳税人借:应交税费(销售税),贷:应交税费(进项税),贷:应交税费-转出未交增值税,是这么结转吧?然后应交税费(销售税)贷方有几千余额,不是余额为0吗?这样贷方余额有几千对吗?
一般纳税人,缴纳的增值税,月末结转未交的增值税,借:转出未交增值税,贷:未交增值税。缴纳的时候,直接做借:未交增值税,贷:银行存款。是否可以?
1.抵减税款是既可以抵简易的增值税应纳税款,也可以抵一般计税的应纳税款吗? 2.如果是抵一般计税的税款,且应交增值税是贷方余额,只需将贷方余额做 借:转出未交 贷:应交税费未交增值税 ;如果是借方余额呢?就不做任何账务处理?
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
凭证如何做呀,老师
您好,这个是 借 其他流动资产 贷 应交税费