对已完成交易且实际平账的: 预收转收入:借 “预收账款”,贷 “主营业务 / 其他业务收入”。 预付转费用 / 资产:借 “费用 / 资产科目”,贷 “预付账款”。 无法核实的: 金额小的,预收转营业外收入、预付转营业外支出。 金额大的暂时保留挂账,继续核实。

我们公司之前是代帐公司做帐,弄的帐很乱,应收应付和实际上的对不上,有些公司都没有业务往来了,帐上还有余额,这些不平的应收应付怎么做分录调平?
有一个客户他做网商的,他开了一个网商银行,另外还有一个支付宝(支付宝是个人名义的)但是去年支付宝也有与网商银行的往来,我把这两个帐户入到公司的科目去了。然后今年他觉得网商银行里面的数据很乱,经常有退货这些他自己也理不清楚,然后今年开始就没有把网商银和支付宝的数据给我了,那对于这两个帐户我要怎么入帐呢?还是让他就停留在去年12月31号呢?现在销售的款项都是收现金,我要怎么去处理这些帐户的问题呢?
请问我公司是长沙小规模纳税人,原来没有收入,一直靠股东转款,现在开始以出售软件为主要收入,股东转的款我们原来一直挂的往来款,现在想用这些款做增资,可以吗,要怎么操作?还有我们原来是找的代理记帐,现在正在和代理记帐公司交接,但因为帐务没理清还在整理,我公司又想转为一般纳税人,想了解一下,帐没接手能先转为一般纳税人吗,还是要等接手完帐之后再转?
老师,是这样的,公司13年建的帐套,当时实收资本是实缴的2000万,建帐套的时候起初有三个公司预付账款在借方。后来转股了,借旧股东,贷新股东,把前面三个公司的预付账款直接充掉做成借:预付-某人,贷:预付-三个公司,三个公司和旧股东有关联,他这样之间把三个预付账款的三个公司直接冲掉挂在某人那,那某人不是挂着了,我应该怎么做?
老师:请问一下我们比如和建工合作,以建工的名义投的标,我们的款都要从建工帐上付,我们拿了一些发票想请款出来,建工那边说算做垫支款,实际上未付这笔款,我们之前实际发生时是这样做的,借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金(我们自己的个人帐户),借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人,现在怎么做分录呀?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
#提问#老师,去年开了3张发票,1000元,2000元和5000元,由于价格调整多开了1500,发票怎么处理
老师,请问一下买入八台空调入固定资产是一个一个入,还是可以一个总价入