同学你好 只要是实际业务没事的
请问,朋友公司是做市政工程的,今年开票几百万,进项发票只有几十万,每月增值税要交几十万,年底所得税又要交好多。我给朋友出的主意是,一方面抓紧问之前没开票的供应商补开票,税点公司可以认,另外,在12月和明年1月报工资个税时补报施工人员全年个税,这样可以增加工资支出。剩余的利润以成立个人独资企业的形式开票给公司开取得成本票。请教老师这些办法是否可以行,有无税务风险。
有一个问题,有家劳务派遣公司是一般纳税人简易计税3个点,1月份开票100多万,说是去年做的工没有开票,要把这个81个人的100多万人工工资做到去年,平均一个人不到6万,就可以不交这个个税,需要去税局修改个税申报表,但利润总额就负100多万,可行么
公司是去年11月成立的,但是利润有40万左右 要交1万多的所得税,但是老板想做成亏损,想要让合作公司现在开一些成本票来拉低利润,这种可以吗?然后这个月刚升一般纳税人,我们收专票普票做进22年12月有影响吗?
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
资料二甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售额在700万元左右,年不含增值税可抵扣购进金额为300万元左右,销售过程中即有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务不含增值税销售额为170万元。现有甲公司正谋划将开具增值税普通发票的一业务分立出来,重新注册一个 A 公司,并将 A 公司的年不含增值税销售额控制在170万元以下,此时甲公司仍为一般纳税人, A 公司为小规模纳税人。增值税征收率为3%,增值税税率均为13%。 1.选择不分立,甲公司应交增值税在()万元左右。 A 52B91C22.1D68.9 2.选择分立,分立后的甲公司应交增值税在()万元左右。 A 29.9B39.37C68.9 D .39 3.选择分立,分立后 A 公司应交增值税在()万元左右。 A5.1B-3.9C6.6D12 4.选择分立,分立后甲公司和 A 公司合计应交增值税在()万元左右。 A 45.97 B 44.1C44.47D41.9
请问个体户征收方式是查账征收,目前销售水果:杨梅翠冠梨等,因为是自己果场的果树,但是没申请过自产自销农产品,对方现在要发票,那开给他们的发票税率选多少的?
老师,查账征收的个体户需要所得税年报和工商年报吗
员工的工资可以发到员工的家属银行卡吗?
老师,我们24年5月做了23年的汇算清缴。交了企业所得税。现在24年12月利润表里存在23年的企业所得税。该怎么处理呢?
请问外贸企业,会计凭证中暂估附件用的是采购单,后面退税用的是采购合同不影响吧?
老师:公司要注消,现在是工商阶段,要上传《简易注消全体投资人承诺书》,要全体股东签字,想问一下,股东签名的字,会不会跟之前所签资料进行对比呢?
银行账户维护费计入管理费用还是财务费用?
养猪场,是免税的吗?税收有什么政策?除了要报税务,一般还需向哪些主管部门提供报表?
老师,您好!请教 企业筹建中购入的固定资产机器设备到达车间,但安装需要的配件工具材料,这些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安装设备 中吗?待全部安装完毕,到达可使用状态前,将 在建工程-在安装设备 科目中的金额分摊到所有的机器设备上,可以吗? 谢谢老师指导!
我公司做地暖销售及安装业务,进项只有材料13%,请安装队安装。销售开具9%的建筑安装施工发票合理吗?如果合理,材料和提供安装服务占比多少为合理?会不会导致税务稽查,13% 和9%差率骗税风险。如果不合理,要如何开票?以及聘请施工队目前没有进项来源,有何筹划方法?
好的!谢谢老师!
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