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请问老师,我公司是劳务派遣公司,有时候会帮客户代垫一些费用,那代垫的这些费用该怎么做账呢?借:应收,贷:银行存款?

2025-01-18 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-18 11:50

对那些的话借方做往来贷方做银行存款。对那些的话借方做往来贷方做银行存款。

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快账用户9705 追问 2025-01-18 12:04

那些指的是什么?不明白

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齐红老师 解答 2025-01-18 12:07

就是相当于垫付的那些作为其他应收款的借方或者是应收账款的借方。就是相当于垫付的那些作为其他应收款的借方或者是应收账款的借方。

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对那些的话借方做往来贷方做银行存款。对那些的话借方做往来贷方做银行存款。
2025-01-18
是的,分录是正确的
2022-02-17
你好!一般是通过劳务费,发票具体开的什么内容?
2020-12-23
借应收账款 借财务费用负数
2024-12-25
同学你好,一般情况下,做代收代付,也就是记入其他应收款科目处理,如果代垫的费用收到发票是贵公司抬头的,确实有税务问题,这种情况下,建议此费用记入贵公司成本费用中,再开具发票给被垫付方处理。
2021-06-22
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