对那些的话借方做往来贷方做银行存款。对那些的话借方做往来贷方做银行存款。
之前公司未正式经营,只是办了执照,所有费用是法人垫付的,但是又没有入钱到公司账户,只是现金垫付了,现在要帮其建账,那之前这些怎么入账呢 答:第一笔借现金,贷法人垫付款 然后有哪些费用就做到账里去 问:后面怎么做账,垫付款是应该还回去的吧
请问老师,劳务派遣员工代发工资,派遣公司给开的这种发票应该怎么做账呢,借主营业务成本-工资,贷银行存款吗
劳务派遣公司,一般纳税人,我们有时候代付代收派遣员工的餐费、住宿费等等,这样做账对吗? 先代付款 借:其他应付-代收代付 贷 :银行存款 收到发票: 借:管理费用-其他管理费 贷:其他应付-代收代付 代收代付有发票是不是确认为其他业务成本或管理费用?到底什么情况才叫代收代付?,这类代付出去的可以被确认费用或成本,专票可以抵扣吗?
老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账
老师,我公司是劳务派遣公司,平时收到客户打款,借:银行存款,贷:应收账款。现在财务经理让我把应收账款贷方(小额负数,比如-1.5元)转到财务费用,为什么可以转到财务费用?
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
那些指的是什么?不明白
就是相当于垫付的那些作为其他应收款的借方或者是应收账款的借方。就是相当于垫付的那些作为其他应收款的借方或者是应收账款的借方。