你是不在一个帐套里面吗?是重新建帐套还是什么的?

6.某制造企业生产甲产品,原材料在生产开始时一次投入,在产品按所耗原材料费用计价。本月月初在产品为600件,月初在产品成本为24000元;本月投产甲产品6000件。产品成本项目包括直接材料、燃料与动力、直接人工和制造费用。本月有关资料如下: 以银行存款支付生产车间办公用品费用12000元; 以银行存款支付本月水电费28800元,其中直接用于产品生产27000元,生产车间一般耗用1800元; 摊销年初时一次性支付的一年财产保险费360000元,支付时已作为待摊费用入账;本月应付职工薪酬68400元,其中生产工人54 720元,车间管理人员13 680元;本月生产车间应计提折旧费60000元; 本月生产产品用原材料240 000元,车间一般耗用12000元。 结转本月甲产品完工入库5400件,在产品产量为1200件,结转完工产品成本。要求:(1)编制上述业务的会计分录。
6.某制造企业生产甲产品,原材料在生产开始时一次投入,在产品按所耗原材料费用计价。本月月初在产品为600件,月初在产品成本为24000元;本月投产甲产品6000件。产品成本项目包括直接材料、燃料与动力、直接人工和制造费用。本月有关资料如下: 以银行存款支付生产车间办公用品费用12000元; 以银行存款支付本月水电费28800元,其中直接用于产品生产27000元,生产车间一般耗用1800元; 摊销年初时一次性支付的一年财产保险费360000元,支付时已作为待摊费用入账;本月应付职工薪酬68400元,其中生产工人54 720元,车间管理人员13 680元;本月生产车间应计提折旧费60000元; 本月生产产品用原材料240 000元,车间一般耗用12000元。 结转本月甲产品完工入库5400件,在产品产量为1200件,结转完工产品成本。要求:(1)编制上述业务的会计分录。 (2)制造完工产品成本和月末在产品成本
4、大华公司2020年12月31日有关账户发生额如下账户借方余额账户贷方余额现金1000短期借款200000银行存款280000应付账款80000应收票据16500应付职工薪酬65000其他应收款40000应交税费11000原材料11000应付股利40000生产成本60000其他应付款11000库存商品140000长期借款60000长期待摊费用45000累计折旧40000固定资产390000实收资本780000无形资产94000本年利润38000合计1325000合计1325000要求:根据上述资料编制资产负债表。
、大华公司2020年12月31日有关账户发生额如下:账户借方余额账户贷方余额现金银行存款应收票据其他应收款原材料生产成本库存商品长期待摊费用固定资产无形资产100028000016500040000110000600001400004500039000094000短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款长期借款累计折旧实收资本本年利润2000008000065000110004000011000600004000078000038000合计1325000合计1325000要求:根据上述资料编制资产负债表。(10分)
某企业2020年6月份有关生产资料如下:(1)该企业生产A,B两种产品,根据月末编制的“发料凭证汇总表”,当月生产车间共领用甲材料198000元(其中,用于A产品生产120000元,用于B产品生产78000元),车间管理部门领用甲材料3000元,行政管理部门领用甲材料2000元。(2)根据月末编制的“工资结算汇总表”,本月应付职工薪酬(含福利费,下同)共计137000元,其中,生产A产品的工人薪酬66000元,生产B产品的工人薪酬33000元,应付车间管理人员薪酬为17000元,应付行政管理人员薪酬为21000元。(3)本月计提固定资产折旧5000元,其中,生产车间固定资产折旧4300元,行政管理部门固定资产折旧700元。(4)本月以银行存款支付广告费4400元。(5)分配A,B产品承担的制造费用,制造费用按生产工人薪酬比例分配。要求:1、根据以上资料计算该制造费用总额(写出计算过程)。2、计算分配制作费用,并编制分配制造费用的分录。3、计算并结转完工产品成本,并编制产品入库分录
请问老师,逃税罪中呢双10是一次的行为产生的数还是多次的累计?
国内代理服务运输费和港杂费可以按照总运费的比例划分去开发票吗,比如总运费是100,按40%开国内运输费发票,10%开港杂费发票,50%开国际运费发票
老师,跨境电商一般是怎样保证报关的商品,名称,数量,金额这些与采购发票还有平台订单保持一致的?
老师,税局让我们公交房产税,房产证还没办呢,还要给别的公司开开房屋租赁发票,请问我应该先干嘛?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙?
企业中产生的装卸费是否应纳入企业中为国家缴纳税费吗?
老师,现在都是电子发票了,我们收到电子发票,需要按照发票号码登记电子台账吗?因为电子发票不是容易重复报销么?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙呢?
老师说电商的账务都是怎么处理的,什么时候确认收入,还有平台佣金等等,都怎么处理
抖音来客当月确认费用和收入,下月来发票,是不是来发票直接把发票放已经做账的后面,9月做账,10月来费用发票,这种情况怎么处理
因为这些都有余额,年末没办法做结存,现在还是在一个账套里
是哪一个软件做账的。
这些有余额的能结转吗?怎么结转
软件是自动结转的,如果是金蝶的话,你不用手动结转,直接做了年结,它自动给你重启下一年的账务处理,因为你在基础信息里面,你就设置的是自然年度为一年