你好,代表你认证的进项税额是6.1,抵扣的税额也是6.1 是

老师,请问增值税申报附表2,我填了本期用于抵扣的旅客运输服务,为什么申报表里面应抵扣税额合计没反映这部分数据?只反映了专票的进项税额。
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师好,增值税附表一销售数据怎么不自动显示了,需要手动填写。6.1日开税票的销售额(开票时还没抵扣确认进项,已经汇总上传了销项,)这时再报增值税6.1开的销售额算6月份还是5月份?应该算5月份吗?
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师,这个月没有销售额,销项税额为0,应该怎么做账呀?抵扣的6.1
借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项6.1,这个表示留底。
老师,我是这样做的,因为购进的进项税额,我标记的是待认证进项税额,我这样做对不对呀?
不对借方,改成应交税费应交增值税进项税额
老师应交增值税期末借方这里有个6.1,不会缴税吧?
借方有余额,不会交税的。
老师要不要缴税?是看应交税费还是看未交增值税这里呀?如果他的余额出现在借方是什么意思呢?
增值税看未交增值税贷方余额。如果你账上做的没有问题的话,是这么做的。
老师,还有一个问题就是,发现把员工的个人社保扣多了,如果要退回,多扣员工的个人社保费用,这个分录应该怎么写呀?
借其他应收款,个人负担的社保, 贷应付职工薪酬、工资 借,应付职工薪酬、工资贷,银行存款
老师,进项税额转出在增值税申报表里出现了,这个是怎么出现的啊?是人为的还是系统做出的啊?是不是我把进项税额勾选认证了,系统没通过,才会出现进项税额转出吗?
你好,在20行是自动出来的,你看下附表2里面它第几行出现的。