你好,代表你认证的进项税额是6.1,抵扣的税额也是6.1 是
老师,请问增值税申报附表2,我填了本期用于抵扣的旅客运输服务,为什么申报表里面应抵扣税额合计没反映这部分数据?只反映了专票的进项税额。
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师好,增值税附表一销售数据怎么不自动显示了,需要手动填写。6.1日开税票的销售额(开票时还没抵扣确认进项,已经汇总上传了销项,)这时再报增值税6.1开的销售额算6月份还是5月份?应该算5月份吗?
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
老师,这个月没有销售额,销项税额为0,应该怎么做账呀?抵扣的6.1
借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项6.1,这个表示留底。
老师,我是这样做的,因为购进的进项税额,我标记的是待认证进项税额,我这样做对不对呀?
不对借方,改成应交税费应交增值税进项税额
老师应交增值税期末借方这里有个6.1,不会缴税吧?
借方有余额,不会交税的。
老师要不要缴税?是看应交税费还是看未交增值税这里呀?如果他的余额出现在借方是什么意思呢?
增值税看未交增值税贷方余额。如果你账上做的没有问题的话,是这么做的。
老师,还有一个问题就是,发现把员工的个人社保扣多了,如果要退回,多扣员工的个人社保费用,这个分录应该怎么写呀?
借其他应收款,个人负担的社保, 贷应付职工薪酬、工资 借,应付职工薪酬、工资贷,银行存款
老师,进项税额转出在增值税申报表里出现了,这个是怎么出现的啊?是人为的还是系统做出的啊?是不是我把进项税额勾选认证了,系统没通过,才会出现进项税额转出吗?
你好,在20行是自动出来的,你看下附表2里面它第几行出现的。