你好,代表你认证的进项税额是6.1,抵扣的税额也是6.1 是
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
老师,这个月没有销售额,销项税额为0,应该怎么做账呀?抵扣的6.1
借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项6.1,这个表示留底。
老师,我是这样做的,因为购进的进项税额,我标记的是待认证进项税额,我这样做对不对呀?
不对借方,改成应交税费应交增值税进项税额
老师应交增值税期末借方这里有个6.1,不会缴税吧?
借方有余额,不会交税的。
老师要不要缴税?是看应交税费还是看未交增值税这里呀?如果他的余额出现在借方是什么意思呢?
增值税看未交增值税贷方余额。如果你账上做的没有问题的话,是这么做的。
老师,还有一个问题就是,发现把员工的个人社保扣多了,如果要退回,多扣员工的个人社保费用,这个分录应该怎么写呀?
借其他应收款,个人负担的社保, 贷应付职工薪酬、工资 借,应付职工薪酬、工资贷,银行存款
老师,进项税额转出在增值税申报表里出现了,这个是怎么出现的啊?是人为的还是系统做出的啊?是不是我把进项税额勾选认证了,系统没通过,才会出现进项税额转出吗?
你好,在20行是自动出来的,你看下附表2里面它第几行出现的。