不修改 50000万的这个有发票吗

老师好,24年12月公司支付了一笔贷款中介服务费50000,分录写的,借管理费用 贷银行存款,25年1月收到一笔9000中介公司退费,需要更正24年四季度财务报表 企业所得税报表吗,不更正,25年这笔分录直接写借:银行存款,贷:管理费用借方负数 可以吗
24年12月付中介服务费时写的分录是借管理费用50000 贷银行存款50000,这五万没取得发票;1月收到5000退费,小企业会计准则,分录是不是需要写贷利润分配未分配利润,不能写借管理费用负数啊,因为跨年了。进行24年企业所得税汇算清缴,需要纳税调增五万还是四万五呢
24年12月付中介服务费时写的分录是借管理费用50000 贷银行存款50000,这五万没取得发票;1月收到5000退费,小企业会计准则,分录是不是借管理费用负数呀。进行24年企业所得税汇算清缴,需要纳税调增五万,2025年汇算清缴,纳税调减5000吗
24年12月一笔支出分录写的借管理费用贷银行存款,金额5万,对方没开发票,,25年1月退回给我们5千,小企业会计准则,分录写借管理费用负数可以吗老师,25年2月取得45000的发票,24年汇算清缴只需要调增5000是不是就可以了呀
老师,我小规模合伙企业,24年10月始签订一年期16万金额的合同,分两次完成项目,每完成一次付款一次,24年12月30日确认第一次服务的工作量已经完成,25年1月收到第一次服务款8万,25年2月给对方开具第一次的服务费发票8万,24年12月报销了跟本次项目直接相关的差旅费等发票2万,这样写分录是否可以:24年12月 借 销售费-差旅费2 贷银行存款2 25年1月 借银行存款8 贷预收账款 8 25年2月 借预收账款 8 贷主营业务收入79207.92 应交税费-应交增值税(小规模)792.08,借主营业务成本2 贷销售费-差旅费 2 多谢您
19-21年的费用单据漏入账,怎么调整分录凭证等
老师我想问问一下,我们是餐饮的,然后有个收银系统,然后比如今天有招待别人的1000元,别的收入2000元,一起合计是3000元,但是这个招待的1000元是没有钱收的,如果要做收入的话这个该怎么写分录啊,
账载金额是什么意恩?所得税年度报表这个工会经费填了以后为什么调减
老师好,我公司支付管理咨询费,5000,发票未到银行付款拉,我分录,借,应付账款,,,,5000,贷,银行存款5000,我入应付账款科目对吗?
比如说开票260万,小规模报增值税是230万?还是260万?
公司12月销售给客户产品,产生的运费已开票,但是业务没有结束,26年1月才给客户开销售发票,那么这个运费如何入账呢
请问一下上季度因为企业未超过39万减免增值税,但是开了专票忘记了增值税和计提城建税1元,都转入到了营业外收入2元,,结转至本年利润了,导致次月申报的时候需要补计提城建税和缴纳增值税,我调整的 分录如下,请帮我审核一下谢谢 冲红 贷:营业外收入-2 贷:应交税费城建税2 缴纳 借:应交税费增值税2 贷:银行存款2 计提 借:税金及附加1 贷:应交税费城建税1 缴纳: 借:应交税费城建税1 贷:银行存款1 结转时 借营业外收入-2 贷:本年利润-2 结转 借:本年利润-1 贷:税金及附加1
你好,客户转账到融资,我们再转到对公,对公再走进项税要怎么做会计分录呢
老师,年底的进项税额有留底,12月份没认证,12月份的账面上需要怎么处理?分录怎么写?
企业所得税年度申报与汇算清缴有区别吗?
没有发票老师,应该取不得了
借银行存款 贷利润分配未分配利润9000 汇算清缴调增5万
老师为什么要贷利润分配未分配利润而不是借管理费用负数呀
跨年了 以前年度的 不是今年
好的老师
不用客气工作愉快