你好,同学,需要计入原材料进行出入库核算。
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房
老师,我们每个季度申报印花税,都没有按照当月签订合同,而是按照入库的原辅料、包材、固定资产、低值易耗品,都是按照当月入库的金额计算税额的,这样经得起查么?还有就是,我们的工程合同(新建办公楼),是不是也应该计提印花税,这部分我们也没有计提过,是不是也不对
老师,流水线机器设备上用到的零配件计入,周转材料—低值易耗品,成百上千个种类别购入,请问税务账上,结转出库时,需要付出库明细吗?我直接出库单手写周转材料出库金额15万可以吗?
老师,我们生产设备购买的原材料,有很多去五金店买的,只有收据的一些螺丝等配件价值比较低,这些我当时收到计入零部件直接月底领用了,可是库房没有领用,这样库存对不上,请问怎么处理我需要退库还是怎么弄?
老师,您好,我们公司委托货代出口报关,报关单上写我们公司名字还是货代公司呢,后续出口退税怎么弄
老师,去年给供应商付的预付货款,发票没开,就先暂估入库,结转成本,后面发票一直也开不回来,那我就把之前的先冲回,在做其他应收款
个体户录的代理协议日期生效日期是10月1号、报7-9月的增值税是以法人身份登陆电子税务局申报的可以吗用不用在代理渠道更正一下会不会产生罚款
支付的运输代理费,需要按运输合同交纳印花税吗?
老师请问,20年注册的公司,认缴500万,实缴0,请问过渡期到什么时候,谢谢!
老师好,交税怎么做分录,需不需要计提什么的
老师,我准备注册一家*供应链有限公司,经营范围,一般项目:供应链管理服务,网络技术服务,普通货物仓储服务,**,这样会认定为供应链,还是商贸
老师,我问下全年一次性奖金不是只能申报一次吗?
个体户是10月13号签的代理协议十二号以法人的身份登陆的电子税务局报的增值税系统录入的代理协议日期是10月1号,用从代理渠道把增值税更正一下吗
老师,你好,现在税务局系统反应的非应征税报关单人民币离岸价总和与我们公司申报的数据差异几千元,我们自检了每笔报关单都是按照出口当月第一个工作日的汇率开具的,这种情况我们怎么说明
我们这个领料单一般是一出一单,还是按照什么分类出一单 按照实际工作经验的话 我这边好要求仓库人员
这个没有具体要求,不同类的可以写在同一张出库单上。一般企业是按照领用部门填写出库单。
都是生产部门领用的 不过是不一样的项目 但是 可以不同的时间 不同的项目 出现在一张单子上面么 所以我问一下一般情况 有经验的情况 好去做规范
如果成本核算按项目归集成本,可以在一张出库单上标注不同项目,一般不同日期领用的需要分别填写出库单。